Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4190200 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica |
36597007 | Spotreba elektriny | 528,90 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.19092017 | 10.7.2019 | 15.07.2019 | 9.10.2019 | |
4190170 | SOŠ pedagogická SNP 509,Turčianske Teplice |
00162817 | Stravné za 6/2019 | 24,80 bez DPH |
Zluva o poskytovaní stravovacích služieb | 13.6.2019 | 24.06.2019 | 5.9.2019 | |
4190338 | Osobný údaj.sk Nám.oslobod.3/A,Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 43,20 bez DPH |
Zmluva | 15.11.2019 | 22.11.2019 | 7.2.2020 | |
4190024 | Slovak Telekom Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatky za tel.služby | 43,38 vrátane DPH |
Zmluva č.0296907 | 06.02.2019 | 12.02.2019 | 4.4.2019 | |
4190229 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektrickej energie | 563,88 vrátane DPH |
Zmluva č.19092017 | 7.8.2019 | 12.08.2019 | 21.1.2020 | |
4190050 | Osobný údaj Garbiarska 5, Košice |
50528041 | Výkon činnosti zodpovednej osoby | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A16555 | 1.3.2019 | 06.03.2019 | 6.5.2019 | |
4190293 | Osobný údaj .sk Garbiarska 5, Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A16555-1 | 22.10.2019 | 24.10.2019 | 29.1.2020 | |
4190208 | Zdravotka-PZS Budovatelov 1/4,Martin |
36733237 | Zdravotný dohľad | 94,39 vrátane DPH |
Zmluva č.01042017 | 22.7.2019 | 29.07.2019 | 6.11.2019 | |
4190195 | BOZIPo s.r.o. Budovateľov 1/4,Martin |
36735795 | Zabezpečenie činnosti BTS | 240,00 bez DPH |
Zmluva č.01042017 | 4.7.2019 | 10.07.2019 | 9.10.2019 | |
4190115 | Zdravotka -PZS s.r.o. Budovatelov 1/4,Martin |
36733237 | Zdravotný dohľad 1-3/2019 | 94,39 vrátane DPH |
Zmluva č.01042017 | 26.4.2019 | 02.05.2019 | 6.8.2019 | |
4190090 | BOZIPo-SK s.r.o. Budovatelov 1/4,Martin |
36735795 | Práce spojené s náplňou BOZP a PO | 240,00 bez DPH |
Zmluva č.01042017 | 3.4.2019 | 09.04.2019 | 17.6.2019 | |
4190383 | Enviro ways s.r.o. Gaštaova 1008,Bytča |
50520075 | Kuchynský odpad | 46,50 bez DPH |
Zmluva č.02012017 | 16.12.2019 | 19.12.2019 | 19.2.2020 | |
4190206 | Enwiro ways s.r.o. Gaštanova 1008/27,Bytča |
50520075 | Zber kuchynského odpadu | 46,50 bez DPH |
Zmluva č.02012017 | 15.7.2019 | 19.07.2019 | 6.11.2019 | |
4190053 | Enviro ways s.r.o. Gaštanova 27, Bytča |
50520075 | Zber kuchynského odpadu 1,2,3 /2019 | 46,50 bez DPH |
Zmluva č.02012017 | 1.3.2019 | 04.03.2019 | 6.5.2019 | |
4190220 | Slovak Telekom Bajkalska 28,Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 51,06 vrátane DPH |
Zmluva č.0296907 | 29.7.2019 | 30.07.2019 | 21.1.2020 | |
4190251 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica |
36597007 | Spotreba elektriny | 530,81 vrátane DPH |
Zmluva č.1091VP /2017 E | 11.9.2019 | 18.09.2019 | 21.1.2020 | |
4190023 | Osobný údaj.sk Garbiarska 5,Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č.16555-1 | 01.02.2019 | 06.02.2019 | 4.4.2019 | |
4190197 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 257,63 vrátane DPH |
Zmluva č.20005792 | 8.7.2019 | 10.07.2019 | 9.10.2019 | |
4190101 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 211,25 vrátane DPH |
Zmluva č.20005792 | 11.4.2019 | 15.04.2019 | 17.6.2019 | |
4190060 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 220,29 EUR vrátane DPH |
Zmluva č.20005792 | 7.3.2019 | 14.03.2019 | 23.5.2019 | |
4190027 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 164,67 vrátane DPH |
Zmluva č.20005792 | 08.02.2019 | 12.02.2019 | 4.4.2019 | |
4190373 | Flaga s.r.o. Šenkvická 14,Pezinok |
34116940 | Dodávka plynu | 6 873,80 vrátane DPH |
Zmluva č.90010/02 | 20.12.2019 | 30.12.2019 | 19.2.2020 | |
4190252 | Flaga s.r.o. Šenkvická 14/R Pezinok |
34116940 | Dodávka plynu | 6 787,80 vrátane DPH |
Zmluva č.90010/02 | 11.9.2019 | 18.09.2019 | 21.1.2020 | |
4190052 | Flaga spol.s.r.o. Šenkvická 14/R , Piešťany |
34116940 | Dodávka plynu | 7 587,89 vrátane DPH |
Zmluva č.90010/02 | 1.3.2019 | 06.03.2019 | 6.5.2019 | |
4190017 | Flaga s.r.o. Šenkvická 14,Pezinok |
34116940 | Dodávka plynu | 5007,83 vrátane DPH |
Zmluva č.90010/02 | 29.01.2019 | 06.02.2019 | 27.3.2019 | |
4190261 | Allianz-Slovenská poisťovňa Dostojevského rad 4,Bratislava |
00151700 | Havarijné poistenie Nissan | 433,23 bez DPH |
Zmluva č.9970047894 | 20.9.2019 | 25.09.2019 | 22.1.2020 | |
4190221 | Allianz Dostojevského rad 4,Bratislava |
00151700 | Renault Trafic | 259,20 bez DPH |
Zmluva č.9970047894 | 25.7.2019 | 25.07.2019 | 21.1.2020 | |
4190217 | Allianz Dostojevského rad4,Bratislava |
00151700 | Poistenie- motorové vozidlo | 121,64 bez DPH |
Zmluva č.9970047894 | 25.7.2019 | 29.07.2019 | 21.1.2020 | |
4190001 | Osobný údaj Garbiarska 5,Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 01/2019 | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A 16555-1 | 7.1.2019 | 08.01.2019 | 18.2.2019 | |
4190355 | Osobný údaj s.r.o. Nám.Osloboditelov 3/A,Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A16555-1 | 3.12.2019 | 03.12.2019 | 17.2.2020 | |
4190241 | Osobný údaj s.r.o. GARBIARSKA 5,Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A16555-1 | 2.9.2019 | 10.09.2019 | 21.1.2020 | |
4190189 | Osobný údaj.sk Garbiarska 5,Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A16555-1 | 1.7.2019 | 04.07.2019 | 9.10.2019 | |
4190159 | Osobný údaj.sk Garbiarska 5,Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A16555-1 | 4.6.2019 | 07.06.2019 | 5.9.2019 | |
4190087 | Osobný údaj .sk Garbiarska 5,Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A16555-1 | 1.4.2019 | 04.04.2019 | 17.6.2019 | |
4190258 | Ing.Janka Matisová Nekrasova 14,Martin |
41244001 | Prenájom priestorov | 335,00 bez DPH |
Zmluva číslo | 13.9.2019 | 17.10.2019 | 22.1.2020 | |
4190137 | Flaga s.r.o. Šenkvická 14/R,Pezinok |
34116940 | Dodanie plynu | 4 656,60 vrátane DPH |
Zmluva číslo 90010/02 | 16.5.2019 | 20.05.2019 | 8.8.2019 | |
4190336 | Ing.Janka Matisová Nekrasova 14,Martin |
41244001 | Prenájom priestorov | 335,00 bez DPH |
Zmluva o nájme | 15.11.2019 | 21.11.2019 | 7.2.2020 | |
4190257 | Ing.Janka Matisová Nekrasova14,Martin |
41244001 | Prenájom priestorov | 335,00 bez DPH |
Zmluva o nájme | 13.9.2019 | 17.10.2019 | 22.1.2020 | |
4190372 | Spojená škola Horné Rakovce 1400/29.T.Teplice |
37906216 | Mesačné nájomné | 169,00 bez DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov | 9.12.2019 | 13.12.2019 | 19.2.2020 | |
4190065 | Orange a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | Hlasový paušál | 91,44 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby č.2/2016 | 13.3.2019 | 14.03.2019 | 23.5.2019 |