Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
204/2019 | Školská jedáleň pri ZŠ Sládkovičova 10, Ružomberok |
31934617 | dobropis - vrátka stravy | -5,76 bez DPH |
Zmluva č.14/2016/1310 | 3.7.2019 | 09.07.2019 | 12.9.2019 | |
191/2019 | Školská jedáleň pri MŠ ul.Riadok 4, Ružomberok |
00315737 | dopropis - strava | -22,56 bez DPH |
O/DeD/066/2018 | 21.6.2019 | 24.06.2019 | 12.9.2019 | |
296/2019 | Školská jedáleň pri ZŠ Sládkovičova 10, Ružomberok |
31934617 | dobropis za stravu | -40,36 bez DPH |
Zmluva č.11/BA/Bu/2019/1038 | 3.10.2019 | 07.10.2019 | 28.1.2020 | |
332/2019 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | preplatok elektriky | -50,59 vrátane DPH |
Zmluva č.4/BA/2012, č.3/BA2/2005 č.9/BA2/2011 | 31.10.2019 | 13.11.2019 | 28.1.2020 | |
333/2019 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | preplatok elektriky | -126,29 vrátane DPH |
Zmluva č.4/BA/2012, č.3/BA2/2005 č.9/BA2/2011 | 31.10.2019 | 13.11.2019 | 28.1.2020 | |
300/2019 | TODOS Ružomberok, s.r.o. M.Sch.Trnavského 14, Bratislava |
36789291 | dobropis k fa 279015 | -15280 vrátane DPH |
3.10.2019 | 03.10.2019 | 28.1.2020 | ||
312/2019 | TODOS Ružomberok, s.r.o. M.Sch.Trnavského 14, Bratislava |
36789291 | motor.vozidlo | 15280 vrátane DPH |
O/CDR/079/2019 | 14.10.2019 | 21.10.2019 | 28.1.2020 | |
275/2019 | TODOS Ružomberok, s.r.o. M.Sch.Trnavského 14, Bratislava |
36789291 | motorové vozidlo Škoda Scala | 15280 vrátane DPH |
O/CDR/079/2019 | 24.9.2019 | 21.10.2019 | 17.10.2019 | |
277/2019 | Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Ružomberok Veľký Závoz 1, Ružomberok |
nájom za nehnuteľnosť | 11192 bez DPH |
Zmluva č.1/BA1/R/2018/1286 | 25.9.2019 | 27.09.2019 | 17.10.2019 | ||
083/2019 | Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Ružomberok Veľký Závoz 1, Ružomberok |
nájomné za prenájom budovy | 11192,98 bez DPH |
Zmlva č.1/BA1/R/2018/1286 | 19.3.2019 | 22.03.2019 | 11.9.2019 | ||
338/2019 | Ing.Ľubomír Sleziak Murgašova 549/93, Ružomberok |
37814877 | projekt.dokumentácia | 4800 bez DPH |
O/CDR/060/2019 | 5.11.2019 | 15.11.2019 | 28.1.2020 | |
307/2019 | Squad Vision, s.r.o. Karpatské námestí 10, Bratislava |
52329496 | asfaltovanie vstup.priestoru | 4092 bez DPH |
O/CDR/087/2019 | 8.10.2019 | 09.10.2019 | 28.1.2020 | |
400/2019 | TERESTAV, s.r.o. Terchová 1172 |
45473587 | kuch.linka | 3972 vrátane DPH |
O/CDR/130/2019 | 18.12.2019 | 19.12.2019 | 29.1.2020 | |
373/2019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 3782,12 bez DPH |
5.12.2019 | 10.12.2019 | 29.1.2020 | ||
187/2019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 3768 vrátane DPH |
Zmluva č.3/2016/89 | Obj.č.4000035267 | 14.6.2019 | 19.06.2019 | 12.9.2019 |
217/2019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 3744 bez DPH |
Zmluva č.2/2016/89 | Obj.č.4000036865 | 16.7.2019 | 16.07.2019 | 12.9.2019 |
049/2019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 3656 bez DPH |
Zmluva č.2/2016/89 | Obj. 4000029542 | 13.2.2019 | 15.02.2019 | 10.9.2019 |
123/2019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 3488 bez DPH |
Zmluva č.2/2016/89 | Obj.č.4000032201 | 18.4.2019 | 25.04.2019 | 11.9.2019 |
144/2019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 3388 bez DPH |
Zmluva č.2/2016/89 | Obj.č. 4000033494 | 13.5.2019 | 16.05.2019 | 11.9.2019 |
078/2019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 3352 vrátane DPH |
Zmluva č.2/2016/89 | Obj.č.400030736 | 13.3.2019 | 19.03.2019 | 11.9.2019 |
340/2019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 3115,67 bez DPH |
Zmluva č.7/BA/R/2019/890 | Obj.č.7500005621 | 7.11.2019 | 13.11.2019 | 28.1.2020 |
299/2019 | DOMINO-Jozef Pochyba E.Bohúňa 48, Ružomberok |
14270331 | oprava oplotenia | 3000 vrátane DPH |
O/CDR/059/2019 | 3.10.2019 | 14.10.2019 | 28.1.2020 | |
293/2019 | P-Parket, s.r.o. Podbiel 440 |
36420077 | výmena podlah.krytiny | 2953,29 vrátane DPH |
O/CDR/058/2019 | 2.10.2019 | 14.10.2019 | 28.1.2020 | |
304/2019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 2557,28 bez DPH |
Zmluva č.7/BA/R/2019/980 | Obj.č.7500005192 | 7.10.2019 | 09.10.2019 | 28.1.2020 |
202/2019 | Dubáčik, občianske združenie Š.Furdeka 22/15, Martin |
42224861 | prázdninový pobyt detí | 2500 bez DPH |
Zmluva č.8/BA/R/2019/915 | O/CDR/046/2019 | 3.7.2019 | 09.07.2019 | 12.9.2019 |
376/2019 | PC Media Plavisko 182, Ružomberok |
33028117 | počítače a tlačiareň | 2379 vrátane DPH |
O/CDR/119/2019 | 5.12.2019 | 10.12.2019 | 29.1.2020 | |
257/2019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky zamestnancom | 2379,42 bez DPH |
Zmluva č.7/BA/R/2019/890 | 9.9.2019 | 13.09.2019 | 17.10.2019 | |
370/2019 | TERESTAV, s.r.o. Terchová 1172 |
45473587 | kanc.nábytok | 2294,40 vrátane DPH |
O/CDR/110/2019 | 4.12.2019 | 05.12.2019 | 29.1.2020 | |
406/2019 | SYNMAL - Jozef Zigo Ivachnová 183 |
40929400 | maľovanie rodinného domu | 2085,24 bez DPH |
O/CDR/131/2019 | 19.12.2019 | 20.12.2019 | 29.1.2020 | |
405/2019 | R-J.A. servis, s.r.o. Bystrická cesta 177/23, Ružomberok |
36661961 | oprava motor.vozidla | 1955,69 vrátane DPH |
O/CDR/121/2019 | 19.12.2019 | 20.12.2019 | 29.1.2020 | |
239/2019 | Dubáčik, občianske združenie Š.Furdeka 22/15, Martin |
42224861 | vyúčtovanie letnej rekreácie | 1850 bez DPH |
Zmluva č.8/BA/R/2019/815 | 14.8.2019 | 19.08.2019 | 13.9.2019 | |
355/2019 | Kaufland SR, v.o.s. Trnavská cesta 41/A, Bratislava |
35790164 | peňažné poukážky | 1800 bez DPH |
O/CDR/109/2019 | 22.11.2019 | 03.12.2019 | 28.1.2020 | |
019/2019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 1790,80 vrátane DPH |
Zmluva č.2/BA2/2015 | 21.1.2019 | 23.01.2019 | 10.9.2019 | |
208/2019 | CK Jadran Travel SK Dénešova 4, Košice |
48068012 | ozdravný pobyt pre deti | 1680 bez DPH |
O/CDR/048/2019 | 8.7.2019 | 09.07.2019 | 12.9.2019 | |
386/2019 | FAST PLUS, spol. s.r.o. Na pántoch 18, 831 06 Bratislava |
35712783 | nákup elektrospotrebičov | 1646 vrátane DPH |
O/CDR/128/2019 | 12.12.2019 | 13.12.2019 | 29.1.2020 | |
371/2019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 1620,87 vrátane DPH |
Zmluva č.3/BA2/R/2019/401 | 4.12.2019 | 06.12.2019 | 29.1.2020 | |
339/2019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 1620,87 vrátane DPH |
Zmluva č.3/BA2/R/2019/401 | 6.11.2019 | 13.11.2019 | 28.1.2020 | |
294/2019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 1620,87 vrátane DPH |
Zmluva č.2/BA2/2015 | 3.10.2019 | 07.10.2019 | 28.1.2020 | |
248/2019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 1620,87 vrátane DPH |
30.8.2019 | 09.09.2019 | 17.10.2019 | ||
233/2019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 1620,87 vrátane DPH |
Zmluva č.2/BA2/2015 | 5.8.2019 | 08.08.2019 | 13.9.2019 |