Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141/2019 | Odborné učilište Ul.Janka Alexyho č.1942, Liptovský Mikuláš |
00493775 | strava detí | 20,16 bez DPH |
Zmluva č.8/BA/2018/880 | O/DeD/072/2018 | 10.5.2019 | 13.05.2019 | 11.9.2019 |
113/2019 | Odborné učilište Ul.Janka Alexyho č.1942, Liptovský Mikuláš |
00493775 | strava detí | 17,64 bez DPH |
Zmluva č.8/BA/2018/880 | O/DeD/072/2018 | 11.4.2019 | 15.04.2019 | 11.9.2019 |
072/2019 | Odborné učilište Ul.Janka Alexyho č.1942, Liptovský Mikuláš |
00493775 | strava detí | 17,64 bez DPH |
Zmluva č.8/BA/2018/880 | O/DeD/072/2018 | 11.3.2019 | 14.03.2019 | 11.9.2019 |
072/2019 | Odborné učilište Ul.Janka Alexyho č.1942, Liptovský Mikuláš |
00493775 | strava detí | 17,64 bez DPH |
Zmluva č.8/BA/2018/880 | O/DeD/072/2018 | 11.3.2019 | 14.03.2019 | 11.9.2019 |
038/2019 | Odborné učilište Ul.Janka Alexyho č.1942, Liptovský Mikuláš |
00493775 | strava detí | 16,38 bez DPH |
Zmluva č.8/BA/2018/880 | O/DeD/072/2018 | 7.2.2019 | 13.02.2019 | 10.9.2019 |
174/2019 | Spojená škola Rosinská cesta 4, Žilina |
00695106 | strava | 41,94 bez DPH |
O/DeD/063/2019 | 6.6.2019 | 13.06.2019 | 12.9.2019 | |
138/2019 | Spojená škola Rosinská cesta 4, Žilina |
00695106 | strava detí | 43,38 bez DPH |
O/DeD/063/2018 | 6.5.2019 | 13.05.2019 | 11.9.2019 | |
098/2019 | Spojená škola Rosinská 4, Žilina |
00695106 | strava detí | 45,12 bez DPH |
O/DeD/063/2018 | 4.4.2019 | 09.04.2019 | 11.9.2019 | |
042/2019 | Spojená škola Rosinská 4, Žilina |
00695106 | strava detí | 18,60 bez DPH |
O/CDR/063/2019 | 8.2.2019 | 13.02.2019 | 10.9.2019 | |
364/2019 | Spojená škola Scota Viatora 8, Ružomberok |
00894826 | strava | 34,20 bez DPH |
Zmluva č.10/BA/Bu/2019/1039 | O/CDR/073,082/2019 | 29.11.2019 | 02.12.2019 | 29.1.2020 |
336/2019 | Spojená škola Scota Viatora 8, Ružomberok |
00894826 | strava | 27,36 bez DPH |
Zmluva č.10/BA/Bu/2019/1039 | O/CDR/073,082/2019 | 5.11.2019 | 07.11.2019 | 28.1.2020 |
295/2019 | Spojená škola Scota Viatora 8, Ružomberok |
00894826 | strava | 30,78 bez DPH |
Zmluva č.10/BA/Bu/2019/1039 | O/CDR/073,082/2019 | 3.10.2019 | 07.10.2019 | 28.1.2020 |
103/2019 | Marian Medlen Ondavská 8, Bratislava |
11821973 | predplatné časopisu | 25 vrátane DPH |
O/CDR/022/2019 | 5.4.2019 | 09.04.2019 | 11.9.2019 | |
316/2019 | Peter Chudjak Hrabovská cesta 9/1, Ružomberok |
11940255 | odb.prehliadka plynovej kotolne | 75 bez DPH |
O/CDR/097/2019 | 16.10.2019 | 21.10.2019 | 28.1.2020 | |
107/2019 | Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. Na Skotňu 471/54, Teplička nad Váhom |
14255791 | meranie spotreby paliva | 312 vrátane DPH |
O/CDR/013/2019 | 8.4.2019 | 15.04.2019 | 11.9.2019 | |
299/2019 | DOMINO-Jozef Pochyba E.Bohúňa 48, Ružomberok |
14270331 | oprava oplotenia | 3000 vrátane DPH |
O/CDR/059/2019 | 3.10.2019 | 14.10.2019 | 28.1.2020 | |
192/2019 | DOMINO-Jozef Pochyba E.Bohúňa 48, Ružomberok |
14270331 | terénne úpravy | 958,75 vrátane DPH |
O/CDR/028/2019 | 24.6.2019 | 27.06.2019 | 12.9.2019 | |
256/2019 | Diagnostické centrum Skalka 36, Lietavská Lúčka |
00163341 | pobyt v centre - strava | 588 bez DPH |
9.9.2019 | 13.09.2019 | 17.10.2019 | ||
227/2019 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenkova 21, Bratislava |
17316537 | anglický tábor pre deti | 72 bez DPH |
O/CDR/051/2019 | 1.8.2019 | 07.08.2019 | 12.9.2019 | |
199/2019 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenkova 21, Bratislava |
17316537 | náklady na športové hry | 540 bez DPH |
O/CDR/044/2019 | 1.7.2019 | 09.07.2019 | 12.9.2019 | |
108/2019 | SPDDD Úsmev ako dar T.Vansovej 43, Prievidza |
17316537 | strava detí - Najmilší koncert roka | 111 bez DPH |
O/CDR/017/2019 | 9.4.2019 | 15.04.2019 | 11.9.2019 | |
368/2019 | GO-EL, Ing. Štefan Godiš Pod Paračkou 49, Likavka |
17791855 | revízia bleskozvodu, oprava elektroinštalácie | 236,40 bez DPH |
O/CDR/118/2019 | 2.12.2019 | 05.12.2019 | 29.1.2020 | |
327/2019 | GO-EL, Ing. Štefan Godiš Pod Paračkou 49, Likavka |
17791855 | oprava elektroinštalácie | 168,34 bez DPH |
O/CDR/089/2019 | 29.10.2019 | 07.11.2019 | 28.1.2020 | |
218/2019 | GO-EL, Ing. Štefan Godiš Pod Paračkou 49, Likavka |
17791855 | oprava elektr.inštalácie | 81,7 bez DPH |
O/CDR/049/2019 | 15.7.2019 | 24.07.2019 | 12.9.2019 | |
120/2019 | GO-EL, Ing. Štefan Godiš Pod Paračkou 49, Likavka |
17791855 | oprava elektr.inštalácie | 192,62 bez DPH |
O/CDR/024/2019 | 15.4.2019 | 18.04.2019 | 11.9.2019 | |
039/2019 | GO-EL, Ing. Štefan Godiš Pod Paračkou 49, Likavka |
17791855 | oprava elektroinštalácie | 426,40 bez DPH |
O/CDR/005/2019 | 7.2.2019 | 13.02.2019 | 10.9.2019 | |
404/2019 | PERGAMON spol. s.r.o. Elektrárenská 12901/4, Bratislava |
31327681 | tonery | 383,52 vrátane DPH |
Obj.č.14/2019 | 18.12.2019 | 20.12.2019 | 29.1.2020 | |
399/2019 | PERGAMON spol. s.r.o. Elektrárenská 12901/4, Bratislava |
31327681 | toner | 93,72 vrátane DPH |
Obj.č.13/2019 | 17.12.2019 | 19.12.2019 | 29.1.2020 | |
392/2019 | PERGAMON spol. s.r.o. Elektrárenská 12901/4, Bratislava |
31327681 | tonery | 303,62 vrátane DPH |
Obj.č.12/2019 | 13.12.2019 | 17.12.2019 | 29.1.2020 | |
350/2019 | PERGAMON spol. s.r.o. Elektrárenská 12901/4, Bratislava |
31327681 | tonery | 257,76 vrátane DPH |
Obj.č.11/2019 | 18.11.2019 | 20.11.2019 | 28.1.2020 | |
326/2019 | PERGAMON spol. s.r.o. Elektrárenská 12901/4, Bratislava, |
31327681 | toner | 140,34 vrátane DPH |
30.10.2019 | 07.11.2019 | 28.1.2020 | ||
260/2019 | PERGAMON spol. s.r.o. Elektrárenská 12901/4, Bratislava, |
31327681 | tonery | 31,68 vrátane DPH |
Zmluva č.15/2017/1340 | 9.9.2019 | 11.09.2019 | 17.10.2019 | |
198/2019 | PERGAMON spol. s.r.o. Elektrárenská 12901/4, Bratislava, |
31327681 | tonery | 264,72 vrátane DPH |
Zmluva č.18/2/BA/2015 | Obj.č.7/2019 | 1.7.2019 | 09.07.2019 | 12.9.2019 |
197/2019 | PERGAMON spol. s.r.o. Elektrárenská 12901/4, Bratislava, |
31327681 | tonery | 272,40 vrátane DPH |
Zmluva č.18/1/BA/2015 | Obj.č.8/2019 | 28.6.2019 | 09.07.2019 | 12.9.2019 |
134/2019 | PERGAMON spol. s.r.o. Elektrárenská 12901/4, Bratislava, |
31327681 | toner čierny | 150,64 vrátane DPH |
Zmluva č.18/2/BA/2015 | Obj.č.6/2019 | 6.5.2019 | 09.05.2019 | 11.9.2019 |
131/2019 | PERGAMON spol. s.r.o. Elektrárenská 12901/4, Bratislava, |
31327681 | tonery | 172,80 vrátane DPH |
Zmluva č.15/2017/1340 | Obj.č.5/2019 | 29.4.2019 | 09.05.2019 | 11.9.2019 |
124/2019 | PERGAMON spol. s.r.o. Elektrárenská 12901/4, Bratislava, |
31327681 | tonery | 150,64 vrátane DPH |
Zmluva č.18/2/BA/2015 | Obj.č.2/2019 | 23.4.2019 | 29.04.2019 | 11.9.2019 |
085/2019 | PERGAMON spol. s.r.o. Elektrárenská 12901/4, Bratislava, |
31327681 | tonery | 264,72 vrátane DPH |
Zmluva č.18/2/BA/2015 | Obj.č.3/2019 | 22.3.2019 | 29.03.2019 | 11.9.2019 |
035/2019 | PERGAMON spol. s.r.o. Elektrárenská 12901/4, Bratislava |
31327681 | tonery | 178,68 vrátane DPH |
Zmluva č.18/1/BA/2015 | Obj. 1/2019 | 4.2.2019 | 07.02.2019 | 10.9.2019 |
133/2019 | ŠEVT a.s. Plynárenská 6, Bratislava |
31331131 | kopír.papier | 346 vrátane DPH |
Obj.č.02979 | 3.5.2019 | 09.05.2019 | 11.9.2019 |