Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 |
35743565 | plyn | 1803,64 vrátane DPH |
Z P3379/2019 | 6.8.2020 | 10.08.2020 | 24.8.2020 | |
186 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,811 08 |
47079690 | strava zamestnancov | 5 212,36 vrátane DPH |
55/2020 | 6.8.2020 | 15.08.2020 | 24.8.2020 | |
187 | Elmo s.r.o. Žarnov 841,013 62 |
50801741 | revízia elektrospotrebičov | 1 406,40 vrátane DPH |
59/2020 | 6.8.2020 | 18.08.2020 | 24.8.2020 | |
188 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,817 62 |
35763469 | internet | 21,38 vrátane DPH |
9922484378 | 6.8.2020 | 15.08.2020 | 24.8.2020 | |
189 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,817 62 |
35763469 | hovorné | 85,01 vrátane DPH |
9902185149 | 6.8.2020 | 15.08.2020 | 24.8.2020 | |
190 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,817 62 |
35763469 | hovorné, internet | 81,90 vrátane DPH |
9919406648/9919406649/2029006626 | 6.8.2020 | 15.08.2020 | 24.8.2020 | |
191 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,817 62 |
35763469 | internet | 17,11 vrátane DPH |
9921406621 | 6.8.2020 | 15.08.2020 | 24.8.2020 | |
192 | Herakles-net, s.r.o. Stred 170, 023 54 |
46560807 | internet | 19,80 vrátane DPH |
1560/2020 | 10.8.2020 | 18.08.2020 | 24.8.2020 | |
193 | Mgr. Jana Pieronová Nesluša 850,023 41 |
34764127 | nájomné | 230,00 bez DPH |
7/2019 | 27.8.2020 | 15.08.2020 | 28.8.2020 | |
194 | SOŠ strojnícka Športová 1326,024 01 |
17053722 | preplatok strava | - 38,40 bez DPH |
81/2019 | 27.8.2020 | 07.09.2020 | 28.8.2020 | |
195 | UNI-MAN Námestie SR 4/4,014 01 |
36954403 | rukavice | 117,00 vrátane DPH |
70/2020 | 27.8.2020 | 09.09.2020 | 28.8.2020 | |
196 | M-Parket Olešná 778,023 52 |
40141209 | podlahové lišty | 187,25 vrátane DPH |
62/2020 | 27.8.2020 | 01.09.2020 | 28.8.2020 | |
197 | MFC BUS s.r.o. Vysoká nad Kysucou 524,023 55 |
47574453 | prepravné | 629,70 vrátane DPH |
49/2020 | 27.8.2020 | 08.09.2020 | 28.8.2020 | |
198 | Orange Slovensko a.s. Metodova8,821 08 |
35697270 | mobilný telefón, internet | 334,59 vrátane DPH |
372/OI/2017 | 27.8.2020 | 08.09.2020 | 28.8.2020 | |
198 | Orange Slovensko a.s. Metodova8,821 08 |
35697270 | mobilný telefón, internet | 334,59 vrátane DPH |
372/OI/2017 | 27.8.2020 | 08.09.2020 | 28.8.2020 | |
199 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2,812 72 |
00151866 | refundácia nákladov | 77,32 bez DPH |
2019/006284-002 | 28.8.2020 | 20.08.2020 | 28.8.2020 | |
200 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,040 01 |
50528041 | výkon zodpovednej osoby | 45,60 vrátane DPH |
ZO/2018A17991-1 | 2.9.2020 | 15.09.2020 | 9.9.2020 | |
201 | Technik-servis HB,s.r.o. Veľké Rovné 115,013 62 |
36382116 | servis PC | 84,00 vrátane DPH |
74/2020 | 2.9.2020 | 08.09.2020 | 9.9.2020 | |
202 | Technik servis HB,s.r.o. Veľké Rovné 115,013 62 |
36382116 | správa PI | 270,00 vrátane DPH |
2/2020 | 2.9.2020 | 08.09.2020 | 9.9.2020 | |
203 | Peter Priečko - Kadaja Janka Kráľa 2594/17,022 01 |
10845411 | služby a poradenstvo Po a BOZP | 240,00 bez DPH |
2020/04-PO, 2020/04-BOZP | 4.9.2020 | 16.09.2020 | 9.9.2020 | |
204 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 |
35743565 | plyn | 1 803,64 vrátane DPH |
P3379/2019 | 4.9.2020 | 09.09.2020 | 9.9.2020 | |
205 | SOŠ strojnícka Športová 1326,024 01 |
17053722 | stravné | 25,00 bez DPH |
68/2020 | 7.9.2020 | 17.09.2020 | 9.9.2020 | |
206 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,811 08 |
47079690 | strava zamestnancov | 3 344,06 vrátane DPH |
12/2019 | 7.9.2020 | 15.09.2020 | 9.9.2020 | |
207 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,817 62 |
35763469 | internet | 21,38 vrátane DPH |
9922484378 | 9.9.2020 | 15.09.2020 | 10.9.2020 | |
208 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,817 62 |
35763469 | hovorné | 81,83 vrátane DPH |
9902185149 | 9.9.2020 | 15.09.2020 | 10.9.2020 | |
209 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,817 62 |
35763469 | internet | 17,11 vrátane DPH |
9921406621 | 9.9.2020 | 15.09.2020 | 10.9.2020 | |
210 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,817 62 |
35763469 | hovorné, internet | 80,62 vrátane DPH |
9919406648 / 9919406649 | 9.9.2020 | 15.09.2020 | 10.9.2020 | |
211 | Kominárstvo-R-STAV,s.r.o. Gabajova 2595/30, 010 01 |
52770117 | kominárske služby | 82,49 bez DPH |
61/2020 | 9.9.2020 | 18.09.2020 | 10.9.2020 | |
212 | Jarmila Cigáňová Makov 315,023 56 |
41586905 | farby,štetce | 277,12 vrátane DPH |
58/2020 | 9.9.2020 | 14.09.2020 | 10.9.2020 | |
213 | ŠJ pri ZŠ s MŠ E.A.Cernana Ústredie 286,023 55 |
42387299 | stravné | 47,00 bez DPH |
88/2019 | 11.9.2020 | 21.09.2020 | 11.9.2020 | |
214 | ŠJ pri ZŠ s MŠ E.A.Cernana Ústredie 286,023 55 |
42387299 | stravné | 0,96 bez DPH |
88/2019 | 11.9.2020 | 21.09.2020 | 11.9.2020 | |
215 | Empaty,s.r.o. Sidónie Sakalovej č.12543/39A,014 01 |
36430897 | supervízia | 70,00 bez DPH |
53/2020 | 21.9.2020 | 28.09.2020 | 24.9.2020 | |
216 | Herakles-net, s.r.o. Stred 170,023 54 |
46560807 | internet | 19,80 vrátane DPH |
1560/2020 | 21.9.2020 | 19.09.2020 | 24.9.2020 | |
217 | Mgr. Jana Pieronová Nesluša 850,023 41 |
34764127 | nájomné | 230,00 vrátane DPH |
7/2019 | 21.9.2020 | 15.09.2020 | 24.9.2020 | |
218 | Obec Vysoká nad Kysucou Vysoká nad Kysucou 215, 023 55 |
00314340 | poplatok za komunálny odpad | 294,80 bez DPH |
78/2020 | 22.9.2020 | 02.10.2020 | 24.9.2020 | |
219 | SOŠ strojnícka KNM Športová 1326,024 01 |
17053722 | stravné | 25,00 bez DPH |
68/2020 | 23.9.2020 | 05.10.2020 | 24.9.2020 | |
220 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8,821 08 |
35697270 | hovorné | 258,94 vrátane DPH |
372/OI/2017 | 28.9.2020 | 09.10.2020 | 7.10.2020 | |
221 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,040 01 |
50528041 | výkon zodpovednej osoby | 45,60 vrátane DPH |
ZO/2018A17991-1 | 1.10.2020 | 15.10.2020 | 7.10.2020 | |
222 | Technik servis, HB s.r.o. Veľké Rovné 115,013 62 |
36382116 | oprava PC | 432,00 vrátane DPH |
77/2020 | 1.10.2020 | 13.10.2020 | 7.10.2020 | |
223 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2,812 72 |
00151866 | refundácia nákladov | 28,61 bez DPH |
CPZA-ON-201//006284-002 | 5.10.2020 | 13.10.2020 | 7.10.2020 |