Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0832020 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova 26 Bratislava |
35701722 | DIGI TV | 86,20 vrátane DPH |
30160083/2007,30160085/2007,30160087/2007,30160153/2007,30899118/2016,30899121/2016,30899123/2016 | 27.02.2020 | 05.03.2020 | 25.3.2020 | |
0312020 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova 26 Bratislava |
35701722 | Služba DIGI TV za obdobie 02/2020 | 86,20 vrátane DPH |
30160083/2007,30160085/2007,30160087/2007,30160153/2007,30899118/2016,30899121/2016,30899123/2016 | 24.01.2020 | 30.01.2020 | 11.2.2020 | |
5632020 | Alianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 Bratislava |
00151700 | Poistné - budova CDR K. Lehota od 1.1. - 21.12.2021 | 344,78 vrátane DPH |
511088790 | 21.12.2020 | 28.12.2020 | 11.1.2021 | |
5642020 | Alianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 Bratislava |
00151700 | Poistenie hnuteľných vecí CDR L. Mikuláš, L. Hrádok-Hviezdoslavova 149, L. Trnovec na obdobie 1.1.-31.12.2021 | 123,98 vrátane DPH |
511089621 | 21.12.2020 | 28.12.2020 | 11.1.2021 | |
5062020 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595 Liptovský Mikuláš |
36672441 | Vodné, stočné | 292,00 vrátane DPH |
609/2005 | 01.12.2020 | 11.12.2020 | 17.12.2020 | |
4502020 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595 Liptovský Mikuláš |
36672441 | Vodné, stočné | 292,00 vrátane DPH |
609/2005 | 02.11.2020 | 11.11.2020 | 23.11.2020 | |
3892020 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595 Liptovský Mikuláš |
36672441 | Vodné, stočné | 292,00 vrátane DPH |
609/2005 | 02.10.2020 | 14.10.2020 | 22.10.2020 | |
3392020 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595 Liptovský Mikuláš |
36672441 | vodné, stočné za 09/2020 | 292,00 vrátane DPH |
609/2005 | 02.09.2020 | 14.09.2020 | 22.9.2020 | |
3052020 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595 Liptovský Mikuláš |
36672441 | vodné, stočné za obdobie 08/2020 | 292,00 vrátane DPH |
609/2005 | 03.08.2020 | 10.08.2020 | 14.8.2020 | |
2842020 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595 Liptovský Mikuláš |
36672441 | Vodné, stočné - nedoplatok | 796,55 vrátane DPH |
609/2005 | 08.07.2020 | 15.07.2020 | 17.7.2020 | |
2552020 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595 Liptovský Mikuláš |
36672441 | Vodné, stočné za 07/2020 | 292,00 vrátane DPH |
609/2005 | 01.07.2020 | 14.07.2020 | 17.7.2020 | |
2112020 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595 Liptovský Mikuláš |
36672441 | vodné, stočné za obdobie 06/2020 | 292,00 vrátane DPH |
609/2005 | 01.06.2020 | 15.06.2020 | 22.6.2020 | |
1822020 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595 Liptovský Mikuláš |
36672441 | vodné-stočné preddavky za 05/2020 | 292,00 vrátane DPH |
609/2005 | 04.05.2020 | 12.05.2020 | 20.5.2020 | |
1332020 | LiVoS, a.s. Revolučná 595 Liptovský Mikuláš |
36672441 | vodné - stočné 04/2020 | 292,00 vrátane DPH |
609/2005 | 01.04.2020 | 09.04.2020 | 21.4.2020 | |
0862020 | LiVoS, a.s. Revolučná 595 Liptovský Mikuláš |
36672441 | preddavková platba vodné-stočné za 02/2020 | 292,00 vrátane DPH |
609/2005 | 02.03.2020 | 05.03.2020 | 25.3.2020 | |
0372020 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595 Liptovský Mikuláš |
36672441 | vodné, stočné - preddavkové platby 02/2020 | 292,00 vrátane DPH |
609/2005 | 03.02.2020 | 13.02.2020 | 17.2.2020 | |
0092020 | LiVoS, a.s. Revolučná 595 Liptovský Mikuláš |
36672441 | vodné - stočné preddavky za 01/2020 | 292,00 vrátane DPH |
609/2005 | 09.01.2020 | 21.01.2020 | 27.1.2020 | |
5072020 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia el. energie | 1038,00 vrátane DPH |
634786/1/19 | 01.12.2020 | 11.12.2020 | 17.12.2020 | |
4512020 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | El. energia - preddavková platba | 1038,00 vrátane DPH |
634786/1/19 | 02.11.2020 | 11.11.2020 | 23.11.2020 | |
4442020 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B |
51865467 | Vyúčtovacia faktúra za 01-10/2020 - nedoplatok, OM Záhradná 121, LH | 312,44 vrátane DPH |
634786/1/19 | 27.10.2020 | 04.11.2020 | 20.11.2020 | |
4452020 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B |
51865467 | Vyúčtovacia faktúra za 01-10/2020 - nedoplatok, OM Kráľova Lehota | 382,81 vrátane DPH |
634786/1/19 | 27.10.2020 | 04.11.2020 | 20.11.2020 | |
3902020 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektriny | 1038,00 vrátane DPH |
634786/1/19 | 02.10.2020 | 14.10.2020 | 22.10.2020 | |
3402020 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B |
51865467 | Dodávka a distribúcia el. energie za 09/2020 | 1038,00 vrátane DPH |
634786/1/19 | 02.09.2020 | 14.09.2020 | 22.9.2020 | |
3062020 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina |
51865467 | Preddavkové platby za dodávku elektriny | 1038,00 vrátane DPH |
634786/1/19 | 03.08.2020 | 10.08.2020 | 14.8.2020 | |
2562020 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B |
51865467 | el. energia za 07/2020 | 1038,00 vrátane DPH |
634786/1/19 | 01.07.2020 | 14.07.2020 | 17.7.2020 | |
2122020 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B |
51865467 | El. energia - preddavkové platby za 06/2020 | 1038,00 vrátane DPH |
634786/1/19 | 01.06.2020 | 15.06.2020 | 22.6.2020 | |
1832020 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina |
51865467 | El. energia platby za 04/2020 | 1038,00 vrátane DPH |
634786/1/19 | 04.05.2020 | 12.05.2020 | 20.5.2020 | |
1342020 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B |
51865467 | elektrická energia - preddavkové platby | 1038,00 vrátane DPH |
634786/1/19 | 01.04.2020 | 09.04.2020 | 21.4.2020 | |
0872020 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina |
51865467 | El. energia - preddavková platba za obdobie 03/2020 | 1038,00 vrátane DPH |
634786/1/19 | 02.03.2020 | 11.03.2020 | 25.3.2020 | |
0622020 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina |
51865467 | El. energia - preddavkové platby za obdobie 02/2020. | 1038,00 vrátane DPH |
634786/1/19 | 10.02.2020 | 13.02.2020 | 17.2.2020 | |
0152020 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B |
51865467 | Elektrická energia - nedoplatok CDR K. Lehota za 10-12/2019 | 1462,03 vrátane DPH |
634786/1/19 | 14.01.2020 | 21.01.2020 | 27.1.2020 | |
0122020 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B |
51865467 | Elektrická energia - nedoplatok CDR L. Hrádok za 10-12/2019 | 824,17 vrátane DPH |
634786/1/19 | 14.01.2020 | 21.01.2020 | 27.1.2020 | |
0142020 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B |
51865467 | Elektircká energia - nedoplatok CDR L. Trnovec za 10-12/2019 | 1601,20 vrátane DPH |
634786/1/19 | 14.01.2020 | 21.01.2020 | 27.1.2020 | |
0102020 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B |
51865467 | Elektrická energia - nedoplatok CDR L. Porúbka za 10-12/2019 | 363,80 vrátane DPH |
634786/1/19 | 14.01.2020 | 21.01.2020 | 27.1.2020 | |
0112020 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B |
51865467 | Elektrická energia - nedoplatok CDR L. Mikuláš za 10-12/2019 | 532,24 vrátane DPH |
634786/1/19 | 14.01.2020 | 21.01.2020 | 27.1.2020 | |
0132020 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B |
51865467 | Elektrická energia - nedoplatok CDR L. Hrádok 10-12/2019 | 106,94 vrátane DPH |
634786/1/19 | 14.01.2020 | 21.01.2020 | 27.1.2020 | |
5082020 | Kooperatíva poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4 Bratislava |
00585441 | Havarijné poistenie Škoda Fabia LM949CA | 127,81 vrátane DPH |
6566988334 | 01.12.2020 | 23.12.2020 | 11.1.2021 | |
4172020 | Kooperatíva poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4 Bratislava |
00585441 | Povinné zmluvné poistenie služ. mot. vozidlá: LM737YC, LM949CA, LM799CX, LM204BS | 538,39 vrátane DPH |
6582218102 | 12.10.2020 | 28.10.2020 | 11.11.2020 | |
5362020 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 6264,46 vrátane DPH |
6801/2015 | 11.12.2020 | 28.12.2020 | 11.1.2021 | |
4702020 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 5504,26 vrátane DPH |
6801/2015 | 06.11.2020 | 27.11.2020 | 3.12.2020 |