Faktúry 2020 (CDaR Kráľova Lehota, Kráľova Lehota 85)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
0832020   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Rontgenova 26 Bratislava
35701722  DIGI TV  86,20 
vrátane DPH
30160083/2007,30160085/2007,30160087/2007,30160153/2007,30899118/2016,30899121/2016,30899123/2016    27.02.2020  05.03.2020  25.3.2020 
0312020   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Rontgenova 26 Bratislava
35701722  Služba DIGI TV za obdobie 02/2020  86,20 
vrátane DPH
30160083/2007,30160085/2007,30160087/2007,30160153/2007,30899118/2016,30899121/2016,30899123/2016    24.01.2020  30.01.2020  11.2.2020 
5632020   Alianz-Slovenská poisťovňa, a.s.
Dostojevského rad 4 Bratislava
00151700  Poistné - budova CDR K. Lehota od 1.1. - 21.12.2021  344,78 
vrátane DPH
511088790    21.12.2020  28.12.2020  11.1.2021 
5642020   Alianz-Slovenská poisťovňa, a.s.
Dostojevského rad 4 Bratislava
00151700  Poistenie hnuteľných vecí CDR L. Mikuláš, L. Hrádok-Hviezdoslavova 149, L. Trnovec na obdobie 1.1.-31.12.2021  123,98 
vrátane DPH
511089621    21.12.2020  28.12.2020  11.1.2021 
5062020   Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595 Liptovský Mikuláš
36672441  Vodné, stočné  292,00 
vrátane DPH
609/2005    01.12.2020  11.12.2020  17.12.2020 
4502020   Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595 Liptovský Mikuláš
36672441  Vodné, stočné  292,00 
vrátane DPH
609/2005    02.11.2020  11.11.2020  23.11.2020 
3892020   Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595 Liptovský Mikuláš
36672441  Vodné, stočné  292,00 
vrátane DPH
609/2005    02.10.2020  14.10.2020  22.10.2020 
3392020   Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595 Liptovský Mikuláš
36672441  vodné, stočné za 09/2020  292,00 
vrátane DPH
609/2005    02.09.2020  14.09.2020  22.9.2020 
3052020   Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595 Liptovský Mikuláš
36672441  vodné, stočné za obdobie 08/2020  292,00 
vrátane DPH
609/2005    03.08.2020  10.08.2020  14.8.2020 
2842020   Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595 Liptovský Mikuláš
36672441  Vodné, stočné - nedoplatok  796,55 
vrátane DPH
609/2005    08.07.2020  15.07.2020  17.7.2020 
2552020   Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595 Liptovský Mikuláš
36672441  Vodné, stočné za 07/2020  292,00 
vrátane DPH
609/2005    01.07.2020  14.07.2020  17.7.2020 
2112020   Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595 Liptovský Mikuláš
36672441  vodné, stočné za obdobie 06/2020  292,00 
vrátane DPH
609/2005    01.06.2020  15.06.2020  22.6.2020 
1822020   Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595 Liptovský Mikuláš
36672441  vodné-stočné preddavky za 05/2020  292,00 
vrátane DPH
609/2005    04.05.2020  12.05.2020  20.5.2020 
1332020   LiVoS, a.s.
Revolučná 595 Liptovský Mikuláš
36672441  vodné - stočné 04/2020  292,00 
vrátane DPH
609/2005    01.04.2020  09.04.2020  21.4.2020 
0862020   LiVoS, a.s.
Revolučná 595 Liptovský Mikuláš
36672441  preddavková platba vodné-stočné za 02/2020  292,00 
vrátane DPH
609/2005    02.03.2020  05.03.2020  25.3.2020 
0372020   Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595 Liptovský Mikuláš
36672441  vodné, stočné - preddavkové platby 02/2020  292,00 
vrátane DPH
609/2005    03.02.2020  13.02.2020  17.2.2020 
0092020   LiVoS, a.s.
Revolučná 595 Liptovský Mikuláš
36672441  vodné - stočné preddavky za 01/2020  292,00 
vrátane DPH
609/2005    09.01.2020  21.01.2020  27.1.2020 
5072020   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
51865467  Dodávka a distribúcia el. energie  1038,00 
vrátane DPH
634786/1/19    01.12.2020  11.12.2020  17.12.2020 
4512020   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  El. energia - preddavková platba  1038,00 
vrátane DPH
634786/1/19    02.11.2020  11.11.2020  23.11.2020 
4442020   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
51865467  Vyúčtovacia faktúra za 01-10/2020 - nedoplatok, OM Záhradná 121, LH  312,44 
vrátane DPH
634786/1/19    27.10.2020  04.11.2020  20.11.2020 
4452020   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
51865467  Vyúčtovacia faktúra za 01-10/2020 - nedoplatok, OM Kráľova Lehota  382,81 
vrátane DPH
634786/1/19    27.10.2020  04.11.2020  20.11.2020 
3902020   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
51865467  dodávka a distribúcia elektriny  1038,00 
vrátane DPH
634786/1/19    02.10.2020  14.10.2020  22.10.2020 
3402020   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
51865467  Dodávka a distribúcia el. energie za 09/2020  1038,00 
vrátane DPH
634786/1/19    02.09.2020  14.09.2020  22.9.2020 
3062020   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
51865467  Preddavkové platby za dodávku elektriny  1038,00 
vrátane DPH
634786/1/19    03.08.2020  10.08.2020  14.8.2020 
2562020   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
51865467  el. energia za 07/2020  1038,00 
vrátane DPH
634786/1/19    01.07.2020  14.07.2020  17.7.2020 
2122020   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
51865467  El. energia - preddavkové platby za 06/2020  1038,00 
vrátane DPH
634786/1/19    01.06.2020  15.06.2020  22.6.2020 
1832020   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
51865467  El. energia platby za 04/2020  1038,00 
vrátane DPH
634786/1/19    04.05.2020  12.05.2020  20.5.2020 
1342020   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
51865467  elektrická energia - preddavkové platby  1038,00 
vrátane DPH
634786/1/19    01.04.2020  09.04.2020  21.4.2020 
0872020   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
51865467  El. energia - preddavková platba za obdobie 03/2020  1038,00 
vrátane DPH
634786/1/19    02.03.2020  11.03.2020  25.3.2020 
0622020   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
51865467  El. energia - preddavkové platby za obdobie 02/2020.  1038,00 
vrátane DPH
634786/1/19    10.02.2020  13.02.2020  17.2.2020 
0152020   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
51865467  Elektrická energia - nedoplatok CDR K. Lehota za 10-12/2019  1462,03 
vrátane DPH
634786/1/19    14.01.2020  21.01.2020  27.1.2020 
0122020   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
51865467  Elektrická energia - nedoplatok CDR L. Hrádok za 10-12/2019  824,17 
vrátane DPH
634786/1/19    14.01.2020  21.01.2020  27.1.2020 
0142020   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
51865467  Elektircká energia - nedoplatok CDR L. Trnovec za 10-12/2019  1601,20 
vrátane DPH
634786/1/19    14.01.2020  21.01.2020  27.1.2020 
0102020   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
51865467  Elektrická energia - nedoplatok CDR L. Porúbka za 10-12/2019  363,80 
vrátane DPH
634786/1/19    14.01.2020  21.01.2020  27.1.2020 
0112020   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
51865467  Elektrická energia - nedoplatok CDR L. Mikuláš za 10-12/2019  532,24 
vrátane DPH
634786/1/19    14.01.2020  21.01.2020  27.1.2020 
0132020   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
51865467  Elektrická energia - nedoplatok CDR L. Hrádok 10-12/2019  106,94 
vrátane DPH
634786/1/19    14.01.2020  21.01.2020  27.1.2020 
5082020   Kooperatíva poisťovňa, a.s.
Štefanovičova 4 Bratislava
00585441  Havarijné poistenie Škoda Fabia LM949CA  127,81 
vrátane DPH
6566988334    01.12.2020  23.12.2020  11.1.2021 
4172020   Kooperatíva poisťovňa, a.s.
Štefanovičova 4 Bratislava
00585441  Povinné zmluvné poistenie služ. mot. vozidlá: LM737YC, LM949CA, LM799CX, LM204BS  538,39 
vrátane DPH
6582218102    12.10.2020  28.10.2020  11.11.2020 
5362020   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5 Bratislava
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy  6264,46 
vrátane DPH
6801/2015    11.12.2020  28.12.2020  11.1.2021 
4702020   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5 Bratislava
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy  5504,26 
vrátane DPH
6801/2015    06.11.2020  27.11.2020  3.12.2020 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na CDaR Kráľova Lehota, Kráľova Lehota 85

Tlačiť