Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2992020 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava |
35763469 | Internet | 21,38 vrátane DPH |
2028688830 | 17.07.2020 | 29.07.2020 | 30.7.2020 | |
2462020 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava |
35763469 | Internet | 21,38 vrátane DPH |
2028688830 | 17.06.2020 | 26.06.2020 | 14.7.2020 | |
2352020 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava |
35763469 | Internet | 95,09 vrátane DPH |
2028688830 | 08.06.2020 | 19.06.2020 | 24.6.2020 | |
2082020 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava |
35763469 | internet | 21,38 vrátane DPH |
2028688830 | 26.05.2020 | 28.05.2020 | 28.5.2020 | |
1932020 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava |
35763469 | internet | 95,09 vrátane DPH |
2028688830 | 06.05.2020 | 21.05.2020 | 22.5.2020 | |
1642020 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava |
35763469 | internet | 21,38 vrátane DPH |
2028688830 | 20.04.2020 | 23.04.2020 | 22.4.2020 | |
1562020 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava |
35763469 | internet | 95,09 vrátane DPH |
2028688830 | 07.04.2020 | 20.04.2020 | 22.4.2020 | |
1202020 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava |
35763469 | internet | 21,38 vrátane DPH |
2028688830 | 17.03.2020 | 20.03.2020 | 26.3.2020 | |
1042020 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava |
35763469 | Internet | 95,09 vrátane DPH |
2028688830 | 10.03.2020 | 13.03.2020 | 25.3.2020 | |
0692020 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava |
35763469 | Internet | 21,38 vrátane DPH |
2028688830 | 17.02.2020 | 26.02.2020 | 2.3.2020 | |
0492020 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava |
35763469 | Internet | 95,09 vrátane DPH |
2028688830 | 10.02.2020 | 13.02.2020 | 17.2.2020 | |
0292020 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava |
35763469 | Internet | 21,38 vrátane DPH |
2028688830 | 20.01.2020 | 30.01.2020 | 11.2.2020 | |
0352020 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava |
35763469 | internet | 95,09 vrátane DPH |
2028688830 | 27.01.2020 | 28.01.2020 | 3.2.2020 | |
4572020 | LDcentrum Computers, s.r.o. SNP 171 Liptovský Hrádok |
50097768 | Inštalácia tlačiarne, nákup tonerov 4ks | 308,00 vrátane DPH |
374/10/20, 393/10/20 | 02.11.2020 | 05.11.2020 | 20.11.2020 | |
4662020 | YASKY - Ján Lehotský Liptovský Peter 479 |
40004007 | Inštalácia OFFICE 2019 | 60,00 vrátane DPH |
396/10/20 | 04.11.2020 | 09.11.2020 | 23.11.2020 | |
5362020 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 6264,46 vrátane DPH |
6801/2015 | 11.12.2020 | 28.12.2020 | 11.1.2021 | |
4702020 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 5504,26 vrátane DPH |
6801/2015 | 06.11.2020 | 27.11.2020 | 3.12.2020 | |
4282020 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 4772,80 vrátane DPH |
6801/2015 | 12.10.2020 | 28.10.2020 | 11.11.2020 | |
3602020 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 5446,98 vrátane DPH |
6801/2015 | 08.09.2020 | 28.09.2020 | 5.10.2020 | |
3172020 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 5585,19 vrátane DPH |
6801/2015 | 06.08.2020 | 27.08.2020 | 31.8.2020 | |
2892020 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | Hodnota odobratej stravy | 6151,42 vrátane DPH |
6801/2015 | 10.07.2020 | 29.07.2020 | 30.7.2020 | |
5082020 | Kooperatíva poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4 Bratislava |
00585441 | Havarijné poistenie Škoda Fabia LM949CA | 127,81 vrátane DPH |
6566988334 | 01.12.2020 | 23.12.2020 | 11.1.2021 | |
1362020 | Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A |
35709332 | Havarijné poistenie služobného mot. vozidla LM 799CX | 349,21 vrátane DPH |
24005543074 | 01.04.2020 | 29.04.2020 | 4.5.2020 | |
0162020 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11 Bratislava |
35757086 | Faktúra za PHM za 12/2019 | 587,16 vrátane DPH |
89430120 | 14.01.2020 | 30.01.2020 | 11.2.2020 | |
0462020 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za opakované plnenie - zemný plyn | 1055,60 vrátane DPH |
P3398/2019 | 04.02.2020 | 13.02.2020 | 17.2.2020 | |
5342020 | JP-Elektrik, s.r.o. Pribylina 577 |
52215580 | Elektroinštalačné práce v CDR L. Hrádok | 43,36 vrátane DPH |
432/11/20 | 10.12.2020 | 15.12.2020 | 8.1.2021 | |
1942020 | JP-Elektrik, s.r.o. Pribylina 577 |
52215580 | Elektroinštalačné práce pracovisko CDR L. Trnovec | 160,00 vrátane DPH |
150/04/20 | 06.05.2020 | 14.05.2020 | 20.5.2020 | |
0102020 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B |
51865467 | Elektrická energia - nedoplatok CDR L. Porúbka za 10-12/2019 | 363,80 vrátane DPH |
634786/1/19 | 14.01.2020 | 21.01.2020 | 27.1.2020 | |
0112020 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B |
51865467 | Elektrická energia - nedoplatok CDR L. Mikuláš za 10-12/2019 | 532,24 vrátane DPH |
634786/1/19 | 14.01.2020 | 21.01.2020 | 27.1.2020 | |
0122020 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B |
51865467 | Elektrická energia - nedoplatok CDR L. Hrádok za 10-12/2019 | 824,17 vrátane DPH |
634786/1/19 | 14.01.2020 | 21.01.2020 | 27.1.2020 | |
0132020 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B |
51865467 | Elektrická energia - nedoplatok CDR L. Hrádok 10-12/2019 | 106,94 vrátane DPH |
634786/1/19 | 14.01.2020 | 21.01.2020 | 27.1.2020 | |
0152020 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B |
51865467 | Elektrická energia - nedoplatok CDR K. Lehota za 10-12/2019 | 1462,03 vrátane DPH |
634786/1/19 | 14.01.2020 | 21.01.2020 | 27.1.2020 | |
1342020 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B |
51865467 | elektrická energia - preddavkové platby | 1038,00 vrátane DPH |
634786/1/19 | 01.04.2020 | 09.04.2020 | 21.4.2020 | |
0142020 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B |
51865467 | Elektircká energia - nedoplatok CDR L. Trnovec za 10-12/2019 | 1601,20 vrátane DPH |
634786/1/19 | 14.01.2020 | 21.01.2020 | 27.1.2020 | |
2562020 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B |
51865467 | el. energia za 07/2020 | 1038,00 vrátane DPH |
634786/1/19 | 01.07.2020 | 14.07.2020 | 17.7.2020 | |
1832020 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina |
51865467 | El. energia platby za 04/2020 | 1038,00 vrátane DPH |
634786/1/19 | 04.05.2020 | 12.05.2020 | 20.5.2020 | |
0622020 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina |
51865467 | El. energia - preddavkové platby za obdobie 02/2020. | 1038,00 vrátane DPH |
634786/1/19 | 10.02.2020 | 13.02.2020 | 17.2.2020 | |
2122020 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B |
51865467 | El. energia - preddavkové platby za 06/2020 | 1038,00 vrátane DPH |
634786/1/19 | 01.06.2020 | 15.06.2020 | 22.6.2020 | |
4512020 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | El. energia - preddavková platba | 1038,00 vrátane DPH |
634786/1/19 | 02.11.2020 | 11.11.2020 | 23.11.2020 | |
0872020 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina |
51865467 | El. energia - preddavková platba za obdobie 03/2020 | 1038,00 vrátane DPH |
634786/1/19 | 02.03.2020 | 11.03.2020 | 25.3.2020 |