Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1702020 | SPDDD Úsmev ako Dar Ševčenkova 21 Bratislava |
17316537 | Zimný lyžiarsky tábor detí CDR L. Hrádok | 210,00 vrátane DPH |
63/02/20, 76/02/20, 74/02/20, 75/02/20 | 21.04.2020 | 24.04.2020 | 27.4.2020 | |
3412020 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | Zemný plyn za 09/2020 | 1055,60 vrátane DPH |
P3398/2019 | 02.09.2020 | 14.09.2020 | 22.9.2020 | |
1962020 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | Zemný plyn faktúra za opakované plnenie na obdobie 05/2020 | 1055,60 vrátane DPH |
P3398/2019 | 07.05.2020 | 12.05.2020 | 20.5.2020 | |
4582020 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | Zemný plyn - vyúčtovanie | 451,93 vrátane DPH |
P3398/2019 | 02.11.2020 | 11.11.2020 | 23.11.2020 | |
0302020 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | Zemný plyn - vyúčtovanie | 3325,06 vrátane DPH |
P3398/2019 | 20.01.2020 | 07.02.2020 | 17.2.2020 | |
0062020 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | Zemný plyn - faktúra za opakované plnenie | 938,02 vrátane DPH |
P3398/2019 | 08.01.2020 | 17.01.2020 | 23.1.2020 | |
1552020 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | zemný plyn - fa. za opakované plnenie za 04/2020 | 1055,60 vrátane DPH |
P3398/2019 | 07.04.2020 | 09.04.2020 | 21.4.2020 | |
2192020 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | Zemný plyn - Fa. za opakované plnenie 06/2020 | 1055,60 vrátane DPH |
P3398/2019 | 01.06.2020 | 15.06.2020 | 22.6.2020 | |
5192020 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | Zemný plyn | 1055,60 vrátane DPH |
P 3398/2019 | 03.12.2020 | 11.12.2020 | 17.12.2020 | |
4532020 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | Zemný plyn | 1055,60 vrátane DPH |
P3398/2019 | 02.11.2020 | 11.11.2020 | 23.11.2020 | |
3962020 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | Zemný plyn | 1055,60 vrátane DPH |
P3398/2019 | 02.10.2020 | 14.10.2020 | 22.10.2020 | |
3082020 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | Zemný plyn | 1055,60 vrátane DPH |
P3398/2019 | 03.08.2020 | 10.08.2020 | 14.8.2020 | |
5682020 | GAJOS s.r.o. M. Pišúta 4022 Liptovský Mikuláš |
36376981 | Zdravotná prehliadka zamestnanca | 30,00 vrátane DPH |
PZS 09/2015 | 22.12.2020 | 29.12.2020 | 11.1.2021 | |
0942020 | Centrum voľného času Hradná 342 Liptovský Hrádok |
37810553 | Záujmový krúžok pre dieťa CDR L. Porúbka za obdobie 01-06/2020 | 11,00 vrátane DPH |
14/01/20 | 04.03.2020 | 11.03.2020 | 25.3.2020 | |
3712020 | Obecný úrad Kráľová Lehota Drobná prevádzka pri OÚ |
00315338 | Vývoz TKO za obdobie 07-08/2020 | 230,00 vrátane DPH |
145/04/20 | 18.09.2020 | 23.09.2020 | 25.9.2020 | |
0042020 | Obecný úrad Kráľová Lehota Drobná prevádzka pri OÚ |
00315338 | Vývoz komunálneho odpadu za obdobie 12/2019 | 75,92 vrátane DPH |
278/09/19 | 07.01.2020 | 20.01.2020 | 27.1.2020 | |
4442020 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B |
51865467 | Vyúčtovacia faktúra za 01-10/2020 - nedoplatok, OM Záhradná 121, LH | 312,44 vrátane DPH |
634786/1/19 | 27.10.2020 | 04.11.2020 | 20.11.2020 | |
4452020 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B |
51865467 | Vyúčtovacia faktúra za 01-10/2020 - nedoplatok, OM Kráľova Lehota | 382,81 vrátane DPH |
634786/1/19 | 27.10.2020 | 04.11.2020 | 20.11.2020 | |
0922020 | Ingrida Piovarčiová Liptovský Peter 10 |
47111402 | Výroba a výmena pracovnej dosky na kuchynskej linke pracovisko CDR L. Mikuláš | 146,00 vrátane DPH |
72/02/20 | 03.03.2020 | 05.03.2020 | 25.3.2020 | |
5592020 | MZ-Montér, s.r.o. Vrbická 1883/30, Liptovský Mikuláš |
47552174 | Výmena kotla vrátane inštalácie a spustenia do prevádzky v CDR K. Lehota | 5990,00 vrátane DPH |
484/12/20 | 18.12.2020 | 22.12.2020 | 8.1.2021 | |
0912020 | CIMOX, s.r.o. Tranovského 110/2 Lipt. Mikuláš |
48003051 | Vymaľovanie priestorov na pracovisku CDR L. Mikuláš | 2500,00 vrátane DPH |
357/11/19 | 02.03.2020 | 05.03.2020 | 25.3.2020 | |
1262020 | Milan Tomčík Andická ulica 3/31 Liptovský Mikuláš |
40978753 | Vykonanie prác - odovzdanie dokumentácie, ev. kariet revízií podľa objektov CDR | 1500,00 vrátane DPH |
77/02/20 | 01.04.2020 | 07.04.2020 | 20.4.2020 | |
0432020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za obdobie 02/2020 | 38,40 vrátane DPH |
ZO/2018A15898 | 03.02.2020 | 07.02.2020 | 17.2.2020 | |
5212020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 12/2020 | 38,40 vrátane DPH |
ZO/2018A15898 | 03.12.2020 | 10.12.2020 | 17.12.2020 | |
4522020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 11/2020 | 38,40 vrátane DPH |
ZO/2018A15898 | 02.11.2020 | 05.11.2020 | 20.11.2020 | |
3952020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 10/2020 | 38,40 vrátane DPH |
ZO/2018A15898 | 02.10.2020 | 08.10.2020 | 21.10.2020 | |
3422020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 09/20 | 38,40 vrátane DPH |
ZO/2018A15898 | 02.09.2020 | 10.09.2020 | 22.9.2020 | |
3072020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 08/2020 | 38,40 vrátane DPH |
ZO/2018A15898 | 03.08.2020 | 10.08.2020 | 14.8.2020 | |
2682020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 07/2020 | 38,40 vrátane DPH |
ZO/2018A15898 | 01.07.2020 | 08.07.2020 | 17.7.2020 | |
2182020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 06/2020 | 38,40 vrátane DPH |
ZO/2018A15898 | 01.06.2020 | 09.06.2020 | 12.6.2020 | |
1852020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 05/2020 | 38,40 vrátane DPH |
ZO/2018A15898 | 04.05.2020 | 06.05.2020 | 18.5.2020 | |
1372020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 04/2020 | 38,40 vrátane DPH |
ZO/2018A15898 | 03.04.2020 | 07.04.2020 | 20.4.2020 | |
0902020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 03/2020 | 38,40 vrátane DPH |
ZO/2018A15898 | 02.03.2020 | 05.03.2020 | 25.3.2020 | |
0032020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 01/2020 | 38,40 vrátane DPH |
ZO/2018A15898 | 07.01.2020 | 09.01.2020 | 23.1.2020 | |
0272020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A Košice |
50528041 | Výkon činnosti zodpovednej osoby za 01-06/2020 | 72,00 vrátane DPH |
ZO/2018A15898 | 20.01.2020 | 22.01.2020 | 27.1.2020 | |
4042020 | GAJOS s.r.o. M. Pišúta 4022 Liptovský Mikuláš |
36376981 | Výkon činnosti za 3 štvrťrok 2020 | 144,00 vrátane DPH |
WS/2019A15898-1 | 06.10.2020 | 14.10.2020 | 22.10.2020 | |
3052020 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595 Liptovský Mikuláš |
36672441 | vodné, stočné za obdobie 08/2020 | 292,00 vrátane DPH |
609/2005 | 03.08.2020 | 10.08.2020 | 14.8.2020 | |
2112020 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595 Liptovský Mikuláš |
36672441 | vodné, stočné za obdobie 06/2020 | 292,00 vrátane DPH |
609/2005 | 01.06.2020 | 15.06.2020 | 22.6.2020 | |
2552020 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595 Liptovský Mikuláš |
36672441 | Vodné, stočné za 07/2020 | 292,00 vrátane DPH |
609/2005 | 01.07.2020 | 14.07.2020 | 17.7.2020 | |
4772020 | Obec Liptovský Trnovec Liptovský Trnovec 160 |
00315541 | Vodné, stočné obdobie 05-10/2020 | 225,00 vrátane DPH |
Dohoda s obcou | 10.11.2020 | 18.11.2020 | 23.11.2020 |