Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4200242 | Úsmev ako dar Ševčenkova 21,Bratislava |
17316537 | Náklady za športové hry | 392,00 bez DPH |
103/2020 | 12.10.2020 | 21.10.2020 | 19.11.2020 | |
4200243 | ARCHÍV TATRY s.r.o. Vrbická 1993,L.Mikuláš |
36371815 | Regály -archív | 928,80 vrátane DPH |
97/2020 | 13.10.2020 | 22.10.2020 | 19.11.2020 | |
4200244 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703,Zvolen |
31628605 | Kopirovací papier A4 | 78,00 vrátane DPH |
81/2020 | 13.10.2020 | 22.10.2020 | 20.11.2020 | |
4200245 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591,Žilina |
51865467 | Poplatok za energiu | 577,71 vrátane DPH |
Príloha č.3 k Rámcovej dohode | 15.10.2020 | 22.10.2020 | 20.11.2020 | |
4200246 | Flaga spol.s.r.o. Šenkvická 14/R,Pezinok |
34116940 | Flaga plyn 7 | 7 242,60 vrátane DPH |
Zmluva č.90010/02 | 15.10.2020 | 22.10.2020 | 20.11.2020 | |
4200247 | Asociácia supervízorov Mokrohájska cesta 3,Bratislava |
31803989 | Skupinová supervízia | 178,40 bez DPH |
67/2020 | 16.10.2020 | 22.10.2020 | 20.11.2020 | |
4200248 | Conti Trade Slovakia Kollárova 91,Martin |
36336556 | Výmena kolies | 38,93 vrátane DPH |
98/2020 | 19.10.2020 | 22.10.2020 | 20.11.2020 | |
4200249 | Conti trade s.r.o. Kollárova 91,Martin |
36336656 | Kompletné prezutie | 45,79 vrátane DPH |
93/2020 | 20.10.2020 | 28.10.2020 | 20.11.2020 | |
4200250 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Vytýčenie telekomunikačného vedenia | 48,00 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 20.10.2020 | 29.10.2020 | 20.11.2020 | |
4200251 | Conti Trade s.r.o. Kollárova 91,Martin |
36336556 | Prezutie kolies | 39,96 vrátane DPH |
99/2020 | 21.10.2020 | 30.10.2020 | 20.11.2020 | |
4200252 | Conti Trade s.r.o. Kollárova 91,Martin |
36336556 | Prezutie kolies | 29,76 vrátane DPH |
100/2020 | 21.10.2020 | 28.10.2020 | 20.11.2020 | |
4200253 | Inštitút rodinnej terapie Dielenská kružná4,Vrútky |
42434271 | Individuálna supervízia | 30,00 bez DPH |
82/2020 | 22.10.2020 | 28.10.2020 | 20.11.2020 | |
4200254 | Mgr.Zuzana Tomášková Mudroňova16,Martin |
36139203 | Psychologické vyšetrenie | 100,00 bez DPH |
101/2020 | 22.10.2020 | 28.10.2020 | 23.11.2020 | |
4200255 | Spojená škola Horné Rakovce 1400/29,T.Teplice |
37906216 | Poplatok za nájom nebytových priestorov | 169,00 bez DPH |
Zmluva nebytových priestorov | 26.10.2020 | 29.10.2020 | 23.11.2020 | |
4200256 | Spojená škola Horné Rakovce 1400/29 T.Teplice |
37906216 | Nájomné za nebytové priestory | 169,00 bez DPH |
Zmluva nebytových priestorov | 26.10.2020 | 29.10.2020 | 23.11.2020 | |
4200257 | Spojená škola Horné Rakovce 1400/2020,T.Teplice |
00000169 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | 169,00 bez DPH |
Zmluva nebytových priestorov | 26.10.2020 | 29.10.2020 | 23.11.2020 | |
4200258 | Schipro SK s.r.o. Bystrička 414 |
36426989 | Ochranné štíty | 92,01 vrátane DPH |
102ú2020 | 26.10.2020 | 28.10.2020 | 23.11.2020 | |
4200259 | T- COM Bajkalská 28 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 63,00 vrátane DPH |
Znmluva o pripojení č.0296907 | 28.10.2020 | 05.11.2020 | 21.1.2021 | |
4200260 | Inštitút rodinnej terapie Okružná 4, Vrútky |
42434271 | Individuálna supervízia | 150,00 bez DPH |
105/2020 | 29.10.2020 | 05.11.2020 | 21.1.2021 | |
4200261 | Špeciálna základná škola P.Mudroňa č.46,Martin |
36134252 | Strava žiaka | 12,10 bez DPH |
013sk | 30.10.2020 | 05.11.2020 | 21.1.2021 | |
4200262 | Špeciálna základná škola P.Mudroňa 46 Martin |
36134252 | Strava žiačky | 18,70 bez DPH |
013sk | 30.10.2020 | 05.11.2020 | 21.1.2021 | |
4200263 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 4122,82 bez DPH |
Príloha č.6 k Rámcovej dohodeč.8669/2019-M | 5.11.2020 | 13.11.2020 | 21.1.2021 | |
4200264 | Spojená škola internátna Českosl.armády 183/1 Kremnica |
51958767 | Strava P.Bízik | 18,90 bez DPH |
sk.010 | 6.11.2020 | 13.11.2020 | 25.1.2021 | |
4200265 | bez DPH |
25.1.2021 | |||||||
4200266 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 43,38 bez DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 6.11.2020 | 13.11.2020 | 25.1.2021 | |
4200267 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 75,66 vrátane DPH |
Zmluva o predaji motorových palív č.20005792 | 6.11.2020 | 13.11.2020 | 25.1.2021 | |
4200268 | SKYNET energy,s.r.o. Turčiansky Peter 98 |
36398233 | Dodanie toneru xerox 3020 | 89,64 vrátane DPH |
107/2020 | 9.11.2020 | 13.11.2020 | 25.1.2021 | |
4200269 | SKYNET energy,s.r.o. Turčiansky Peter 98 |
36398233 | Zakúpenie Notebookov | 1700,00 vrátane DPH |
106/2020 | 9.11.2020 | 13.11.2020 | 25.1.2021 | |
4200270 | Orange Slovensko Metodova 8,Bratislava |
35697270 | Hlasový paušál | 229,45 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služby | 10.11.2020 | 24.11.2020 | 25.1.2021 | |
4200271 | Turčianska vodárenská spoločnosť Kuzmányho 25,Martin |
36672084 | Vytýčenie kanalizačnej siete | 34,34 vrátane DPH |
Objed.vytýčenia 1 | 12.11.2020 | 26.11.2020 | 25.1.2021 | |
4200272 | Osobný údaj s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 11/2020 | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018 A 16555-1 | 16.11.2020 | 24.11.2020 | 25.1.2021 | |
4200273 | Osobný údaj s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,Košice |
52695352 | Jednorázový ročný poplatok | 140,00 bez DPH |
Zmluva č. ZO/2018 A 16555-1 | 16.11.2020 | 24.11.2020 | 25.1.2021 | |
4200274 | ABEL Computer s.r.o. A.Hlinku 6,Čadca |
31634788 | Náplne do tlačiarni | 74,28 bez DPH |
kan.32/2020 | 16.11.2020 | 24.11.2020 | 25.1.2021 | |
4200275 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591,Žilina |
51865467 | Distribúcia elektriny | 617,59 vrátane DPH |
Príloha č.3 k Rámcovej dohode | 18.11.2020 | 24.11.2020 | 25.1.2021 | |
4200276 | Špeciálna Základná škola Kúpeľná 97,Liptovský Ján |
42224233 | Strava dieťaťa | 50,62 bez DPH |
Sk.012 | 18.11.2020 | 24.11.2020 | 25.1.2021 | |
4200277 | Stredoslovenská distribučná a.s. Pri Rajčianke 2927/8,Žilina |
36442151 | Vytýčenie podzemných vedení | 81,55 vrátane DPH |
Príloha č.3 k Rámcovej dohode | 18.11.2020 | 26.11.2020 | 25.1.2021 | |
4200278 | AUTONA s.r.o. Hurbanova 29,Martin |
31598048 | Servis motorového vozidla | 247,12 vrátane DPH |
109/2020 | 20.11.2020 | 24.11.2020 | 8.2.2021 | |
4200279 | J.M. Martin Kollárova 85/B,Martin |
30229766 | Servisná prehliadka Nissan Note | 166,71 vrátane DPH |
108/2020 | 20.11.2020 | 24.11.2020 | 8.2.2021 | |
4200280 | Janka Matisová Nekrasova 14,Martin |
41244001 | Prenájom priestorov 11/2020 | 335,00 bez DPH |
Zmluva o prenájme | 20.11.2020 | 24.11.2020 | 8.2.2021 | |
4200281 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703,Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier A4 | 468,00 vrátane DPH |
103/2020 | 24.11.2020 | 02.12.2020 | 8.2.2021 |