Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4200265 | bez DPH |
25.1.2021 | |||||||
4200066 | bez DPH |
30.4.2020 | |||||||
4200058 | Biznis Media s.r.o. Stavbárska 13,Martin |
46765557 | 2 ks roll-upy s tlačou | 211,20 vrátane DPH |
30/2020 | 25.2.2020 | 28.02.2020 | 20.4.2020 | |
4200013 | Bc.Jaroslav Ondrejčík Turčiansky Peter 114 |
40992721 | 2x nová pracovná stanica | 130,00 bez DPH |
21/2020 | 16.1.2020 | 23.01.2020 | 27.2.2020 | |
4200072 | NAC systems spol.s.r.o. Francúzskych partizánov 42,Vrútky |
36400611 | Antivírus | 34,90 bez DPH |
24/2020 | 9.3.2020 | 23.03.2020 | 4.5.2020 | |
4200153 | Demro 29.augusta 11,Martin |
17852188 | Čistiace a kancelárske potreby | 109,52 vrátane DPH |
43/2020 | 26.6.2020 | 06.07.2020 | 24.9.2020 | |
4200312 | Demro 29.augusta 11,Martin |
17852188 | Darčeky pre deti Vianoce2020 | 484,69 vrátane DPH |
124/2020 | 22.12.2020 | 23.12.2020 | 12.2.2021 | |
4200157 | MTM-Mikulčík s.r.o. Lieskovská cesta 4743,Zvolen |
36041343 | Detský letný tábor | 200,00 vrátane DPH |
47/2020 | 30.6.2020 | 07.07.2020 | 24.9.2020 | |
4200156 | MTM-Mikulčík s.r.o. Lieskovská cesta 4743,Zvolen |
36041343 | Detský letný tábor | 100,00 vrátane DPH |
48/2020 | 30.6.2020 | 07.07.2020 | 24.9.2020 | |
4200106 | Lekáreň Cyrila a Metoda s.r.o. 1.ČSL brigády 3231,Vrútky |
44483643 | Dezinfekčný prostriedok | 188,00 vrátane DPH |
29/2020 | 21.4.2020 | 28.04.2020 | 26.5.2020 | |
4200114 | Perfekt Distribution a.s. Kočovce 244 |
47719150 | Digitálny teplomer | 86,40 vrátane DPH |
35/2020 | 5.5.2020 | 06.05.2020 | 15.6.2020 | |
4200275 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591,Žilina |
51865467 | Distribúcia elektriny | 617,59 vrátane DPH |
Príloha č.3 k Rámcovej dohode | 18.11.2020 | 24.11.2020 | 25.1.2021 | |
4200102 | Skynet energy s.r.o. Turčiansky Peter 98, |
36398233 | Dodanie toneru | 71,64 vrátane DPH |
28/2020 | 20.4.2020 | 71,64 | 25.5.2020 | |
4200268 | SKYNET energy,s.r.o. Turčiansky Peter 98 |
36398233 | Dodanie toneru xerox 3020 | 89,64 vrátane DPH |
107/2020 | 9.11.2020 | 13.11.2020 | 25.1.2021 | |
4200081 | MEDIATEL spol.s.r.o. Miletičova 21,Bratislava |
35859415 | Dodatočný informačný riadok | 120,00 bez DPH |
25/2020 | 16.3.2020 | 17.03.2020 | 4.5.2020 | |
4200083 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke8591/48,Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny | 587,61 vrátane DPH |
Príloha č.3 k Rámcovej dohode č.16446/2017-M | 24.3.2020 | 26.03.2020 | 4.5.2020 | |
4200197 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48,Žilina |
51865467 | Dodávka elektriky | 555,14 vrátane DPH |
Príloha č.3 k Rámcovej dohode | 18.8.2020 | 24.08.2020 | 6.10.2020 | |
4200306 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48,Žilina |
51865467 | Dodávka elektriny | 636,42 vrátane DPH |
Príloha č.3 k Rámcovej dohode č.16446/2017-M | 16.12.2020 | 29.12.2020 | 9.2.2021 | |
4200220 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | Dodávka elektriny | 538,63 vrátane DPH |
Príloha č.3 k Rámcovej dohode | 18.9.2020 | 23.09.2020 | 19.10.2020 | |
4200101 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591,Žilina |
51865467 | Dodávka elektriny | 639,34 vrátane DPH |
Príloha č.3 k Rámcovej dohode č.16446/2017-M | 15.4.2020 | 22.04.2020 | 25.5.2020 | |
4200008 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/48 Žilina |
51865467 | Dodávka elektriny | 831,40 vrátane DPH |
Príloha č.3 k Rámcovej dohode č.16446/2017-M | 13.1.2020 | 21.01.2020 | 27.2.2020 | |
4200300 | Flaga spol. s.r.o. Šenkvická 14,Pezinok |
34116940 | Dodávka plynu | 7491,83 vrátane DPH |
Zmluva č.90010/02 | 10.12.2020 | 17.12.2020 | 8.2.2021 | |
4200084 | Flaga spol.s.r.o. Šenkvická 14/R, Pezinok |
34116940 | Dodávka plynu | 7 822,20 vrátane DPH |
Zmluva č.90010/02 | 27.3.2020 | 07.04.2020 | 14.5.2020 | |
4200023 | Flaga spol.s.r.o. Šenkvická 14/R,Pezinok |
34116940 | Dodávka plynu | 6 663,00 vrátane DPH |
Zmluva č.90010/02 | 29.1.2020 | 03.02.2020 | 13.3.2020 | |
4200178 | Stredoslovenská energetika a.s. Račianska 8591,Žilina |
51865467 | Elektrická energia | 588,50 vrátane DPH |
Príloha č.3k Rámcovej dohode | 15.7.2020 | 23.07.2020 | 25.9.2020 | |
4200155 | Enviro ways s.r.o. Gaštanova1008/27 |
50520075 | Evidencia kuchynského odpadu | 46,50 bez DPH |
Zmluva o zbere kuchynského odpadu č.02012017 | 30.6.2020 | 06.07.2020 | 24.9.2020 | |
4200103 | Enviro ways s.r.o. Gaštanova 1008/27,Bytča |
50520075 | Evidencia kuchynského odpadu | 46,50 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 20.4.2020 | 22.04.2020 | 25.5.2020 | |
4200216 | ARES s.r.o. Športova 5,831 04 Bratislava |
31363822 | Faktúra za časopisy | 53,00 bez DPH |
92/2020 | 16.9.2020 | 18.09.2020 | 19.10.2020 | |
4200246 | Flaga spol.s.r.o. Šenkvická 14/R,Pezinok |
34116940 | Flaga plyn 7 | 7 242,60 vrátane DPH |
Zmluva č.90010/02 | 15.10.2020 | 22.10.2020 | 20.11.2020 | |
4200025 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | Gumené puzdro na mobil | 9,99 bez DPH |
zmluva o poskytovaní služby č.2/2016 | 30.1.2020 | 06.02.2020 | 13.3.2020 | |
4200226 | Allianz a.s. Dostojevského rad 4,Bratislava |
00151700 | Havarijné poistenie | 433,23 bez DPH |
Poistná zmluva č.9970047894 | 28.9.2020 | 06.10.2020 | 18.11.2020 | |
4200111 | Allianz a.s. Dostojevského rad 4,Bratislava |
00151700 | Havarijné poistenie ŠKODA OCTAVIA | 297,44 bez DPH |
Poistná zmluva č.9970047894 | 4.5.2020 | 25.05.2020 | 12.6.2020 | |
4200028 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Hlasová služba | 162,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby č.2/2016 | 3.2.2020 | 19.02.2020 | 13.3.2020 | |
4200270 | Orange Slovensko Metodova 8,Bratislava |
35697270 | Hlasový paušál | 229,45 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služby | 10.11.2020 | 24.11.2020 | 25.1.2021 | |
4200240 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | Hlasový paušál | 224,35 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služby č.2/2016 | 8.10.2020 | 15.10.2020 | 18.11.2020 | |
4200215 | Orange a.s. Metodova 8Bratislava |
35697270 | Hlasový paušál | 197,02 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služby č.2/2016 | 9.9.2020 | 09.10.2020 | 19.10.2020 | |
4200193 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | Hlasový paušál | 205,25 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služby č.2/2016 | 13.8.2020 | 14.09.2020 | 6.10.2020 | |
4200175 | Orange a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | Hlasový paušál | 211,59 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služby č.2/2016 | 9.7.2020 | 28.08.2020 | 25.9.2020 | |
4200164 | Orange a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | Hlasový paušál | 208,59 vrátane DPH |
Dodatok č.1 Zmluve o poskytovaní služby č.2/2016 | 3.7.2020 | 07.08.2020 | 24.9.2020 | |
4200122 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | Hlasový paušál | 203,45 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služby | 12.5.2020 | 06.07.2020 | 16.6.2020 |