Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
247 | Patrik Hejdiš Skalská Nová Ves 145 |
42279909 | vývoz žumpy | 300 bez DPH |
82/2020 | 04.11.2020 | 18.11.2020 | 23.11.2020 | |
180 | Patrik Hejdiš Skalská Nová Ves 145 |
42279909 | vývoz žumpy | 300 bez DPH |
64/2020 | 10.08.2020 | 18.08.2020 | 19.8.2020 | |
168 | Roman Bulík-Stop ploštice Pod Sekvojou 1679/31 |
47654554 | dezinsekcia | 300 bez DPH |
60/2020 | 16.07.2020 | 17.07.2020 | 21.7.2020 | |
156 | Patrik Hejdiš Skalská Nová Ves 145 |
42279909 | vývoz žumpy | 300 bez DPH |
52/2020 | 09.07.2020 | 13.07.2020 | 21.7.2020 | |
113 | Patrik Hejdiš Skalská Nová Ves 145, Skalka nad Váhom |
42279909 | vývoz žumpy | 300 bez DPH |
30/2020 | 07.05.2020 | 19.05.2020 | 18.5.2020 | |
69 | Patrik Hejdiš Skalská Nová Ves 145 |
42279909 | vývoz žumpy | 300,00 vrátane DPH |
11/2020 | 16.03.2020 | 17.03.2020 | 17.3.2020 | |
38 | Patrik Hejdiš ,Skalka n.Váhom Skalská.N.Ves 145 |
42279909 | vývoz žumpy | 300,00 vrátane DPH |
4/2020 | 03.02.2020 | 11.02.2020 | 11.2.2020 | |
13 | Patrik Hejdiš Skalská Nová Ves 145, Skalka nad Váhom |
42279909 | Vývoz žumpy | 300 bez DPH |
101/2019 | 10.01.2020 | 15.01.2020 | 6.2.2020 | |
208 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Nedoplatok el.energia H.Orechové | 294,87 vrátane DPH |
5/2019 | 16.09.2020 | 21.09.2020 | 29.9.2020 | |
188 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Nedoplatok na el.energiu | 293,54 vrátane DPH |
5/2019 | 13.08.2020 | 18.08.2020 | 19.8.2020 | |
176 | Aquatrend s.r.o Hričovská 221,Žilina |
36406741 | materiál do vodárne | 290,60 vrátane DPH |
63/2020 | 31.7.2020 | 06.08.2020 | 7.8.2020 | |
263 | Katarína Gregušová Horné Orešany 754 |
37274864 | nákup stojanov pod monitor | 282,15 vrátane DPH |
101/2020 | 04.12.2020 | 07.12.2020 | 8.12.2020 | |
183 | Marta Hrušková-drogéria R.Jašíka 217,Turzovka |
14242133 | Hygienické potreby | 271,80 vrátane DPH |
73/2020 | 07.08.2020 | 18.08.2020 | 19.8.2020 | |
143 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/48,01047 Žiilina |
51865467 | uhrada el.energie -nedoplatok Semeteš | 265,15 bez DPH |
5/2019 | 15.06.2020 | 22.06.2020 | 24.6.2020 | |
83 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591,01047 Žilina |
51865467 | spotreba el.energie | 265,49 vrátane DPH |
5/2019 | 14.04.2020 | 16.04.2020 | 17.4.2020 | |
150 | ing.Juraj Šustek Makov 144,02356 |
50254162 | oprava plynových kotlov | 256,34 vrátane DPH |
57/2020 | 29.06.2020 | 02.07.2020 | 3.7.2020 | |
119 | Technik Servis, s. r. o. Veľké Rovné 115 |
36382116 | servis multifunkčných zariadení | 255,60 vrátane DPH |
1/2019 | 25.05.2020 | 27.05.2020 | 28.5.2020 | |
52 | A-auto s.r.o. Kvačalova 782/11,Žilina |
36393894 | servis auta | 255,90 vrátane DPH |
19/2020 | 24.02.2020 | 25.02.2020 | 25.2.2020 | |
46 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | nedoplatok el.energia -Semeteš | 253,62 vrátane DPH |
5/2019 | 12.02.2020 | 20.02.2020 | 18.8.2020 | |
267 | Peter Priečko -Kadaja Janka Kráľa 2594/17,Čadca |
10845411 | Poradenstvo BOZP a PO | 250,- bez DPH |
20108 BOZP.PO | 04.12.2020 | 09.12.2020 | 10.12.2020 | |
205 | Peter Priečko -Kadaja Janka Kráľa 2594/17,Čadca |
10845411 | BOZP školenie | 250,- bez DPH |
20108 BOZP.PO | 10.09.2020 | 21.09.2020 | 29.9.2020 | |
132 | Peter Priečko -Kadaja Janka Kráľa 2594/17,Čadca |
10845411 | školenia BOZP a PO | 250 bez DPH |
20108 BOZP.PO | 4.6.2020 | 16.06.2020 | 17.6.2020 | |
65 | SSE a.s.,Žilina Pri Rajčianke 8591,Žilina |
51865467 | úhrada energie | 250,52 vrátane DPH |
5/2019 | 12.03.2020 | 17.03.2020 | 17.3.2020 | |
68 | Priečko -Kadaja J.Kráľa 2594/17,Čadca |
10845411 | školenie BOZP ,PO | 250,00 vrátane DPH |
20/08/BOZP,PO | 09.03.2020 | 17.03.2020 | 17.3.2020 | |
244 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | nedoplatok el.energia Semeteš | 248,96 vrátane DPH |
5/2019 | 11.11.2020 | 18.11.2020 | 23.11.2020 | |
167 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | úhrada el.energie -Semeteš | 248,64 vrátane DPH |
5/2019 | 10.07.2020 | 17.07.2020 | 21.7.2020 | |
101 | Kohn shop s.r.o M.R.Štefánika 81, Turzovka |
50699971 | nákup všeobecného materiálu | 244,37 vrátane DPH |
39a/2020 | 04.05.2020 | 07.05.2020 | 18.8.2020 | |
281 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | splátka za el.energiu-Semeteš | 237,02 vrátane DPH |
5/2019 | 14.12.2020 | 16.12.2020 | 17.12.2020 | |
45 | Technik Servis-HB s.r.o VeľKé Rovné 115 ,Veľké Rovné |
36382116 | servis a správa siete | 234,00 vrátane DPH |
1/2019 | 8a/2020 | 05.02.2020 | 11.02.2020 | 11.2.2020 |
187 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | nedoplatok el.energie | 232,85 vrátane DPH |
5/2019 | 12.08.2020 | 18.08.2020 | 19.8.2020 | |
153 | Auto market s.r.o Košická 3623,Žilina |
36371629 | servis auta | 232,07 vrátane DPH |
54/2020 | 06.07.2020 | 08.07.2020 | 18.8.2020 | |
134 | Slovenská spoločnosť pre kvalitu Šoltesovej 14,Bratislava |
37801112 | školenie | 228 bez DPH |
53a/2020 | 09.06.2020 | 09.06.2020 | 18.8.2020 | |
226 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | elektrická energia nedoplatok | 221,50 vrátane DPH |
5/2019 | 12.10.2020 | 20.10.2020 | 21.10.2020 | |
115 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/48,01047 Žiilina |
51865467 | uhrada za el.energiu | 221,51 vrátane DPH |
5/2019 | 18.05.2020 | 27.05.2020 | 28.5.2020 | |
98 | Seko s.r.o. Hollého 928,Trenčín |
36314323 | všeobecný materiál | 217,43 vrátane DPH |
35/2020 | 04.05.2020 | 07.05.2020 | 18.8.2020 | |
33 | PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS s. r. o. M.R.Štefánika 26,Trenčín |
36308994 | Servis auta | 214,19 vrátane DPH |
105/2020 | 30.01.2020 | 05.02.2020 | 6.2.2020 | |
207 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Nedoplatok el.energia | 206,12 vrátane DPH |
5/2019 | 14.09.2020 | 21.09.2020 | 29.9.2020 | |
120 | DA-Mi group s.r.o Žakovce 67 |
50739701 | účtovnícke služby | 200 vrátane DPH |
40a/2020 | 25.05.2020 | 27.05.2020 | 28.5.2020 | |
121 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | poplatky za telekomunikačné služby | 194,63 vrátane DPH |
A13452234 | 01.06.2020 | 02.06.2020 | 2.6.2020 | |
282 | Jopal sk s.r.o Veľké Rovné 81,01362 |
46012265 | nákup materiálu pre vykur.kotol +montáž | 193 vrátane DPH |
96/2020 | 14.12.2020 | 14.12.2020 | 17.12.2020 |