Faktúry 2020 (CDaR Semeteš 1208)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
277   Psychoprof s.r.o
Sládkovičova 7 ,Nové Zámky
34132988  nákup testov pre psychologa  735,07 
vrátane DPH
  107/2020  08.12.2020  11.12.2020  14.12.2020 
181   Technik Servis-HB
Veľké rovné 115
36382116  nákup tonerov   1305,60 
vrátane DPH
  72/2020  07.08.2020  18.08.2020  19.8.2020 
49   Pergamon
Elektárenska 12901/4,Bratislava
31327681  nákup tonerov  1811,28 
vrátane DPH
  obj 14/2020  18.02.2020  24.03.2020  25.3.2020 
198   Seko s.r.o.
Hollého 928,Trenčín
36314323  nákup všeob. materiálu   39,23 
vrátane DPH
  69/2020  04.09.2020  09.09.2020  9.9.2020 
197   Seko s.r.o.
Hollého 928,Trenčín
36314323  nákup všeobec.materiálu   126,30 
vrátane DPH
  67/2020  04.09.2020  09.09.2020  9.9.2020 
257   Seko s.r.o.
Hollého 928,Trenčín
36314323  nákup všeobecného materiálu  28,72 
vrátane DPH
  87/2020  02.12.2020  07.12.2020  8.12.2020 
255   KON-SHOP,s.r.o.
M.R. Stefanika 81; 023 54 Turzovka
50699971  Nákup všeobecného materiálu  95,33 
vrátane DPH
  95a/2020  25.11.2020  02.12.2020  3.12.2020 
101   Kohn shop s.r.o
M.R.Štefánika 81, Turzovka
50699971  nákup všeobecného materiálu   244,37 
vrátane DPH
  39a/2020  04.05.2020  07.05.2020  18.8.2020 
179   Seko s.r.o.
Hollého 928,Trenčín
36314323  nákup všeobecného materiálu   26,83 
vrátane DPH
  69/2020  04.08.2020  06.08.2020  7.8.2020 
173   Kohn shop s.r.o
M.R.Štefánika 81, Turzovka
50699971  nákup všeobecného materiálu   136,20 
vrátane DPH
  62/2020  27.07.2020  04.08.2020  5.8.2020 
135   Seko s.r.o.
Hollého 928,Trenčín
36314323  nákup všeobecného materiálu   155,46 
vrátane DPH
  39/2020  8.6.2020  16.06.2020  17.6.2020 
130   Hrušková Mária-Drogeria
R.Jašíka 217
14242133  nákup všeobecného materiálu   97,10 
vrátane DPH
  49/2020  2.6.2020  16.06.2020  17.6.2020 
122   ManDoor s.r.o
Veľké Rovné 611
46508694  nákup všeobecného materiálu   120 
vrátane DPH
  42a/2020  01.06.2020  02.06.2020  2.6.2020 
117   Dabaelektro s.r.o
Olešná 59
51779889  nákup všeobecného materiálu  115,- 
vrátane DPH
  46/2020  21.05.2020  27.05.2020  28.5.2020 
223   Mediahost s.r.o
Mútne 210,02963
50707221  navýšenie a predlženie domeny  106,86 
bez DPH
  89/2020  29.10.2020  04.11.2020  10.11.2020 
163   Flaga s.r.o
Šenkvická 14 ,Pezinok
34116940  nedoplatok -plyn  2912,68 
vrátane DPH
1023045    13.07.2020  17.07.2020  21.7.2020 
207   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina
51865467  Nedoplatok el.energia   206,12 
vrátane DPH
5/2019    14.09.2020  21.09.2020  29.9.2020 
244   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina
51865467  nedoplatok el.energia Semeteš   248,96 
vrátane DPH
5/2019    11.11.2020  18.11.2020  23.11.2020 
230   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina
51865467  nedoplatok el.energia -H.Orechové   456,72 
vrátane DPH
5/2019    12.10.2020  20.10.2020  21.10.2020 
46   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina
51865467  nedoplatok el.energia -Semeteš  253,62 
vrátane DPH
5/2019    12.02.2020  20.02.2020  18.8.2020 
248   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina
51865467  nedoplatok el.energia H.Orechové   1578,51 
vrátane DPH
5/2019    12.11.2020  18.11.2020  23.11.2020 
208   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina
51865467  Nedoplatok el.energia H.Orechové  294,87 
vrátane DPH
5/2019    16.09.2020  21.09.2020  29.9.2020 
47   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina
51865467  nedoplatok el.energie H.Orechové  2914,37 
vrátane DPH
5/2019    01.02.2020  12.02.2020  18.8.2020 
187   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina
51865467  nedoplatok el.energie  232,85 
vrátane DPH
5/2019    12.08.2020  18.08.2020  19.8.2020 
188   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina
51865467  Nedoplatok na el.energiu   293,54 
vrátane DPH
5/2019    13.08.2020  18.08.2020  19.8.2020 
95   Baktoma
Pohronská 4,Nové Zámky
48331759  ochranné rukavice   185 
vrátane DPH
  40/2020  04.05.2020  05.05.2020  18.8.2020 
53   A-auto,s.r.o
Kvačalova 782/11,Žilina
36393894  oprava auta  895,97 
vrátane DPH
  20/2020  24.02.2020  25.02.2020  25.2.2020 
165   Stredoslovenská distribučná a.s.
Pri Rajčianke 2927/8
36442151  oprava komponentov el.obvodov  148,73 
vrátane DPH
  58/2020  13.07.2020  17.07.2020  21.7.2020 
150   ing.Juraj Šustek
Makov 144,02356
50254162  oprava plynových kotlov  256,34 
vrátane DPH
  57/2020  29.06.2020  02.07.2020  3.7.2020 
142   Ing.Juraj Šustek s.r.o.
Makov 144
50254162  overenie vedomostí obsluhy VTZ plyn  192 
vrátane DPH
  53/2020  15.06.2020  23.06.2020  24.6.2020 
1   EUROFINS BEL/NOVAMANN s. r. o.
Komjatická 73, Nové Zámky
31329209  Pitná voda   86,11 
vrátane DPH
  98/2019  23.12.2019  08.01.2020  6.2.2020 
104   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/48,01047 Žiilina
51865467  platba za el.energiu  192 
vrátane DPH
5/2019    01.05.2020  13.05.2020  12.5.2020 
157   Global Network Systems
Obrancov Mieru 1773/36,Dubnica
45513686  platba za internet   54 
vrátane DPH
7356831    03.07.2020  13.07.2020  18.8.2020 
108   Global Network Systems s.r.o
Obrancov mieru 1773/36,Dubnica nad Váhom
45513686  platba za internet   150 
bez DPH
735683-1    06.05.2020  13.05.2020  12.5.2020 
292   Flaga s.r.o
Šenkvická 14 ,Pezinok
34116940  platba za plyn  1495,20 
vrátane DPH
1023095    22.12.2020  23.12.2020  23.12.2020 
223   Flaga s.r.o
Šenkvická 14 ,Pezinok
34116940  platba za plyn   1495,20 
vrátane DPH
1023095    01.10.2020  15.10.2020  16.10.2020 
42   Flaga sr.o.
Šenkvická 14/R,Pezinok
34116940  platba za plyn  1080,00 
vrátane DPH
1023045    04.02.2020  11.02.2020  11.2.2020 
269   CDR -Bratislava
Rontgenova 6,Bratislava
31753485  platba za prenajaté priestory   1246,27 
bez DPH
052020    07.12.2020  23.12.2020  23.12.2020 
102   Flaga, s. r. o.
Šenkvická 14/R, Pezinok
34116940  platby za plyn   1080 
vrátane DPH
1023045    01.05.2020  13.05.2020  12.5.2020 
184   Flaga s.r.o
Šenkvická 14 ,Pezinok
34116940  plyn  1495,20 
vrátane DPH
1023045    01.08.2020  13.08.2020  9.9.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Semeteš 1208

Tlačiť