Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | Flaga Šenkvická ,Pezinok |
34116940 | uhrada za plyn | 1080 vrátane DPH |
1023045 | 01.04.2020 | 07.04.2020 | 6.4.2020 | |
76 | Seko Holleho 928,Trenčín |
36314323 | materiál na udržbu | 126,83 vrátane DPH |
17/2020 | 01.04.2020 | 07.04.2020 | 6.4.2020 | |
81 | Slovak Telekom Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 88,66 vrátane DPH |
9/2019, 9919966195 | 01.04.2020 | 07.04.2020 | 6.4.2020 | |
82 | PortalSlovakia Veľký Slavkov,Horská 810 |
35463066 | seminár | 29 vrátane DPH |
22a/2020 | 04.04.2020 | 07.04.2020 | 6.4.2020 | |
90 | Adet SK s.r.o Orlové 148,01701 Považská Bystrica |
47756497 | nákup prac.overalov | 384,5 vrátane DPH |
32/2020 | 03.04.2020 | 06.04.2020 | 17.4.2020 | |
75 | Clear skin Antona Bernoláka 51,Žilina |
36383848 | nákup drogových testov | 149,82 vrátane DPH |
obj.27/2020 | 23.03.2020 | 24.03.2020 | 25.3.2020 | |
72 | GGFS Sasinkova 5 ,Bratislava |
47079690 | stravné zamestnanci | 2684,7 vrátane DPH |
obj.13/2020 | 11.03.2020 | 24.03.2020 | 25.3.2020 | |
73 | Da-mi group Žakovce 67 ,Žakovce |
50739701 | účtovné služby | 500 vrátane DPH |
obj.26/2020 | 20.03.2020 | 24.03.2020 | 25.3.2020 | |
74 | Adet Orlové 148,Považská Bystrica |
47756497 | nákup obuvi | 102 vrátane DPH |
obj.18/2020 | 27.03.2020 | 24.03.2020 | 25.3.2020 | |
55 | Orange Metodova 8 ,Bratislava |
35697270 | uhrada telekom.služieb | 192,24 vrátane DPH |
zml.A13452234 | 02.03.2020 | 24.03.2020 | 25.3.2020 | |
49 | Pergamon Elektárenska 12901/4,Bratislava |
31327681 | nákup tonerov | 1811,28 vrátane DPH |
obj 14/2020 | 18.02.2020 | 24.03.2020 | 25.3.2020 | |
70 | Slovak Telekom Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | internet | 28,09 vrátane DPH |
9923578693 | 09.03.2020 | 18.03.2020 | 17.3.2020 | |
71 | SPDDD UaD Ševčenkova 21,Bratislava |
17316537 | školenie | 525,00 vrátane DPH |
22b/2020 | 16.03.2020 | 17.03.2020 | 17.3.2020 | |
67 | Ivpek -P.Petráš M.A.Bazovského 1169/3,Teplička n Váhom |
41805461 | rozbor vody | 150,00 vrátane DPH |
2/2019 | 12.03.2020 | 17.03.2020 | 17.3.2020 | |
69 | Patrik Hejdiš Skalská Nová Ves 145 |
42279909 | vývoz žumpy | 300,00 vrátane DPH |
11/2020 | 16.03.2020 | 17.03.2020 | 17.3.2020 | |
64 | SSE a.s.,Žilina Pri Rajčianke 8591,Žilina |
51865467 | úhrada energie | 1997,31 vrátane DPH |
5/2019 | 13.03.2020 | 17.03.2020 | 17.3.2020 | |
65 | SSE a.s.,Žilina Pri Rajčianke 8591,Žilina |
51865467 | úhrada energie | 250,52 vrátane DPH |
5/2019 | 12.03.2020 | 17.03.2020 | 17.3.2020 | |
68 | Priečko -Kadaja J.Kráľa 2594/17,Čadca |
10845411 | školenie BOZP ,PO | 250,00 vrátane DPH |
20/08/BOZP,PO | 09.03.2020 | 17.03.2020 | 17.3.2020 | |
66 | Drevob-L.Bobčík Semeteš 1036 |
44973993 | Výroba laminát.dosky ,lišty | 165,00 vrátane DPH |
obj 24/2020 | 12.03.2020 | 17.03.2020 | 17.3.2020 | |
61 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | el.energia | 192 vrátane DPH |
5/2019 | 01.03.2020 | 16.03.2020 | 18.8.2020 | |
62 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | el.energia | 140 vrátane DPH |
5/2019 | 01.03.2020 | 16.03.2020 | 18.8.2020 | |
63 | Flaga s.r.o Šenkvická 14 ,Pezinok |
34116940 | plyn | 1080 vrátane DPH |
1023045 | 01.03.2020 | 16.03.2020 | 18.8.2020 | |
37 | Lindstrom s.r.o Orešianska ulica č.3,Trnava |
51270986 | prenájom a pranie rohoží | 13,44 vrátane DPH |
8/2018 | 02.03.2020 | 11.03.2020 | 18.8.2020 | |
54 | Lindstrom ,Trnava Orešianska ,Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 13,44 vrátane DPH |
8/2018 | 02.03.2020 | 11.03.2020 | 6.4.2020 | |
56 | Slovak Telekom,Bratislava Bajkalská 28 ,Bratislava |
35763469 | poplatky za telekom.služby | 90,26 vrátane DPH |
9923578693, 9919966195 | 02.03.2020 | 11.03.2020 | 6.4.2020 | |
57 | Seko Trenčín s.r.o Hollého 928,Trenčín |
36314323 | nákup spotrebného tovaru | 8,05 vrátane DPH |
9/2020 | 03.03.2020 | 11.03.2020 | 6.4.2020 | |
59 | ing.Peter Petráš IVPEK M.A.Bazovského 1169/3,Teplička nad Váhom |
41805461 | údržba čističky na vodu | 830,4 vrátane DPH |
2/2019 | 06.03.2020 | 11.03.2020 | 6.4.2020 | |
58 | Seko Trenčín s.r.o Hollého 928,Trenčín |
36314323 | nákup spotrebného tovaru | 180,1 vrátane DPH |
12/2020 | 03.03.2020 | 11.03.2020 | 6.4.2020 | |
60 | Technik -servis HB Veľké Rovné 115 |
36382116 | Servis a správa PC | 180 vrátane DPH |
1/2019 | 06.03.2020 | 11.03.2020 | 6.4.2020 | |
54 | Lindstrom ,Trnava Orešianska ,Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 13,44 vrátane DPH |
8/2018 | 02.03.2020 | 11.03.2020 | 11.3.2020 | |
56 | Slovak Telekom,Bratislava Bajkalská 28 ,Bratislava |
35763469 | poplatky za telekom.služby | 90,26 vrátane DPH |
9/2019, 9919966195 | 02.03.2020 | 11.03.2020 | 11.3.2020 | |
57 | Seko Trenčín s.r.o Hollého 928,Trenčín |
36314323 | nákup spotrebného tovaru | 8,050000000000001 vrátane DPH |
9/2020 | 03.03.2020 | 11.03.2020 | 11.3.2020 | |
59 | ing.Peter Petráš IVPEK M.A.Bazovského 1169/3,Teplička nad Váhom |
41805461 | údržba čističky na vodu | 830,4 vrátane DPH |
2/2019 | 06.03.2020 | 11.03.2020 | 11.3.2020 | |
58 | Seko Trenčín s.r.o Hollého 928,Trenčín |
36314323 | nákup spotrebného tovaru | 180,1 vrátane DPH |
12/2020 | 03.03.2020 | 11.03.2020 | 11.3.2020 | |
60 | Technik -servis HB Veľké Rovné 115 |
36382116 | Servis a správa PC | 180 vrátane DPH |
1/2019 | 06.03.2020 | 11.03.2020 | 11.3.2020 | |
51 | Da-mi group. S.r.o Žakovce 67,Žakovce |
50739701 | spracovanie učtovníctva | 1200,00 vrátane DPH |
10a/2020 | 17.02.2020 | 25.02.2020 | 25.2.2020 | |
52 | A-auto s.r.o. Kvačalova 782/11,Žilina |
36393894 | servis auta | 255,90 vrátane DPH |
19/2020 | 24.02.2020 | 25.02.2020 | 25.2.2020 | |
54 | A-auto s.r.o Kvačalova 782/11,Žilina |
36393894 | prenájom auta | 100,02 vrátane DPH |
21/2020 | 24.02.2020 | 25.02.2020 | 25.2.2020 | |
53 | A-auto,s.r.o Kvačalova 782/11,Žilina |
36393894 | oprava auta | 895,97 vrátane DPH |
20/2020 | 24.02.2020 | 25.02.2020 | 25.2.2020 | |
48 | Aquatrend s.r.o,Žilina Hričovská 221,Žilina |
36406741 | nákup potrieb pre vodáreň | 63,80 vrátane DPH |
16/2020 | 11.02.2020 | 25.02.2020 | 25.2.2020 |