Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
295 | Ingeo-Envilab s.r.o Bytčická 16,Žilina |
36373354 | rozbor vody | 149,40 bez DPH |
100/2020 | 28.12.2020 | 29.12.2020 | 19.1.2021 | |
172 | Ingeo-Envilab s.r.o Bytčická 16,Žilina |
36373354 | rozbor vody | 699,- eur vrátane DPH |
66/2020 | 27.07.2020 | 04.08.2020 | 5.8.2020 | |
2 | INGEO-ENVILAB Bytčická 16, Žilina |
36373354 | Rozbor vody | 117,3 vrátane DPH |
99/2019 | 23.12.2019 | 08.01.2020 | 6.2.2020 | |
140 | Ing.Peter Petráš-Ivpek M. A. Bazovského 1169/3, Teplička nad Váhom |
41805461 | údržba čističky vody | 350,40 vrátane DPH |
2/2019 | 15.06.2020 | 23.06.2020 | 24.6.2020 | |
141 | Ing.Peter Petráš-Ivpek M. A. Bazovského 1169/3, Teplička nad Váhom |
41805461 | rozbor vody | 150 vrátane DPH |
2/2019 | 15.06.2020 | 23.06.2020 | 24.6.2020 | |
118 | Ing.Peter Petráš-Ivpek M. A. Bazovského 1169/3, Teplička nad Váhom |
41805461 | udržba vodárne | 754,80 vrátane DPH |
2/2019 | 25.05.2020 | 27.05.2020 | 28.5.2020 | |
59 | ing.Peter Petráš IVPEK M.A.Bazovského 1169/3,Teplička nad Váhom |
41805461 | údržba čističky na vodu | 830,4 vrátane DPH |
2/2019 | 06.03.2020 | 11.03.2020 | 6.4.2020 | |
59 | ing.Peter Petráš IVPEK M.A.Bazovského 1169/3,Teplička nad Váhom |
41805461 | údržba čističky na vodu | 830,4 vrátane DPH |
2/2019 | 06.03.2020 | 11.03.2020 | 11.3.2020 | |
142 | Ing.Juraj Šustek s.r.o. Makov 144 |
50254162 | overenie vedomostí obsluhy VTZ plyn | 192 vrátane DPH |
53/2020 | 15.06.2020 | 23.06.2020 | 24.6.2020 | |
109 | Ing.Juraj Šustek s.r.o. Makov 144 |
50254162 | revízie plynovej kotolne | 600 bez DPH |
34/2020 | 07.05.2020 | 19.05.2020 | 18.5.2020 | |
150 | ing.Juraj Šustek Makov 144,02356 |
50254162 | oprava plynových kotlov | 256,34 vrátane DPH |
57/2020 | 29.06.2020 | 02.07.2020 | 3.7.2020 | |
228 | Ing.Jaroslav Šimurda Zákysučie 2192,Krásno n Kysucou |
52349772 | čistenie potrubia kanalizácie | 169,- bez DPH |
85/2020 | 14.10.2020 | 04.11.2020 | 10.11.2020 | |
91 | ing.Dušan Filimonov-Acapo Sasinkova 1,010 01 Žilina |
22604146 | nákup prac.okuliarov | 93,98 vrátane DPH |
33/2020 | 06.04.2020 | 07.04.2020 | 17.4.2020 | |
107 | IK accounting s.r.o Centrum II79/14,Dubnica nad Váhom |
50325639 | nákup interierového vybavenia | 880 bez DPH |
41/2020 | 11.05.2020 | 13.05.2020 | 12.5.2020 | |
130 | Hrušková Mária-Drogeria R.Jašíka 217 |
14242133 | nákup všeobecného materiálu | 97,10 vrátane DPH |
49/2020 | 2.6.2020 | 16.06.2020 | 17.6.2020 | |
50 | Hrušková Mária - Drogeria R.Jašíka 217,Turzovka |
14242133 | nákup hygienických potrieb | 63,00 vrátane DPH |
15/2020 | 17.02.2020 | 25.02.2020 | 25.2.2020 | |
108 | Global Network Systems s.r.o Obrancov mieru 1773/36,Dubnica nad Váhom |
45513686 | platba za internet | 150 bez DPH |
735683-1 | 06.05.2020 | 13.05.2020 | 12.5.2020 | |
273 | Global Network Systems Obrancov Mieru 1773/36,Dubnica |
45513686 | internet pre H.Orechové | 54 bez DPH |
7356831 | 03.12.2020 | 09.12.2020 | 10.12.2020 | |
240 | Global Network Systems Obrancov Mieru 1773/36,Dubnica |
45513686 | uhrada za internet-H.Orechové | 54 vrátane DPH |
735683-1 | 02.11.2020 | 11.11.2020 | 12.11.2020 | |
219 | Global Network Systems Obrancov Mieru 1773/36,Dubnica |
45513686 | internet - H.Orechové | 54,- bez DPH |
735683-1 | 02.10.2020 | 15.10.2020 | 16.10.2020 | |
195 | Global Network Systems Obrancov Mieru 1773/36,Dubnica |
45513686 | internet-H.Orechové | 54 vrátane DPH |
735683-1 | 02.09.2020 | 09.09.2020 | 9.9.2020 | |
157 | Global Network Systems Obrancov Mieru 1773/36,Dubnica |
45513686 | platba za internet | 54 vrátane DPH |
7356831 | 03.07.2020 | 13.07.2020 | 18.8.2020 | |
178 | Global Network Systems Obrancov Mieru 1773/36,Dubnica |
45513686 | úhrada za internet | 54,- vrátane DPH |
735683-1 | 04.08.2020 | 06.08.2020 | 7.8.2020 | |
131 | Global Network Systems Obrancov Mieru 1773/36 |
45513686 | uhrada fa za internet | 54 vrátane DPH |
735683-1 | 8.6.2020 | 16.06.2020 | 17.6.2020 | |
41 | GGFS.sro Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | nákup stravných poukážok | 2793,84 vrátane DPH |
1/2020 | 05.02.2020 | 25.02.2020 | 25.2.2020 | |
111 | GGFS, s. r. o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | nákup stravných poukážok | 2442,02 bez DPH |
3/2019 | 06.05.2020 | 19.05.2020 | 18.5.2020 | |
9 | GGFS, s. r. o. Sasinkova 5,Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | Stravné zamestnancom | 2938,23 vrátane DPH |
104/2019 | 08.01.2020 | 15.01.2020 | 6.2.2020 | |
268 | GGFS s.r.o Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | dobitie stravného | 2290,67 bez DPH |
3/2019 | 07.12.2020 | 23.12.2020 | 23.12.2020 | |
217 | GGFS s.r.o Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | fa za dobitie stravných kariet | 2913,34 bez DPH |
3/2019 | 08.10.2020 | 15.10.2020 | 16.10.2020 | |
204 | GGFS s.r.o Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | dobitie stravných kariet | 2231,91 bez DPH |
3/2019 | 07.09.2020 | 21.09.2020 | 29.9.2020 | |
182 | GGFS s.r.o Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | dobitie stravných kariet | 2618,56 bez DPH |
3/2019 | 05.08.2020 | 18.08.2020 | 19.8.2020 | |
160 | GGFS s.r.o Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | dobitie stravných kariet | 2812,55 bez DPH |
3/2019 | 10.07.2020 | 17.07.2020 | 21.7.2020 | |
138 | GGFS s.r.o Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | nabitie stravných poukážok | 2924,57 bez DPH |
3/2019 | 8.6.2020 | 16.06.2020 | 17.6.2020 | |
86 | GGFS s.r.o Sasinkova 5 ,81108 Bratislava |
47079690 | nákup elektr.stravných poukážok | 2600,46 vrátane DPH |
3/2019 | 09.04.2020 | 16.04.2020 | 17.4.2020 | |
246 | GGFS s. r. o. Sasinkova 5; 811 08 Bratislava |
47079690 | Dobitie stravných kariet | 2264,97 bez DPH |
3/2019 | 83/2020 | 6.11.2020 | 02.12.2020 | 3.12.2020 |
72 | GGFS Sasinkova 5 ,Bratislava |
47079690 | stravné zamestnanci | 2684,7 vrátane DPH |
obj.13/2020 | 11.03.2020 | 24.03.2020 | 25.3.2020 | |
102 | Flaga, s. r. o. Šenkvická 14/R, Pezinok |
34116940 | platby za plyn | 1080 vrátane DPH |
1023045 | 01.05.2020 | 13.05.2020 | 12.5.2020 | |
42 | Flaga sr.o. Šenkvická 14/R,Pezinok |
34116940 | platba za plyn | 1080,00 vrátane DPH |
1023045 | 04.02.2020 | 11.02.2020 | 11.2.2020 | |
292 | Flaga s.r.o Šenkvická 14 ,Pezinok |
34116940 | platba za plyn | 1495,20 vrátane DPH |
1023095 | 22.12.2020 | 23.12.2020 | 23.12.2020 | |
258 | Flaga s.r.o Šenkvická 14 ,Pezinok |
34116940 | úhrada za plyn | 1495,20 vrátane DPH |
1023095 | 01.12.2020 | 15.12.2020 | 8.12.2020 |