Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | GGFS, s. r. o. Sasinkova 5,Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | Stravné zamestnancom | 2938,23 vrátane DPH |
104/2019 | 08.01.2020 | 15.01.2020 | 6.2.2020 | |
138 | GGFS s.r.o Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | nabitie stravných poukážok | 2924,57 bez DPH |
3/2019 | 8.6.2020 | 16.06.2020 | 17.6.2020 | |
47 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | nedoplatok el.energie H.Orechové | 2914,37 vrátane DPH |
5/2019 | 01.02.2020 | 12.02.2020 | 18.8.2020 | |
217 | GGFS s.r.o Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | fa za dobitie stravných kariet | 2913,34 bez DPH |
3/2019 | 08.10.2020 | 15.10.2020 | 16.10.2020 | |
163 | Flaga s.r.o Šenkvická 14 ,Pezinok |
34116940 | nedoplatok -plyn | 2912,68 vrátane DPH |
1023045 | 13.07.2020 | 17.07.2020 | 21.7.2020 | |
160 | GGFS s.r.o Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | dobitie stravných kariet | 2812,55 bez DPH |
3/2019 | 10.07.2020 | 17.07.2020 | 21.7.2020 | |
41 | GGFS.sro Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | nákup stravných poukážok | 2793,84 vrátane DPH |
1/2020 | 05.02.2020 | 25.02.2020 | 25.2.2020 | |
72 | GGFS Sasinkova 5 ,Bratislava |
47079690 | stravné zamestnanci | 2684,7 vrátane DPH |
obj.13/2020 | 11.03.2020 | 24.03.2020 | 25.3.2020 | |
182 | GGFS s.r.o Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | dobitie stravných kariet | 2618,56 bez DPH |
3/2019 | 05.08.2020 | 18.08.2020 | 19.8.2020 | |
86 | GGFS s.r.o Sasinkova 5 ,81108 Bratislava |
47079690 | nákup elektr.stravných poukážok | 2600,46 vrátane DPH |
3/2019 | 09.04.2020 | 16.04.2020 | 17.4.2020 | |
20 | SSE a.s . Pri Rajčianke 8591/48,Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia nedopl.Horné Orechové | 2568,08 vrátane DPH |
5/2019 | 15.01.2020 | 16.01.2020 | 6.2.2020 | |
111 | GGFS, s. r. o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | nákup stravných poukážok | 2442,02 bez DPH |
3/2019 | 06.05.2020 | 19.05.2020 | 18.5.2020 | |
268 | GGFS s.r.o Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | dobitie stravného | 2290,67 bez DPH |
3/2019 | 07.12.2020 | 23.12.2020 | 23.12.2020 | |
246 | GGFS s. r. o. Sasinkova 5; 811 08 Bratislava |
47079690 | Dobitie stravných kariet | 2264,97 bez DPH |
3/2019 | 83/2020 | 6.11.2020 | 02.12.2020 | 3.12.2020 |
204 | GGFS s.r.o Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | dobitie stravných kariet | 2231,91 bez DPH |
3/2019 | 07.09.2020 | 21.09.2020 | 29.9.2020 | |
30 | DABAelektro s. r. o. Olešná 59, Olešná |
51779889 | revízie elektro.,bleskozvodu | 2230,8 vrátane DPH |
10/2020 | 30.01.2020 | 05.02.2020 | 6.2.2020 | |
84 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591,01047 Žilina |
51865467 | spotreba el.energie | 2036,42 vrátane DPH |
5/2019 | 14.04.2020 | 16.04.2020 | 17.4.2020 | |
64 | SSE a.s.,Žilina Pri Rajčianke 8591,Žilina |
51865467 | úhrada energie | 1997,31 vrátane DPH |
5/2019 | 13.03.2020 | 17.03.2020 | 17.3.2020 | |
49 | Pergamon Elektárenska 12901/4,Bratislava |
31327681 | nákup tonerov | 1811,28 vrátane DPH |
obj 14/2020 | 18.02.2020 | 24.03.2020 | 25.3.2020 | |
280 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | splátka za el.energiu -nedoplatok H.Orechové | 1751,73 vrátane DPH |
5/2019 | 14.12.2020 | 16.12.2020 | 17.12.2020 | |
248 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | nedoplatok el.energia H.Orechové | 1578,51 vrátane DPH |
5/2019 | 12.11.2020 | 18.11.2020 | 23.11.2020 | |
292 | Flaga s.r.o Šenkvická 14 ,Pezinok |
34116940 | platba za plyn | 1495,20 vrátane DPH |
1023095 | 22.12.2020 | 23.12.2020 | 23.12.2020 | |
258 | Flaga s.r.o Šenkvická 14 ,Pezinok |
34116940 | úhrada za plyn | 1495,20 vrátane DPH |
1023095 | 01.12.2020 | 15.12.2020 | 8.12.2020 | |
237 | Flaga s.r.o Šenkvická 14 ,Pezinok |
34116940 | splátka za plyn | 1495,20 vrátane DPH |
1023095 | 02.11.2020 | 11.11.2020 | 12.11.2020 | |
223 | Flaga s.r.o Šenkvická 14 ,Pezinok |
34116940 | platba za plyn | 1495,20 vrátane DPH |
1023095 | 01.10.2020 | 15.10.2020 | 16.10.2020 | |
199 | Flaga s.r.o Šenkvická 14 ,Pezinok |
34116940 | uhrada za plyn | 1495,20 vrátane DPH |
1023095 | 01.09.2020 | 14.09.2020 | 16.9.2020 | |
184 | Flaga s.r.o Šenkvická 14 ,Pezinok |
34116940 | plyn | 1495,20 vrátane DPH |
1023045 | 01.08.2020 | 13.08.2020 | 9.9.2020 | |
164 | Flaga s.r.o Šenkvická 14 ,Pezinok |
34116940 | plyn | 1495,20 vrátane DPH |
1023045 | 13.07.2020 | 17.07.2020 | 21.7.2020 | |
116 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/48,01047 Žiilina |
51865467 | uhrada el.energie | 1351,23 vrátane DPH |
5/2019 | 18.05.2020 | 27.05.2020 | 28.5.2020 | |
181 | Technik Servis-HB Veľké rovné 115 |
36382116 | nákup tonerov | 1305,60 vrátane DPH |
72/2020 | 07.08.2020 | 18.08.2020 | 19.8.2020 | |
139 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/48,01047 Žiilina |
51865467 | uhrada el.energie- nedoplatok | 1266,68 bez DPH |
5/2019 | 15.06.2020 | 22.06.2020 | 24.6.2020 | |
269 | CDR -Bratislava Rontgenova 6,Bratislava |
31753485 | platba za prenajaté priestory | 1246,27 bez DPH |
052020 | 07.12.2020 | 23.12.2020 | 23.12.2020 | |
252 | CDR -Bratislava Rontgenova 6,Bratislava |
31753485 | nájom za priestory | 1246,27 bez DPH |
052020 | 13.11.2020 | 07.12.2020 | 8.12.2020 | |
236 | CDR -Bratislava Rontgenova 6,Bratislava |
31753485 | nájom za vypožičané priestory | 1246,27 bez DPH |
052020 | 15.10.2020 | 14.11.2020 | 12.11.2020 | |
51 | Da-mi group. S.r.o Žakovce 67,Žakovce |
50739701 | spracovanie učtovníctva | 1200,00 vrátane DPH |
10a/2020 | 17.02.2020 | 25.02.2020 | 25.2.2020 | |
24 | DA-MI group, s. r. o. Žakovce 67, Žakovce |
50739701 | Spracovanie ročnej závierky 2019 | 1200 vrátane DPH |
6/2020 | 22.01.2020 | 28.01.2020 | 6.2.2020 | |
63 | Flaga s.r.o Šenkvická 14 ,Pezinok |
34116940 | plyn | 1080 vrátane DPH |
1023045 | 01.03.2020 | 16.03.2020 | 18.8.2020 | |
127 | Flaga s.r.o Šenkvická 14 ,Pezinok |
34116940 | uhrada za plyn | 1080 vrátane DPH |
1023045 | 1.6.2020 | 16.06.2020 | 17.6.2020 | |
102 | Flaga, s. r. o. Šenkvická 14/R, Pezinok |
34116940 | platby za plyn | 1080 vrátane DPH |
1023045 | 01.05.2020 | 13.05.2020 | 12.5.2020 | |
77 | Flaga Šenkvická ,Pezinok |
34116940 | uhrada za plyn | 1080 vrátane DPH |
1023045 | 01.04.2020 | 07.04.2020 | 6.4.2020 |