Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,010 01 |
50528041 | výkon zodpovednej osoby | 45,60 vrátane DPH |
ZO/2018A17994-1 | 2.2.2021 | 15.02.2021 | 15.2.2021 | |
22 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,821 08 |
35697270 | mobilný telefón, internet | 335,44 vrátane DPH |
372/OI/2017 | 27.1.2021 | 08.02.2021 | 28.1.2021 | |
21 | MV SR Pribinova 2,812 72 |
00151866 | refundácia nákladov | 25,65 bez DPH |
CPZA-ON-2019/006284-002 | 22.1.2021 | 28.01.2021 | 28.1.2021 | |
20 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 |
51865467 | vyúčtovanie elektrina | 3,91 vrátane DPH |
18/2019 | 20.1.2021 | 20.01.2021 | 28.1.2021 | |
19 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 |
51865467 | vyúčtovanie elektrina | 15,48 vrátane DPH |
18/2019 | 20.1.2021 | 20.01.2021 | 28.1.2021 | |
18 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 |
51865467 | elektrina-vyúčtovanie | 92,61 vrátane DPH |
18/2019 | 20.1.2021 | 20.01.2021 | 28.1.2021 | |
17 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 |
51865467 | elektrina - vyúčtovanie | 639,74 vrátane DPH |
18/2019 | 20.1.2021 | 20.01.2021 | 28.1.2021 | |
16 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 |
51865467 | elektrina - vyúčtovanie | 79/23 vrátane DPH |
18/2019 | 20.1.2021 | 20.01.2021 | 28.1.2021 | |
15 | Mgr. Jana Pieronová Nesluša 850,023 41 |
34764127 | refundácia el. energie | 313,55 vrátane DPH |
7/2019 | 20.1.2021 | 01.02.2021 | 28.1.2021 | |
14 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 |
35743565 | plyn | 684,27 vrátane DPH |
P3379/2019 | 18.1.2021 | 14.01.2021 | 28.1.2021 | |
13 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 |
51865467 | elektrina-vyúčtovanie | 3 149,21 vrátane DPH |
18/2019 | 15.1.2021 | 24.01.2021 | 28.1.2021 | |
11 | Mgr. Jana Pieronová Nesluša 850,023 41 |
34764127 | nájom | 230,00 bez DPH |
7/2019 | 15.1.2021 | 18.01.2021 | 28.1.2021 | |
10 | Herakles-net, s.r.o. Stred 170,023 54 |
46560807 | internet | 19,80 vrátane DPH |
1560/2020 | 12.1.2021 | 19.01.2021 | 28.1.2021 | |
9 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,817 62 |
35763469 | internet | 17,11 vrátane DPH |
9921406621 | 8.1.2021 | 15.01.2021 | 28.1.2021 | |
8 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,817 62 |
35763469 | hovorné, internet | 80,38 vrátane DPH |
9919406648/9919406649/2029006626 | 8.1.2021 | 15.01.2021 | 28.1.2021 | |
7 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,817 62 |
35763469 | hovorné | 84,79 vrátane DPH |
9902185149 | 8.1.2021 | 15.01.2021 | 28.1.2021 | |
6 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,817 62 |
35763469 | internet | 21,38 vrátane DPH |
9922484378 | 8.1.2021 | 15.01.2021 | 28.1.2021 | |
4 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 |
35743565 | plyn | 1 803,64 vrátane DPH |
P3379/2019 | 8.1.2021 | 11.01.2021 | 28.1.2021 | |
1 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,040 01 |
50528041 | výkon zodpovednej osoby | 45,60 vrátane DPH |
ZO/2018A17991-1 | 5.1.2021 | 15.01.2021 | 28.1.2021 | |
26 | Auto Bacchi, s.r.o. Pri Celulózke 3631, 010 01 |
44624948 | servisná prehliadka Fiat 500L | 402,83 vrátane DPH |
1/2021 | 5.2.2021 | 19.02.2021 | 15.2.2021 | |
41 | Róbert Adamov Hlboké nad Váhom 27, 014 01 |
41018508 | pracovná obuv | 108,00 vrátane DPH |
10/2021 | 3.3.2021 | 15.03.2021 | 4.3.2021 | |
321 | Xepap, spol. s.r.o. Jesenského 4703,96 001 |
31628605 | papier kancelársky | 932,40 vrátane DPH |
100/2021 | 7.12.2021 | 20.12.2021 | 14.12.2021 | |
315 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,811 08 |
47079690 | hodnota skutočne odobratej stravy | 99,49 vrátane DPH |
101/2021 | 6.12.2021 | 15.12.2021 | 14.12.2021 | |
337 | IMPA Žilina, s.r.o. Hlavná 363/4, 014 01 |
31600115 | TK a EK Fiat 500L | 212,58 vrátane DPH |
102/2021 | 15.12.2021 | 29.12.2021 | 22.12.2021 | |
342 | Empaty, s.r.o. Sidónie Sakalovej č. 1543/39 A, 014 01 |
36430897 | supervízia | 140,00 bez DPH |
103/2021 | 20.12.2021 | 31.12.2021 | 22.12.2021 | |
346 | DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 256, 010 01 |
36391000 | stravné lístky | 468,00 vrátane DPH |
104/2021 | 27.12.2021 | 10.01.2022 | 4.1.2022 | |
347 | Technik - servis HB, s.r.o. Veľké Rovné 115, 013 62 |
36382116 | tonery | 2 450,00 vrátane DPH |
105/2021 | 28.12.2021 | 11.01.2022 | 4.1.2022 | |
90 | SŠI Bytča Mičurova 364/1, 014 01 |
50593030 | stravné | 4,65 bez DPH |
11/2020 | 21.4.2021 | 04.05.2021 | 27.4.2021 | |
57 | Empaty, s.r.o. Sidónie Sakalovej č. 1543/39A |
36430897 | supervízia | 30,00 bez DPH |
11/2021 | 8.3.2021 | 13.03.2021 | 18.3.2021 | |
190 | SŠI Bytča Mičurova 364/1, 014 01 |
50593030 | stravné | 2,34 bez DPH |
111/2020 | 12.7.2021 | 23.07.2021 | 15.7.2021 | |
169 | SŠI Bytča Mičurova 364/1, 014 01 |
50593030 | stravné | 2,13 bez DPH |
111/2020 | 23.6.2021 | 05.07.2021 | 29.6.2021 | |
137 | SŠI Bytča Mičurova 364/1, 014 01 |
50593030 | stravné | 3,36 bez DPH |
111/2020 | 14.5.2021 | 27.05.2021 | 17.5.2021 | |
63 | SŠI Mičurova 364/1,014 01 |
50593030 | stravné | 2,40 bez DPH |
111/2020 | 17.3.2021 | 29.03.2021 | 18.3.2021 | |
2 | TES Media, s.r.o. Kragujevská 3754/4,010 01 |
36781657 | služby za káblovú televíziu | 63,60 vrátane DPH |
118/2020 | 7.1.2021 | 15.01.2021 | 28.1.2021 | |
36 | Centrum pre rodinu Kvapka Polianky 5,841 01 |
45744955 | školenie psychologička | 83,00 bez DPH |
12/2021 | 18.2.2021 | 17.02.2021 | 24.2.2021 | |
5 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,811 08 |
47079690 | hodnota skutočne odobratej stravy | 4 768,49 vrátane DPH |
120/2020 | 8.1.2021 | 14.01.2021 | 28.1.2021 | |
45 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,811 08 |
47079690 | hodnota skutočne odobratej stravy | 4 634,84 vrátane DPH |
13/2021 | 5.3.2021 | 15.03.2021 | 18.3.2021 | |
61 | Kominárstvo - R- Stav, s.r.o. Gabajova 2595/30,010 01 |
52770117 | kominárske služby | 82,49 bez DPH |
14/2021 | 15.3.2021 | 26.03.2021 | 18.3.2021 | |
58 | Xepap, spol. s.r.o. Jesenského 4703,96 001 |
31628605 | papier | 777,00 vrátane DPH |
15/2021 | 9.3.2021 | 22.03.2021 | 18.3.2021 | |
60 | Ing. Juraj Šustek Makov 144,023 56 |
50254162 | oprava plynových šporákov | 475,20 vrátane DPH |
16/2021 | 12.3.2021 | 26.03.2021 | 18.3.2021 |