Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
229 | Jarmila Cigáňová Makov 315, 023 56 |
41586905 | materiál na údržbu | 239,40 vrátane DPH |
64/2021 | 8.9.2021 | 14.09.2021 | 13.9.2021 | |
228 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 |
35763469 | hovorné, internet | 92,60 vrátane DPH |
9919406648/9919406649/2029006626 | 8.9.2021 | 15.09.2021 | 13.9.2021 | |
227 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 |
35763469 | internet | 17,11 vrátane DPH |
9921406621 | 8.9.2021 | 15.09.2021 | 13.9.2021 | |
226 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 |
35763469 | internet | 21,38 vrátane DPH |
9922484378 | 8.9.2021 | 15.09.2021 | 13.9.2021 | |
225 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 |
35763469 | hovorné | 71,72 vrátane DPH |
9902185149 | 8.9.2021 | 15.09.2021 | 13.9.2021 | |
224 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,811 08 |
47079690 | hodnota skutočne odobratej stravy | 3 735,32 vrátane DPH |
12/2019 | 78/2021 | 6.9.2021 | 15.09.2021 | 13.9.2021 |
223 | SOŠ sv. J. Robotníka Saleziánska 18, 010 01 |
00652512 | stravné | 20,90 bez DPH |
74/2021 | 6.9.2021 | 17.09.2021 | 13.9.2021 | |
222 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 |
35743565 | plyn | 1 555,92 vrátane DPH |
P3379/2019 | 3.9.2021 | 15.09.2021 | 3.9.2021 | |
221 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,040 01 |
50528041 | výkon zodpovednej osoby | 45,60 bez DPH |
ZO/2018A/7991-1 | 2.9.2021 | 15.09.2021 | 2.9.2021 | |
220 | MV SR Pribinova 2, 812 72 |
00151866 | refundácia nákladov | 63,72 bez DPH |
CPZA-ON-2019/006284-002 | 31.8.2021 | 02.09.2021 | 31.8.2021 | |
22 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,821 08 |
35697270 | mobilný telefón, internet | 335,44 vrátane DPH |
372/OI/2017 | 27.1.2021 | 08.02.2021 | 28.1.2021 | |
219 | MFC Bus s.r.o. Vysoká nad Kysucou 524, 023 55 |
47574453 | prepravné | 342,90 vrátane DPH |
61/2021 | 30.8.2021 | 09.09.2021 | 31.8.2021 | |
218 | Technik - servis HB, s.r.o. Veľké Rovné 115, 013 62 |
36382116 | servis a správa PI | 360,00 vrátane DPH |
2/2021 | 30.8.2021 | 07.09.2021 | 31.8.2021 | |
217 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 |
35697270 | mobilné telefóny, internet | 333,97 vrátane DPH |
372/01/2017 | 27.8.2021 | 08.09.2021 | 31.8.2021 | |
216 | SAD Slovakia s.r.o. Sihelné 97, 029 46 |
50645790 | prepravné | 1 223,10 vrátane DPH |
62/2021 | 25.8.2021 | 06.09.2021 | 31.8.2021 | |
215 | MARGITA-ILONA, s.r.o. A. Sládkoviča 2, Levice |
36545597 | letný tábor | 1 320,00 vrátane DPH |
56/2021 | 17.8.2021 | 30.08.2021 | 31.8.2021 | |
214 | SOŠ strojnícka Športová 1326, 024 01 |
17053722 | stravné - preplatok | -17,80 bez DPH |
68/2020 | 17.8.2021 | 31.08.2021 | 31.8.2021 | |
213 | Herakles - net, s.r.o. Stred 170, 023 54 |
46560807 | internet | 19,80 vrátane DPH |
1560/2020 | 13.8.2021 | 16.08.2021 | 13.8.2021 | |
212 | Technik - servis HB, s.r.o. Veľké Rovné 115, 013 62 |
36382116 | tonery | 126,00 vrátane DPH |
63/2021 | 13.8.2021 | 23.08.2021 | 13.8.2021 | |
211 | SAD Slovakia s.r.o. Sihelné 97, 029 46 |
50645790 | prepravné | 991,70 vrátane DPH |
55/2021 | 10.8.2021 | 15.08.2021 | 11.8.2021 | |
210 | Mgr. Jana Pieronová Nesluša 850, 023 41 |
34764127 | nájom | 230,00 vrátane DPH |
7/2019 | 10.8.2021 | 16.08.2021 | 11.8.2021 | |
21 | MV SR Pribinova 2,812 72 |
00151866 | refundácia nákladov | 25,65 bez DPH |
CPZA-ON-2019/006284-002 | 22.1.2021 | 28.01.2021 | 28.1.2021 | |
209 | ubytovňa Tarif s.r.o. Stará Vajnorská 3060/39, 831 04 |
47330996 | ubytovanie letný tábor | 1 544,40 vrátane DPH |
53/2021 | 9.8.2021 | 20.08.2021 | 9.8.2021 | |
208 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 |
35763469 | hovorné, internet | 92,60 vrátane DPH |
9919406648/9919406649/2029006626 | 6.8.2021 | 15.08.2021 | 9.8.2021 | |
207 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 |
35763469 | internet | 17,11 vrátane DPH |
9921406621 | 6.8.2021 | 15.08.2021 | 9.8.2021 | |
206 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 |
35763469 | internet | 21,38 vrátane DPH |
9922484378 | 6.8.2021 | 15.08.2021 | 9.8.2021 | |
205 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 |
35763469 | hovorné | 65,88 vrátane DPH |
9902185149 | 6.8.2021 | 15.08.2021 | 9.8.2021 | |
204 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,811 08 |
47079690 | hodnota skutočne odobratej stravy | 5 269,42 vrátane DPH |
12/2019 | 6.8.2021 | 15.08.2021 | 9.8.2021 | |
203 | Technik - servis HB, s.r.o. Veľké Rovné 115, 013 62 |
36382116 | servis a správa PI | 360,00 bez DPH |
2/2021 | 3.8.2021 | 11.08.2021 | 9.8.2021 | |
202 | Technik - servis HB, s.r.o. Veľké Rovné 115, 013 62 |
36382116 | tonery | 1 489,20 vrátane DPH |
58/2021 | 3.8.2021 | 11.08.2021 | 9.8.2021 | |
201 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 |
35743565 | plyn | 1 555,92 vrátane DPH |
P3379/2019 | 2.8.2021 | 15.08.2021 | 9.8.2021 | |
200 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,040 01 |
50528041 | výkon zodpovednej osoby | 45,60 vrátane DPH |
ZO/2018A/7991-1 | 2.8.2021 | 15.08.2021 | 9.8.2021 | |
20 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 |
51865467 | vyúčtovanie elektrina | 3,91 vrátane DPH |
18/2019 | 20.1.2021 | 20.01.2021 | 28.1.2021 | |
2 | TES Media, s.r.o. Kragujevská 3754/4,010 01 |
36781657 | služby za káblovú televíziu | 63,60 vrátane DPH |
118/2020 | 7.1.2021 | 15.01.2021 | 28.1.2021 | |
199 | MFC Bus s.r.o. Vysoká nad Kysucou 524, 023 55 |
47574453 | prepravné | 243,07 vrátane DPH |
54/2021 | 29.7.2021 | 04.08.2021 | 3.8.2021 | |
198 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 |
35697270 | mobilné telefóny | 354,10 vrátane DPH |
372/01/2017 | 29.7.2021 | 08.08.2021 | 3.8.2021 | |
197 | SAD Slovakia s.r.o. Sihelné 97, 029 46 |
50645790 | prepravné | 375,30 vrátane DPH |
52/2021 | 26.7.2021 | 03.08.2021 | 3.8.2021 | |
196 | Mediahost s.r.o. Mútne 210, 029 63 |
50707221 | rozšírenie domény | 87,00 vrátane DPH |
59/2021 | 22.7.2021 | 03.08.2021 | 23.7.2021 | |
195 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, 851 01 |
17316537 | letný tábor | 84,00 bez DPH |
50/2021 | 16.7.2021 | 27.07.2021 | 23.7.2021 | |
194 | Empaty, s.r.o. Sidónie Sakalovej č. 1543/39 A, 014 01 |
36430897 | vzdelávanie | 105,00 bez DPH |
48/2021 | 15.7.2021 | 27.07.2021 | 16.7.2021 |