Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
268 | DITEL, spol. s.r.o. Uhoľná 3,010 08 |
00615790 | oprava telefónu | 57,84 vrátane DPH |
79/2021 | 25.10.2021 | 26.10.2021 | 8.11.2021 | |
321 | Xepap, spol. s.r.o. Jesenského 4703,96 001 |
31628605 | papier kancelársky | 932,40 vrátane DPH |
100/2021 | 7.12.2021 | 20.12.2021 | 14.12.2021 | |
58 | Xepap, spol. s.r.o. Jesenského 4703,96 001 |
31628605 | papier | 777,00 vrátane DPH |
15/2021 | 9.3.2021 | 22.03.2021 | 18.3.2021 | |
334 | RC Mlynky Biele Vody 267, 053 76 |
00163384 | pobyt v RC | 123,69 bez DPH |
52/2021 | 13.12.2021 | 24.12.2021 | 14.12.2021 | |
308 | RC Mlynky Biele Vody 267, 053 76 |
00163384 | pobyt v RC | 34,59 bez DPH |
rozhodnutie 52/2021 | 3.12.2021 | 15.12.2021 | 14.12.2021 | |
340 | ŠJ pri Gymnáziu Ľ. Štúra 35, 023 54 |
00160849 | stravné | 160,29 bez DPH |
70/2021 | 20.12.2021 | 28.12.2021 | 22.12.2021 | |
317 | ŠJ pri Gymnáziu Ľ. Štúra 35, 023 54 |
00160849 | stravné | 214,99 bez DPH |
70/2021 | 6.12.2021 | 16.12.2021 | 14.12.2021 | |
282 | ŠJ pri Gymnáziu Ľ. Štúra 35, 023 54 |
00160849 | stravné | 219,41 bez DPH |
70/2021 | 8.11.2021 | 17.11.2021 | 9.11.2021 | |
256 | ŠJ pri Gymnáziu Ľ. Štúra 35, 023 54 |
00160849 | stravné | 224,39 bez DPH |
70/2021 | 8.10.2021 | 19.10.2021 | 13.10.2021 | |
329 | SOŠ obchodu a služieb ul. 1. mája 1264, 020 01 |
00158569 | stravné | 2,82 bez DPH |
77/2021 | 10.12.2021 | 21.12.2021 | 14.12.2021 | |
312 | SOŠ obchodu a služieb ul. 1. mája 1264, 020 01 |
00158569 | stravné | 25,38 bez DPH |
77/2021 | 6.12.2021 | 14.12.2021 | 14.12.2021 | |
277 | SOŠ obchodu a služieb ul. 1. mája 1264, 020 01 |
00158569 | stravné | 23,97 bez DPH |
77/2021 | 5.11.2021 | 12.11.2021 | 9.11.2021 | |
249 | SOŠ obchodu a služieb ul. 1. mája 1264, 020 01 |
00158569 | stravné | 8,46 bez DPH |
77/2021 | 7.10.2021 | 14.10.2021 | 13.10.2021 | |
300 | MV SR Pribinova 2, 812 72 |
00151866 | refundácia nákladov | 36,19 bez DPH |
CPZA-ON-2019/006284-002 | 30.11.2021 | 06.12.2021 | 6.12.2021 | |
272 | MV SR Pribinova 2, 812 72 |
00151866 | refundácia nákladov za nájom | 48,21 bez DPH |
CPZA-ON-2019/006284-002 | 28.10.2021 | 04.11.2021 | 8.11.2021 | |
261 | MV SR Pribinova 2, 812 72 |
00151866 | refundácia nákladov | 22,07 bez DPH |
CPZA-ON-2019/006284-002 | 14.10.2021 | 22.10.2021 | 18.10.2021 | |
236 | MV SR Pribinova 2, 812 72 |
00151866 | refundácia nákladov | 21,96 bez DPH |
CPZA-ON-2019/006284-002 | 22.9.2021 | 30.09.2021 | 24.9.2021 | |
220 | MV SR Pribinova 2, 812 72 |
00151866 | refundácia nákladov | 63,72 bez DPH |
CPZA-ON-2019/006284-002 | 31.8.2021 | 02.09.2021 | 31.8.2021 | |
182 | MV SR Pribinova 2, 812 72 |
00151866 | refundácia nákladov | 31,17 bez DPH |
CPZA-ON-2019/006284-002 | 7.7.2021 | 15.07.2021 | 15.7.2021 | |
144 | MV SR Pribinova 2, 812 72 |
00151866 | refundácia nákladov | 109,91 bez DPH |
CPZA-ON-2019/006284-002 | 31.5.2021 | 08.06.2021 | 1.6.2021 | |
133 | MV SR Pribinova 2, 812 72 |
00151866 | refundácia energií | 37,78 bez DPH |
CPZA-ON-2019/006284-002 | 10.5.2021 | 20.05.2021 | 11.5.2021 | |
78 | MV SR Pribinova 2, 812 72 |
00151866 | refundácia prevádzkových nákladov | 38,32 bez DPH |
CPZA-ON-2019/006284-002 | 9.4.2021 | 12.04.2021 | 21.4.2021 | |
50 | MV SR Pribinova 2,812 72 |
00151866 | refundácia nákladov | 39,21 bez DPH |
CPZA-ON-2019/006284-002 | 8.3.2021 | 16.03.2021 | 18.3.2021 | |
37 | MV SR Pribinova 2,812 72 |
00151866 | refundácia nákladov | 96,05 bez DPH |
CPZA-ON-2019/006284-002 | 19.2.2021 | 25.02.2021 | 24.2.2021 | |
21 | MV SR Pribinova 2,812 72 |
00151866 | refundácia nákladov | 25,65 bez DPH |
CPZA-ON-2019/006284-002 | 22.1.2021 | 28.01.2021 | 28.1.2021 |