Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0362021 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava |
35763469 | Internet | 93,91 vrátane DPH |
9924984456, 9918762497, 9928161508,9928161485,9928161331,9928161350 | 11.02.2021 | 24.02.2021 | 24.3.2021 | |
0312021 | Fibris, s.r.o. SNP 315 Liptovský Hrádok |
36420212 | Internet | 259,20 vrátane DPH |
7308001/2007 | 05.02.2021 | 15.02.2021 | 24.2.2021 | |
0192021 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava |
35763469 | internet | 21,38 vrátane DPH |
2028688830 | 18.01.2021 | 28.01.2021 | 4.2.2021 | |
0062021 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava |
35763469 | Internet | 93,91 vrátane DPH |
2028688830 | 04.01.2021 | 26.01.2021 | 3.2.2021 | |
3602021 | TEMPO KONDELA, s.r.o. Vojtaššáková 893 Tvrdošín |
36409154 | Interiérové vybavenie SUS L. Porúbka | 863,14 vrátane DPH |
262/11/21 | 25.11.2021 | 01.12.2021 | 30.12.2021 | |
3512021 | Merkury Shop, s.r.o. Kamenné pole 4618/9 Liptovský Mikuláš |
51231735 | Interiérové vybavenie na SUS K. Lehota | 356,20 vrátane DPH |
253/11/21 | 23.11.2021 | 01.12.2021 | 30.12.2021 | |
4202021 | TEMPO KONDELA, s.r.o. Vojtaššáková 893 Tvrdošín |
36409154 | Interiérové vybavenie centra | 950,51 vrátane DPH |
268/11/21 | 28.12.2021 | 29.12.2021 | 11.1.2022 | |
3502021 | Merkury Shop, s.r.o. Kamenné pole 4618/9 Liptovský Mikuláš |
51231735 | Interiérové vybavenie - skriňa Karol pre SUS L. Trnovec | 245,05 vrátane DPH |
254/11/21 | 23.11.2021 | 01.12.2021 | 30.12.2021 | |
2592021 | Spoločnosť SOCIO, s.r.o. Račianska 1509/31 Bratislava |
47692065 | Individuálna a skupinová supervízia zamestnancov CDR L. Hrádok | 590,00 vrátane DPH |
212/09/21 | 06.09.2021 | 14.09.2021 | 22.9.2021 | |
3862021 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 188,45 vrátane DPH |
26698/2019 | 13.12.2021 | 20.12.2021 | 11.1.2022 | |
3312021 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 4696,21 vrátane DPH |
26698/2019 | 09.11.2021 | 25.11.2021 | 8.12.2021 | |
3002021 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 5307,68 vrátane DPH |
26698/2019 | 13.10.2021 | 25.10.2021 | 29.10.2021 | |
2582021 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 6585,91 vrátane DPH |
26698/2019 | 06.09.2021 | 01.10.2021 | 28.10.2021 | |
2402021 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 7101,53 vrátane DPH |
26698/2019 | 09.08.2021 | 03.09.2021 | 22.9.2021 | |
2042021 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 11924,78 vrátane DPH |
26698/2019 | 12.07.2021 | 02.08.2021 | 27.8.2021 | |
1672021 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 4902,76 vrátane DPH |
26698/2019 | 10.06.2021 | 28.06.2021 | 8.7.2021 | |
1342021 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 5581,10 vrátane DPH |
26698/2019 | 11.05.2021 | 28.05.2021 | 7.6.2021 | |
0962021 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 4573,83 vrátane DPH |
26698/2019 | 09.04.2021 | 21.04.2021 | 5.5.2021 | |
0592021 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 1535,02 vrátane DPH |
26698/2019 | 08.03.2021 | 29.03.2021 | 8.4.2021 | |
0392021 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 5034,74 vrátane DPH |
26698/2019 | 16.02.2021 | 24.02.2021 | 24.3.2021 | |
0052021 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 9145,66 vrátane DPH |
6801/2015 | 04.01.2021 | 11.01.2021 | 3.2.2021 | |
1192021 | Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A |
35709332 | Havarijné poistenie SMV Dacia Lodgy LM799CX za obdobie 4.5.2021-3.5.2022 | 322,35 vrátane DPH |
24005543074 | 03.05.2021 | 04.05.2021 | 7.6.2021 | |
3962021 | EkoPellets Slovakia, s.r.o. Kráľova Lehota 276 |
45679185 | Extra pelety balenie 15kg/ 1pal | 246,00 vrátane DPH |
272/12/21 | 15.12.2021 | 20.12.2021 | 11.1.2022 | |
0622021 | EkoPellets Slovakia, s.r.o. Kráľova Lehota 276 |
45679185 | Extra peleta balenie 1,5kg - 4,2t, manipulácia s paletou | 792,00 vrátane DPH |
60/03/21 | 11.03.2021 | 16.03.2021 | 25.3.2021 | |
0152021 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina |
51865467 | Elektr. energia - vyúčtovanie pracovisko CDR L. Trnovec | 5247,85 vrátane DPH |
16446/2017-M ODSM | 18.01.2021 | 21.01.2021 | 3.2.2021 | |
0182021 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina |
51865467 | Elektr. energia - vyúčtovanie CDR L. Porúbka | 843,78 vrátane DPH |
16446/2017-M ODSM | 18.01.2021 | 21.01.2021 | 3.2.2021 | |
0162021 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina |
51865467 | Elektr. energia - vyúčtovanie CDR L. Mikuláš | 35,73 vrátane DPH |
16446/2017-M ODSM | 18.01.2021 | 21.01.2021 | 3.2.2021 | |
0172021 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina |
51865467 | Elektr. energia - vyúčtovanie CDR K. Lehota | 1875,80 vrátane DPH |
16446/2017-M ODSM | 18.01.2021 | 21.01.2021 | 3.2.2021 | |
0142021 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina |
51865467 | Elektr. energia - vyúčtovanie CDR L. Hrádok, Záhradná 121 | 241,77 vrátane DPH |
16446/2017-M ODSM | 18.01.2021 | 21.01.2021 | 3.2.2021 | |
2652021 | ekoLiptov, s.r.o. Kráľova Lehota 276 |
53255674 | EkoPelety bukové 15kg/ 5 paliet | 1095,00 vrátane DPH |
211/08/21 | 16.09.2021 | 21.09.2021 | 5.10.2021 | |
3352021 | ekoLiptov, s.r.o. Kráľova Lehota 276 |
53255674 | EkoPeletky bukové/15kg 3 palety pre CDR Kráľova Lehota | 702,00 vrátane DPH |
231/10/21 | 11.11.2021 | 12.11.2021 | 29.11.2021 | |
3102021 | ekoLiptov, s.r.o. Kráľova Lehota 276 |
53255674 | EkoPeletky bukové 15kg/5 paliet - pre CDR Kráľova Lehota | 1170,00 vrátane DPH |
231/10/21 | 02.11.2021 | 04.11.2021 | 29.11.2021 | |
1162021 | ekoLiptov, s.r.o. Kráľova Lehota 276 |
53255674 | EkoPeletky 15kg - 5pal | 995,00 vrátane DPH |
93/04/21 | 27.04.2021 | 04.05.2021 | 7.6.2021 | |
3842021 | Jaroslav Uhrík - Riders Club Kemi 627/1 Liptovský Mikuláš |
40001580 | Doprava tovaru LM- CDR L. Trnovec /2x | 40,00 vrátane DPH |
265/11/21 | 13.12.2021 | 17.12.2021 | 30.12.2021 | |
2152021 | Peter Mitrenga -MiMi Hviezdoslavova 157 Lipt. Hrádok |
34846361 | Doprava detí počas pobytu v Iľanove do ZOO Spišská Nová Ves a späť dňa 8.7.2021 | 216,00 vrátane DPH |
148/07/21 | 15.07.2021 | 22.07.2021 | 3.8.2021 | |
0292021 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina |
51865467 | Dodávka el. energie za 02-12/2021 súhrn preddavkových platieb | 15257,00 vrátane DPH |
33836/2017 | 05.02.2021 | 15.02.2021 | 24.2.2021 | |
4152021 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova 26 Bratislava |
35701722 | DIGI TV | 87,20 vrátane DPH |
30160083/2007,30160085/2007,30160087/2007,30160153/2007,30899118/2016,30899121/2016,30899123/2016 | 28.12.2021 | 29.12.2021 | 11.1.2022 | |
3612021 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova 26 Bratislava |
35701722 | DIGI TV | 87,20 vrátane DPH |
30160083/2007,30160085/2007,30160087/2007,30160153/2007,30899118/2016,30899121/2016,30899123/2016 | 26.11.2021 | 06.12.2021 | 30.12.2021 | |
3162021 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova 26 Bratislava |
35701722 | DIGI TV | 87,20 vrátane DPH |
30160083/2007,30160085/2007,30160087/2007,30160153/2007,30899118/2016,30899121/2016,30899123/2016 | 02.11.2021 | 10.11.2021 | 29.11.2021 | |
2812021 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova 26 Bratislava |
35701722 | DIGI TV | 87,20 vrátane DPH |
30160083/2007,30160085/2007,30160087/2007,30160153/2007,30899118/2016,30899121/2016,30899123/2016 | 04.10.2021 | 12.10.2021 | 28.10.2021 |