Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3662021 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | Zemný plyn | 1072,86 vrátane DPH |
P 3398/2019 | 02.12.2021 | 06.12.2021 | 30.12.2021 | |
3142021 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | Zemný plyn | 1072,86 vrátane DPH |
P 3398/2019 | 02.11.2021 | 12.11.2021 | 29.11.2021 | |
2752021 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | Zemný plyn | 1072,86 vrátane DPH |
P 3398/2019 | 04.10.2021 | 15.10.2021 | 29.10.2021 | |
2552021 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | Zemný plyn | 1072,86 vrátane DPH |
P 3398/2019 | 02.09.2021 | 16.09.2021 | 22.9.2021 | |
2302021 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | Zemný plyn | 1072,86 vrátane DPH |
P 3398/2019 | 03.08.2021 | 13.08.2021 | 27.8.2021 | |
1912021 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | Zemný plyn | 1072,86 vrátane DPH |
P 3398/2019 | 01.07.2021 | 14.07.2021 | 3.8.2021 | |
1552021 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | Zemný plyn | 1072,86 vrátane DPH |
P3398/2019 | 01.06.2021 | 11.06.2021 | 7.7.2021 | |
1212021 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | Zemný plyn | 1072,86 vrátane DPH |
P 3398/2019 | 03.05.2021 | 13.05.2021 | 7.6.2021 | |
0842021 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | Zemný plyn | 1072,86 vrátane DPH |
P3398/2019 | 01.04.2021 | 13.04.2021 | 5.5.2021 | |
0492021 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | Zemný plyn | 1072,86 vrátane DPH |
P 3398/2019 | 01.03.2021 | 12.03.2021 | 25.3.2021 | |
0302021 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | Zemný plyn | 1072,86 vrátane DPH |
P 3398/2019 | 05.02.2021 | 15.02.2021 | 24.2.2021 | |
0012021 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | Zemný plyn 01/2021 | 1055,60 vrátane DPH |
P 3398/2019 | 04.01.2021 | 18.01.2021 | 3.2.2021 | |
0872021 | Pavel Veselovský Priehradná 471/3, Lipt. Mikuláš |
44535431 | Demontáž a montáž WC, batérií sprcha-umývadlo | 1038,00 vrátane DPH |
72/03/21 | 01.04.2021 | 13.04.2021 | 5.5.2021 | |
1162021 | ekoLiptov, s.r.o. Kráľova Lehota 276 |
53255674 | EkoPeletky 15kg - 5pal | 995,00 vrátane DPH |
93/04/21 | 27.04.2021 | 04.05.2021 | 7.6.2021 | |
2932021 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11 Bratislava |
35757086 | PHM, poštovné, materiál, náhradné diely | 991,64 vrátane DPH |
8943/1021 | 07.10.2021 | 25.10.2021 | 29.10.2021 | |
3852021 | LDcentrum Computers, s.r.o. SNP 171 Liptovský Hrádok |
50097768 | Repas notebookov - 4ks, patch kábel 2ks, rozbočka, webcamera | 973,20 vrátane DPH |
260/11/21 | 13.12.2021 | 17.12.2021 | 30.12.2021 | |
4202021 | TEMPO KONDELA, s.r.o. Vojtaššáková 893 Tvrdošín |
36409154 | Interiérové vybavenie centra | 950,51 vrátane DPH |
268/11/21 | 28.12.2021 | 29.12.2021 | 11.1.2022 | |
3302021 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11 Bratislava |
35757086 | PHM, poštovné, materiál v mesiaci 10/2021 | 889,43 vrátane DPH |
8943/1121 | 09.11.2021 | 25.11.2021 | 8.12.2021 | |
3602021 | TEMPO KONDELA, s.r.o. Vojtaššáková 893 Tvrdošín |
36409154 | Interiérové vybavenie SUS L. Porúbka | 863,14 vrátane DPH |
262/11/21 | 25.11.2021 | 01.12.2021 | 30.12.2021 | |
3972021 | Merkury Shop, s.r.o. Duklianska 11 Prešov |
51231735 | Nákup - koberec 4ks, komoda, nadstavec, skriňa 2ks, luster | 858,49 vrátane DPH |
274/12/21 | 16.12.2021 | 20.12.2021 | 11.1.2022 | |
2642021 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11 Bratislava |
35757086 | Materiál, poštovné, PHM za 08/2021 | 849,11 vrátane DPH |
8943/0921 | 14.09.2021 | 27.09.2021 | 5.10.2021 | |
0182021 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina |
51865467 | Elektr. energia - vyúčtovanie CDR L. Porúbka | 843,78 vrátane DPH |
16446/2017-M ODSM | 18.01.2021 | 21.01.2021 | 3.2.2021 | |
057/2021 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11 Bratislava |
35757086 | PHM, poštovné, nákup materiálu na opravy a údržbe v CDR | 832,70 vrátane DPH |
8943/0321 | 08.03.2021 | 29.03.2021 | 8.4.2021 | |
3412021 | NAY, a.s. Tuhovská 15 Bratislava |
35739487 | Práčka a sušička BOSCH | 829,00 vrátane DPH |
235/11/21 | 16.11.2021 | 22.11.2021 | 7.12.2021 | |
2422021 | Fórum riaditeľov a zamestnancov DeD Pečeňady 66 |
37906607 | Letný tábor detí Telgárt v termíne od 16.-20.8.2021 | 820,00 vrátane DPH |
176/08/21 | 12.08.2021 | 19.08.2021 | 6.9.2021 | |
2502021 | OZ Mesto medzi ušami Matuškova 410/15 Liptovský Hrádok |
51882591 | Denný letný tábor pre deti CDR KL1 v Liptovskom Jáne | 800,00 vrátane DPH |
177/08/21 | 30.08.2021 | 02.09.2021 | 22.9.2021 | |
0622021 | EkoPellets Slovakia, s.r.o. Kráľova Lehota 276 |
45679185 | Extra peleta balenie 1,5kg - 4,2t, manipulácia s paletou | 792,00 vrátane DPH |
60/03/21 | 11.03.2021 | 16.03.2021 | 25.3.2021 | |
4212021 | Milan Benček BENEL Liptovská Kokava 265 |
45663891 | Revízia elektroinšt., dodávka a montáž vypínačov, zásuviek, montáž svietidiel v CDR KL | 790,00 vrátane DPH |
261/11/21 | 29.12.2021 | 30.12.2021 | 11.1.2022 | |
3062021 | SPDDD Úsmev ako Dar Ševčenkova 21 Bratislava |
17316537 | Strava a ubytovanie detí počas športových hier V Čilistove | 780,00 vrátane DPH |
213/09/21 | 22.10.2021 | 27.10.2021 | 4.11.2021 | |
0032021 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11 Bratislava |
35757086 | PHL | 746,82 vrátane DPH |
89430121 | 04.01.2021 | 28.01.2021 | 4.2.2021 | |
0352021 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11 Bratislava |
35757086 | PHM, poštovné, nákup materiálu, prev. stroj, pracovné oblečenie | 734,24 vrátane DPH |
8943/0221 | 11.02.2021 | 24.02.2021 | 24.3.2021 | |
3192021 | LDcentrum Computers, s.r.o. SNP 171 Liptovský Hrádok |
50097768 | Servis PC, 29 ks - tonery do tlačiarní | 710,00 vrátane DPH |
227/10/21 | 04.11.2021 | 15.11.2021 | 7.12.2021 | |
1282021 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11 Bratislava |
35757086 | PHM, poštovné, elektro materiál | 706,48 vrátane DPH |
8943/0521 | 06.05.2021 | 28.05.2021 | 7.6.2021 | |
3352021 | ekoLiptov, s.r.o. Kráľova Lehota 276 |
53255674 | EkoPeletky bukové/15kg 3 palety pre CDR Kráľova Lehota | 702,00 vrátane DPH |
231/10/21 | 11.11.2021 | 12.11.2021 | 29.11.2021 | |
0682021 | Obec Kráľová Lehota Kráľova Lehota |
00315338 | Úhrada dane z nehnuteľností na rok 2021 | 687,26 vrátane DPH |
R.č. 2100246151 | 12.03.2021 | 23.03.2021 | 25.3.2021 | |
1972021 | IMPA Liptovský Mikuláš, s.r.o. Kuzmányho 12 Bratislava |
35761768 | Oprava motora na služ. mot. vozidle Škoda Fabia LM949CA | 679,22 vrátane DPH |
128A/06/21 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | 3.8.2021 | |
0772021 | Pavel Veselovský Priehradná 471/3, Lipt. Mikuláš |
44535431 | Nákup náhradných dielov a materiálu k oprave WC, a výmena batérie na pracovisku CDR L. Porúbka | 679,20 vrátane DPH |
71/03/21 | 19.03.2021 | 29.03.2021 | 8.4.2021 | |
4162021 | Alianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 Bratislava |
00151700 | Poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku centra na 01-03/2022 | 655,33 vrátane DPH |
Poistná zmluva č. 511125555 | 28.12.2021 | 29.12.2021 | 11.1.2022 | |
2732021 | Alianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 Bratislava |
00151700 | Poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku centra - úhrada za -obdobie október-december 2021 | 655,33 vrátane DPH |
Poistná zmluva č. 511125555 | 01.10.2021 | 05.10.2021 | 28.10.2021 | |
3982021 | LDcentrum Computers, s.r.o. SNP 171 Liptovský Hrádok |
50097768 | Servis PC, repas 3ks notebook | 612,00 vrátane DPH |
273/12/21 | 16.12.2021 | 23.12.2021 | 11.1.2022 |