Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1802021 | PELU servis, s.r.o. Štiavnička 230 Ružomberok |
47359757 | Oprava automatickej práčky na pracovisku CDR L. Porúbka | 42,50 vrátane DPH |
123/06/21 | 23.06.2021 | 28.06.2021 | 8.7.2021 | |
1002021 | Ingrida Piovarčiová Liptovský Peter 10 |
47111402 | Výrob a montáž kancelárskeho stola -2ks | 128,00 vrátane DPH |
78/03/21 | 13.04.2021 | 21.04.2021 | 5.5.2021 | |
3862021 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 188,45 vrátane DPH |
26698/2019 | 13.12.2021 | 20.12.2021 | 11.1.2022 | |
3312021 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 4696,21 vrátane DPH |
26698/2019 | 09.11.2021 | 25.11.2021 | 8.12.2021 | |
3002021 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 5307,68 vrátane DPH |
26698/2019 | 13.10.2021 | 25.10.2021 | 29.10.2021 | |
2582021 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 6585,91 vrátane DPH |
26698/2019 | 06.09.2021 | 01.10.2021 | 28.10.2021 | |
2402021 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 7101,53 vrátane DPH |
26698/2019 | 09.08.2021 | 03.09.2021 | 22.9.2021 | |
2042021 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 11924,78 vrátane DPH |
26698/2019 | 12.07.2021 | 02.08.2021 | 27.8.2021 | |
1672021 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 4902,76 vrátane DPH |
26698/2019 | 10.06.2021 | 28.06.2021 | 8.7.2021 | |
1342021 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 5581,10 vrátane DPH |
26698/2019 | 11.05.2021 | 28.05.2021 | 7.6.2021 | |
0962021 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 4573,83 vrátane DPH |
26698/2019 | 09.04.2021 | 21.04.2021 | 5.5.2021 | |
0592021 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 1535,02 vrátane DPH |
26698/2019 | 08.03.2021 | 29.03.2021 | 8.4.2021 | |
0392021 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 5034,74 vrátane DPH |
26698/2019 | 16.02.2021 | 24.02.2021 | 24.3.2021 | |
0052021 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 9145,66 vrátane DPH |
6801/2015 | 04.01.2021 | 11.01.2021 | 3.2.2021 | |
1842021 | FIOSS, s.r.o. Športová 116/28, Záhorce |
47027444 | Výmena plota na pracovisku CDR L. Hrádok, Záhradná 121 | 1489,44 vrátane DPH |
137/06/21 | 01.07.2021 | 06.07.2021 | 3.8.2021 | |
4142021 | KONDOR-spol., s.r.o. Kamenie 188, Podtúreň |
47027304 | rekonštrukčné a stavebné práce na pracovisku v CDR L. Hrádok, Záhradná 121 | 3000,00 vrátane DPH |
267/11/21 | 22.12.2021 | 23.12.2021 | 11.1.2022 | |
3432021 | VOVA s.r.o. Borbisova 1 Liptovský Mikuláš |
46631534 | Nákup kancelárskych a hygienických potrieb | 228,64 vrátane DPH |
244/11/21 | 18.11.2021 | 23.11.2021 | 8.12.2021 | |
0072021 | CS WEB, s.r.o. Belanská 576/24 Liptovský Hrádok |
46574310 | Web Stránka - poplatok na rok 2021 | 250,00 vrátane DPH |
01/01/21 | 07.01.2021 | 08.01.2021 | 3.2.2021 | |
0952021 | CHOVAN Trans, s.r.o. Hradná 1555, Liptovský Hrádok |
46479813 | Servis SMV Dacia Lodgy LM799CX - pneumatiky-prezutie | 318,00 vrátane DPH |
80/04/21 | 09.04.2021 | 15.04.2021 | 5.5.2021 | |
0892021 | CHOVAN Trans, s.r.o. Hradná 1555, Liptovský Hrádok |
46479813 | Odvoz vyradeného materiálu z CDR K.Lehota | 50,00 vrátane DPH |
74/03/21 | 06.04.2021 | 14.04.2021 | 5.5.2021 | |
0552021 | Pharmliptov, s.r.o. Pri železnici 1737, Liptovský Hrádok |
46381741 | Nákup ochranných pomôcok - respirátory, ochr, odev | 596,20 vrátane DPH |
59/03/21 | 04.03.2021 | 11.03.2021 | 25.3.2021 | |
4122021 | Energas-KK, s.r.o. Štúrova 3520, Liptovský Mikuláš |
46147454 | Odborná prehliadka -skúška vyhradeného plynového zariadenia na prevádzkach CDR LP, LH | 253,44 vrátane DPH |
269/12/21 | 21.12.2021 | 22.12.2021 | 11.1.2022 | |
1782021 | Greenpunkt TOP, s.r.o. Stummerova 1625/100, Topoľčany |
46077804 | Pracovné oblečenie na prax pre dieťa CDR K.Lehota | 85,00 vrátane DPH |
124/06/21 | 23.06.2021 | 28.06.2021 | 8.7.2021 | |
3642021 | ABEJA, s.r.o Komenského 1318/6, Liptovský Mikuláš |
45987190 | Záloha na stavebné práce v CDR K. Lehota | 10000,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 9/2021 | 02.12.2021 | 06.12.2021 | 30.12.2021 | |
3542021 | ABEJA, s.r.o Komenského 1318/6, Liptovský Mikuláš |
45987190 | Stavebné práce na pracovisku CDR K. Lehota | 2172,18 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 9/2021 | 24.11.2021 | 02.12.2021 | 30.12.2021 | |
3382021 | ABEJA, s.r.o Komenského 1318/6, Liptovský Mikuláš |
45987190 | Preddavková platba na stavebné práce v CDR K. Lehota | 10000,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 9/2021 | 11.11.2021 | 15.11.2021 | 7.12.2021 | |
3962021 | EkoPellets Slovakia, s.r.o. Kráľova Lehota 276 |
45679185 | Extra pelety balenie 15kg/ 1pal | 246,00 vrátane DPH |
272/12/21 | 15.12.2021 | 20.12.2021 | 11.1.2022 | |
0622021 | EkoPellets Slovakia, s.r.o. Kráľova Lehota 276 |
45679185 | Extra peleta balenie 1,5kg - 4,2t, manipulácia s paletou | 792,00 vrátane DPH |
60/03/21 | 11.03.2021 | 16.03.2021 | 25.3.2021 | |
0222021 | EkoPellets Slovakia, s.r.o. Kráľova Lehota 276 |
45679185 | Nákup - Extra peleta bal. 15kg - 1,05t + manipulácia s paletou | 198,00 vrátane DPH |
14/01/21 | 21.01.2021 | 26.01.2021 | 4.2.2021 | |
2322021 | Autoservis Ján Ferianc Jerich 708, Hybe |
45672024 | Servis služobného mot. vozidla LM379BI | 62,50 vrátane DPH |
113/05/21 | 03.08.2021 | 16.08.2021 | 27.8.2021 | |
1492021 | Autoservis Ján Ferianc Hybe 708 |
45672024 | Oprava služob. mot. vozidla KIA Sorento LM204BS | 313,30 vrátane DPH |
99/05/21 | 26.05.2021 | 01.06.2021 | 7.7.2021 | |
4212021 | Milan Benček BENEL Liptovská Kokava 265 |
45663891 | Revízia elektroinšt., dodávka a montáž vypínačov, zásuviek, montáž svietidiel v CDR KL | 790,00 vrátane DPH |
261/11/21 | 29.12.2021 | 30.12.2021 | 11.1.2022 | |
2262021 | Snowstav s.r.o. Dostojevského 4672/73, Poprad |
45610843 | Preprava detí - výlety na letnom tábore v Telgárte | 451,60 vrátane DPH |
162/07/21, 163/07/21,164/07/21, 165/07/21 | 26.07.2021 | 02.08.2021 | 27.8.2021 | |
2272021 | Snowstav s.r.o. Dostojevského 4672/73, Poprad |
45610843 | Pobyt detí CDR KL1,2, LM, LT v Chatách SKI Telgárt od 19.-25.7.2021 | 3375,00 vrátane DPH |
140/07/21,142/07/21,152/07/21,156/07/21 | 26.07.2021 | 29.07.2021 | 4.8.2021 | |
0872021 | Pavel Veselovský Priehradná 471/3, Lipt. Mikuláš |
44535431 | Demontáž a montáž WC, batérií sprcha-umývadlo | 1038,00 vrátane DPH |
72/03/21 | 01.04.2021 | 13.04.2021 | 5.5.2021 | |
0772021 | Pavel Veselovský Priehradná 471/3, Lipt. Mikuláš |
44535431 | Nákup náhradných dielov a materiálu k oprave WC, a výmena batérie na pracovisku CDR L. Porúbka | 679,20 vrátane DPH |
71/03/21 | 19.03.2021 | 29.03.2021 | 8.4.2021 | |
3672021 | Mária Mačová Módny slón DAMA Železničná 31/3, Raslavice |
43490387 | Školská lesnícka uniforma pre dieťa CDR K. Lehota | 145,00 vrátane DPH |
111/05/21 | 03.12.2021 | 15.12.2021 | 30.12.2021 | |
3012021 | Peter Poleč - PaSP Vranov 504/38 Liptovský Mikuláš |
43115471 | Revízie plynových a tlakových zariadení v prevádzkach CDR LH | 363,00 vrátane DPH |
194/08/21 | 13.10.2021 | 25.10.2021 | 29.10.2021 | |
4112021 | Základná škola s MŠ Hybe Hybe 691 |
42388139 | Strava detí CDR KL1 a KL2 za obdobie 12/2021 | 114,00 vrátane DPH |
195/08/21, 199/08/21 | 17.12.2021 | 23.12.2021 | 11.1.2022 | |
3942021 | Základná škola s MŠ Hybe Hybe 691 |
42388139 | ŠKD - deti CDR KL za obdobie 01-12/2021 | 304,00 vrátane DPH |
37/02/21, 114/05/21, 196/08/21,31/02/21, 200/08/21 | 15.12.2021 | 20.12.2021 | 11.1.2022 |