Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2552021 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | Zemný plyn | 1072,86 vrátane DPH |
P 3398/2019 | 02.09.2021 | 16.09.2021 | 22.9.2021 | |
2302021 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | Zemný plyn | 1072,86 vrátane DPH |
P 3398/2019 | 03.08.2021 | 13.08.2021 | 27.8.2021 | |
1912021 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | Zemný plyn | 1072,86 vrátane DPH |
P 3398/2019 | 01.07.2021 | 14.07.2021 | 3.8.2021 | |
1552021 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | Zemný plyn | 1072,86 vrátane DPH |
P3398/2019 | 01.06.2021 | 11.06.2021 | 7.7.2021 | |
1212021 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | Zemný plyn | 1072,86 vrátane DPH |
P 3398/2019 | 03.05.2021 | 13.05.2021 | 7.6.2021 | |
0842021 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | Zemný plyn | 1072,86 vrátane DPH |
P3398/2019 | 01.04.2021 | 13.04.2021 | 5.5.2021 | |
0492021 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | Zemný plyn | 1072,86 vrátane DPH |
P 3398/2019 | 01.03.2021 | 12.03.2021 | 25.3.2021 | |
0302021 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | Zemný plyn | 1072,86 vrátane DPH |
P 3398/2019 | 05.02.2021 | 15.02.2021 | 24.2.2021 | |
0212021 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | Zemný plyn - vyúčtovanie 11-12/2020 | 1139,83 vrátane DPH |
P3398/2019 | 18.01.2021 | 09.02.2021 | 18.2.2021 | |
0012021 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | Zemný plyn 01/2021 | 1055,60 vrátane DPH |
P 3398/2019 | 04.01.2021 | 18.01.2021 | 3.2.2021 | |
2082021 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595 Liptovský Mikuláš |
36672441 | Vyúčtovanie spotreby vodné-stočné za obdobie 01-06/2021 | 159,14 vrátane DPH |
609/2005 | 12.07.2021 | 22.07.2021 | 3.8.2021 | |
0282021 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595 Liptovský Mikuláš |
36672441 | Vodné - stočné na obdobie 02/2021 | 368,00 vrátane DPH |
609/2005 | 03.01.2021 | 05.02.2021 | 18.2.2021 | |
0102021 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595 Liptovský Mikuláš |
36672441 | Vodné - stočné, preddavok na 01/2021 | 368,00 vrátane DPH |
609/2005 | 01.01.2021 | 18.01.2021 | 3.2.2021 | |
0122021 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595 Liptovský Mikuláš |
36672441 | Vodné- stočné - vyúčtovanie | 1429,22 vrátane DPH |
609/2005 | 12.01.2021 | 18.01.2021 | 3.2.2021 | |
4082021 | LIMEX ČR, s.r.o. Kamenné pole 4557/12 Liptovský Mikuláš |
51689839 | Koberec - DAKAR, páska | 210,87 vrátane DPH |
278/12/21 | 17.12.2021 | 20.12.2021 | 11.1.2022 | |
3522021 | LIMEX ČR, s.r.o. Kamenné pole 4557/12 Liptovský Mikuláš |
51689839 | Nákup kobercov na SUS L. Trnovec | 317,73 vrátane DPH |
247/11/21 | 23.11.2021 | 01.12.2021 | 30.12.2021 | |
2182021 | Liečebno-výchovné sanatórium Mojmírovská 70 Poľný Kesov |
00400084 | Ubytovanie T. Volf za obdobie 06/2021 | 90,48 vrátane DPH |
94/04/21 | 16.07.2021 | 19.08.2021 | 7.9.2021 | |
2192021 | Liečebno-výchovné sanatórium Mojmírovská 70 Poľný Kesov |
00400084 | Strava T. Volf za obdobie 06/2021 | 101,04 vrátane DPH |
94/04/21 | 16.07.2021 | 19.08.2021 | 7.9.2021 | |
1732021 | Liečebno-výchovné sanatórium Mojmírovská 70 Poľný Kesov |
00400084 | Liečebný pobyt dieťaťa T. Volf - stravné za obdobie 05/2021 | 83,04 vrátane DPH |
94/04/21 | 17.06.2021 | 22.06.2021 | 8.7.2021 | |
1742021 | Liečebno-výchovné sanatórium Mojmírovská 70 Poľný Kesov |
00400084 | Liečebný pobyt dieťaťa T. Volf - ubytovanie za obdobie 05/2021 | 74,88 vrátane DPH |
94/04/21 | 17.06.2021 | 22.06.2021 | 8.7.2021 | |
1402021 | Liečebno-výchovné sanatórium Mojmírovská 70 Poľný Kesov |
00400084 | Liečebný pobyt T. Volf - strava za obdobie 04/2021 | 72,16 vrátane DPH |
55/02/21 | 13.05.2021 | 19.05.2021 | 7.6.2021 | |
1392021 | Liečebno-výchovné sanatórium Mojmírovská 70 Poľný Kesov |
00400084 | Liečebný pobyt T. Volf - ubytovanie za obdobie 04/2021 | 64,17 vrátane DPH |
55/02/21 | 13.05.2021 | 19.05.2021 | 7.6.2021 | |
1042021 | Liečebno-výchovné sanatórium Mojmírovská 70 Poľný Kesov |
00400084 | Strava dieťaťa T. Volf za obdobie 03/2021 | 69,37 vrátane DPH |
55/02/21 | 16.04.2021 | 23.04.2021 | 6.5.2021 | |
1052021 | Liečebno-výchovné sanatórium Mojmírovská 70 Poľný Kesov |
00400084 | Ubytovanie dieťa T. Volf za obdobie 03/2021 | 61,38 vrátane DPH |
55/02/21 | 16.04.2021 | 23.04.2021 | 6.5.2021 | |
0642021 | Liečebno-výchovné sanatórium Mojmírovská 70 Poľný Kesov |
00400084 | Ubytovanie T. Volf za obdobie 02/2021 | 39,06 vrátane DPH |
50/02/21 | 11.03.2021 | 18.03.2021 | 25.3.2021 | |
0652021 | Liečebno-výchovné sanatórium Mojmírovská 70 Poľný Kesov |
00400084 | Strava T. Volf za obdobie 02/2021 | 43,86 vrátane DPH |
50/02/21 | 11.03.2021 | 18.03.2021 | 25.3.2021 | |
0542021 | Liečebno-výchovné sanatórium Mojmírovská 70 Poľný Kesov |
00400084 | Ubytovanie T. Volf za obdobie 01/2021 | 36,27 vrátane DPH |
11/01/21 | 04.03.2021 | 09.03.2021 | 25.3.2021 | |
0532021 | Liečebno-výchovné sanatórium Mojmírovská 70 Poľný Kesov |
00400084 | Stravné dieťaťa CDR L. Trnovec za obdobie 01/2021 | 40,35 vrátane DPH |
11/01/21 | 04.03.2020 | 09.03.2021 | 25.3.2021 | |
4172021 | LDcentrum Computers, s.r.o. SNP 171 Liptovský Hrádok |
50097768 | Tonery - 11ks | 270,00 vrátane DPH |
280/12/21 | 28.12.2021 | 29.12.2021 | 11.1.2022 | |
3982021 | LDcentrum Computers, s.r.o. SNP 171 Liptovský Hrádok |
50097768 | Servis PC, repas 3ks notebook | 612,00 vrátane DPH |
273/12/21 | 16.12.2021 | 23.12.2021 | 11.1.2022 | |
4092021 | LDcentrum Computers, s.r.o. SNP 171 Liptovský Hrádok |
50097768 | Toner CF 217X BK - 4ks | 80,00 vrátane DPH |
277/12/21 | 17.12.2021 | 23.12.2021 | 11.1.2022 | |
3992021 | LDcentrum Computers, s.r.o. SNP 171 Liptovský Hrádok |
50097768 | Tonery- 16ks | 475,00 vrátane DPH |
276/12/21 | 16.12.2021 | 20.12.2021 | 11.1.2022 | |
3852021 | LDcentrum Computers, s.r.o. SNP 171 Liptovský Hrádok |
50097768 | Repas notebookov - 4ks, patch kábel 2ks, rozbočka, webcamera | 973,20 vrátane DPH |
260/11/21 | 13.12.2021 | 17.12.2021 | 30.12.2021 | |
3872021 | LDcentrum Computers, s.r.o. SNP 171 Liptovský Hrádok |
50097768 | Laminátor, rezačka papiera, skartovač 3ks | 278,00 vrátane DPH |
263/11/21 | 13.12.2021 | 17.12.2021 | 30.12.2021 | |
3202021 | LDcentrum Computers, s.r.o. SNP 171 Liptovský Hrádok |
50097768 | Mutif. tlačiarne - 3ks, set k PC -3ks, USB kľúče - 60ks, kábel k PC | 1340,90 vrátane DPH |
236/11/21, | 04.11.2021 | 15.11.2021 | 7.12.2021 | |
3192021 | LDcentrum Computers, s.r.o. SNP 171 Liptovský Hrádok |
50097768 | Servis PC, 29 ks - tonery do tlačiarní | 710,00 vrátane DPH |
227/10/21 | 04.11.2021 | 15.11.2021 | 7.12.2021 | |
2782021 | LDcentrum Computers, s.r.o. SNP 171 Liptovský Hrádok |
50097768 | Nákup bezdrôtových myší 2ks, inštalácia tlačiarní, repasácia NTB | 364,00 vrátane DPH |
221/09/21 | 04.10.2021 | 15.10.2021 | 29.10.2021 | |
2682021 | LDcentrum Computers, s.r.o. SNP 171 Liptovský Hrádok |
50097768 | Nákup -Toner 2ks, fotovalec 1ks | 285,00 vrátane DPH |
220/09/21 | 20.09.2021 | 01.10.2021 | 28.10.2021 | |
2572021 | LDcentrum Computers, s.r.o. SNP 171 Liptovský Hrádok |
50097768 | Nákup tonerov 4ks, oprava tlačiarne. | 154,00 vrátane DPH |
174/08/21 | 06.09.2021 | 24.09.2021 | 5.10.2021 | |
1792021 | LDcentrum Computers, s.r.o. SNP 171 Liptovský Hrádok |
50097768 | Nákup tonerov do tlačiarní | 608,00 vrátane DPH |
119/06/21 | 23.06.2021 | 28.06.2021 | 8.7.2021 |