Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1092021 | Školská jedáleň pri MŠ Čsl. brigády 2 Liptovský Mikuláš |
37972031 | Strava detí CDR L. Mikuláš za obdobie 03/2021 | 52,70 vrátane DPH |
43/02/21 | 19.04.2021 | 23.04.2021 | 6.5.2021 | |
1012021 | Základná škola s MŠ Hybe Hybe 691 |
42388139 | Strava detí CDR K. Lehota za obdobie 03/2021 | 30,88 vrátane DPH |
36/02/21, 28/02/21 | 16.04.2021 | 23.04.2021 | 6.5.2021 | |
0982021 | Hotelová akadémia Čs. brigády 1804 Liptovský Mikuláš |
00893528 | Strava pre dieťa CDR L. Mikuláš za 03/2021, čip 1ks | 13,10 vrátane DPH |
41/02/21, 62/03/21 | 13.04.2021 | 21.04.2021 | 5.5.2021 | |
1002021 | Ingrida Piovarčiová Liptovský Peter 10 |
47111402 | Výrob a montáž kancelárskeho stola -2ks | 128,00 vrátane DPH |
78/03/21 | 13.04.2021 | 21.04.2021 | 5.5.2021 | |
0992021 | Školská jedáleň pri MŠ Kráľova Lehota |
00315338 | Strava dieťaťa CDR K. Lehota za obdobie 03/2021 | 35,42 vrátane DPH |
34/02/21 | 13.04.2021 | 21.04.2021 | 5.5.2021 | |
0962021 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 4573,83 vrátane DPH |
26698/2019 | 09.04.2021 | 21.04.2021 | 5.5.2021 | |
0942021 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava |
00634786 | Internet | 139,22 vrátane DPH |
9924984456, 9918762497, 9928161508,9928161485,9928161331,9928161350 | 06.04.2021 | 21.04.2021 | 5.5.2021 | |
0972021 | Gymnázium M.M.Hodžu Školská jedáleň Ul. M.M.Hodžu 860/9 Liptovský Mikuláš |
00160679 | Strava detí CDR L. Mikuláš za obdobie 03/2021 | 8,33 vrátane DPH |
39/02/21 | 12.04.2021 | 15.04.2021 | 5.5.2021 | |
0902021 | AQUATOP, s.r.o. Belopotockého 627, Liptovský Mikulkáš |
36825247 | Materiál k oprave WC - CDR K. Lehota | 117,06 vrátane DPH |
609/2005 | 03.02.2021 | 15.04.2021 | 5.5.2021 | |
0952021 | CHOVAN Trans, s.r.o. Hradná 1555, Liptovský Hrádok |
46479813 | Servis SMV Dacia Lodgy LM799CX - pneumatiky-prezutie | 318,00 vrátane DPH |
80/04/21 | 09.04.2021 | 15.04.2021 | 5.5.2021 | |
0932021 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 04/2021 | 38,40 vrátane DPH |
ZO/2018A15898 | 06.04.2021 | 14.04.2021 | 5.5.2021 | |
0892021 | CHOVAN Trans, s.r.o. Hradná 1555, Liptovský Hrádok |
46479813 | Odvoz vyradeného materiálu z CDR K.Lehota | 50,00 vrátane DPH |
74/03/21 | 06.04.2021 | 14.04.2021 | 5.5.2021 | |
0882021 | LDcentrum Computers, s.r.o. SNP 171 Liptovský Hrádok |
50097768 | Repasovanie 2ks notebookov (RAM, DISK), Web kamera | 237,00 vrátane DPH |
73/03/21 | 01.04.2021 | 14.04.2021 | 5.5.2021 | |
0922021 | GAJOS s.r.o. M. Pišúta 4022 Liptovský Mikuláš |
36376981 | Činnosť PZS za 01-03/2021 | 144,00 vrátane DPH |
PZS 09/2015 | 06.04.2021 | 14.04.2021 | 5.5.2021 | |
0912021 | Milan Tomčík Andická ulica 3/31 Liptovský Mikuláš |
40978753 | Služby Po a BOZP za 01-03/2021 | 200,00 vrátane DPH |
MZ zo dňa 29.1.2021 | 06,04.2021 | 14.04.2021 | 5.5.2021 | |
0852021 | Pneus s.r.o. Železničná 1416/22, L. Hrádok |
53574320 | servis SMV Renault Espace LM379BI | 326,14 vrátane DPH |
75/03/21 | 01.04.2021 | 13.04.2021 | 5.5.2021 | |
0862021 | YASKY - Ján Lehotský Liptovský Peter 479 |
40004007 | Komp. Toner HP 106A, HP 17A | 151,20 vrátane DPH |
77/03/21 | 01.04.2021 | 13.04.2021 | 5.5.2021 | |
0872021 | Pavel Veselovský Priehradná 471/3, Lipt. Mikuláš |
44535431 | Demontáž a montáž WC, batérií sprcha-umývadlo | 1038,00 vrátane DPH |
72/03/21 | 01.04.2021 | 13.04.2021 | 5.5.2021 | |
0842021 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | Zemný plyn | 1072,86 vrátane DPH |
P3398/2019 | 01.04.2021 | 13.04.2021 | 5.5.2021 | |
0832021 | SPDDD Úsmev ako Dar Ševčenkova 21 Bratislava |
17316537 | Účastnícky poplatok za výcvik DDP - 1 zamestnanec CDR LH | 307,00 vrátane DPH |
76/03/21 | 30.03.2021 | 08.04.2021 | 5.5.2021 | |
0802021 | Jaroslav Uhrík - Riders Club Kemi 627/1 Liptovský Mikuláš |
40001580 | Odvoz odpadu z CDR Lipt. Trnovec na zberný dvor. | 30,00 vrátane DPH |
70/03/21 | 24.3.2021 | 08.04.2021 | 27.4.2021 | |
0722021 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 Bratislava |
35697270 | Mobilný internet, mobilné hovory | 495,24 vrátane DPH |
21/OIaMIS/2014 | 17.03.2021 | 08.04.2021 | 27.4.2021 | |
0812021 | Školská jedáleň pri MŠ Kráľová Lehota 82 |
00315338 | Strava dieťaťa CDR K. Lehota za obdobie 02/2021 | 7,70 vrátane DPH |
34/02/21 | 24.03.2021 | 08.04.2021 | 27.4.2021 | |
0822021 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova 26 Bratislava |
35701722 | DIGI TV | 86,20 vrátane DPH |
30160083/2007,30160085/2007,30160087/2007,30160153/2007,30899118/2016,30899121/2016,30899123/2016 | 25.03.2021 | 08.04.2021 | 27.4.2021 | |
0782021 | YASKY - Ján Lehotský Liptovský Peter 479 |
40004007 | Nákup tonerov HP Laser Jet -8ks | 161,80 vrátane DPH |
68/03/21 | 22.03.2021 | 29.03.2021 | 8.4.2021 | |
0592021 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 1535,02 vrátane DPH |
26698/2019 | 08.03.2021 | 29.03.2021 | 8.4.2021 | |
057/2021 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11 Bratislava |
35757086 | PHM, poštovné, nákup materiálu na opravy a údržbe v CDR | 832,70 vrátane DPH |
8943/0321 | 08.03.2021 | 29.03.2021 | 8.4.2021 | |
0752021 | LDcentrum Computers, s.r.o. SNP 171 Liptovský Hrádok |
50097768 | Nákup komponentov k PC-USB kábel, myš, audioredukcia | 80,00 vrátane DPH |
67/03/2021 | 17.03.2021 | 29.03.2021 | 8.4.2021 | |
0772021 | Pavel Veselovský Priehradná 471/3, Lipt. Mikuláš |
44535431 | Nákup náhradných dielov a materiálu k oprave WC, a výmena batérie na pracovisku CDR L. Porúbka | 679,20 vrátane DPH |
71/03/21 | 19.03.2021 | 29.03.2021 | 8.4.2021 | |
0762021 | Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170 Liptovský Hrádok |
00315494 | Miestny poplatok za komunálne odpady na rok 2021 | 207,35 vrátane DPH |
Rozhodnutie č. 9375/2021 | 18.03.2021 | 29.03.2021 | 8.4.2021 | |
0742021 | Základná škola M. Janošku Ul. čš.brigády 4 Liptovský Mikuláš |
37810472 | Poplatok za ŠKD dieťaťa CDR L. Mikuláš | 32,00 vrátane DPH |
61/03/21 | 17.3.2021 | 29.03.2021 | 8.4.2021 | |
0732021 | AQUATOP, s.r.o. Belopotockého 627, Liptovský Mikulkáš |
36825247 | Nákup materiálu k oprave na pracovisku CDR L. Mikuláš | 28,18 vrátane DPH |
69/03/21 | 17.03.2021 | 29.03.2021 | 8.4.2021 | |
0792021 | Obec Liptovský Trnovec Liptovský Trnovec 160 |
00315541 | Daň z nehnuteľností na rok 2021 | 20,23 vrátane DPH |
Rozhodnutie č. 62 | 22.03.2021 | 29.03.2021 | 8.4.2021 | |
0562021 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava |
35763469 | Internet, mobilné služby | 145,94 vrátane DPH |
9924984456, 9918762497, 9928161508,9928161485,9928161331,9928161350 | 05.03.2021 | 23.03.2021 | 25.3.2021 | |
0672021 | Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170 Liptovský Hrádok |
00315494 | Úhrada dane z nehnuteľností na rok 2021 | 240,77 vrátane DPH |
R.č. 8/2021 | 12.03.2021 | 23.03.2021 | 25.3.2021 | |
0702021 | AQUATOP, s.r.o. Belopotockého 627, Liptovský Mikulkáš |
36825247 | Náhradný diel- WC kombi Jika Zeta, sada na upevnenie | 118,57 vrátane DPH |
66/03/21 | 15.03.2021 | 23.03.2021 | 25.3.2021 | |
0682021 | Obec Kráľová Lehota Kráľova Lehota |
00315338 | Úhrada dane z nehnuteľností na rok 2021 | 687,26 vrátane DPH |
R.č. 2100246151 | 12.03.2021 | 23.03.2021 | 25.3.2021 | |
0692021 | Obec Kráľová Lehota Kráľova Lehota |
00315338 | Úhrada miestneho poplatku za komunálne odpady na rok 2021 | 1125,00 vrátane DPH |
R č. 2100246121 | 12.03.2021 | 23.03.2021 | 25.3.2021 | |
0642021 | Liečebno-výchovné sanatórium Mojmírovská 70 Poľný Kesov |
00400084 | Ubytovanie T. Volf za obdobie 02/2021 | 39,06 vrátane DPH |
50/02/21 | 11.03.2021 | 18.03.2021 | 25.3.2021 | |
0652021 | Liečebno-výchovné sanatórium Mojmírovská 70 Poľný Kesov |
00400084 | Strava T. Volf za obdobie 02/2021 | 43,86 vrátane DPH |
50/02/21 | 11.03.2021 | 18.03.2021 | 25.3.2021 |