Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3582021 | OKAY Slovakia, spol. s. r.o Černyševského 1287/10, Bratislava |
53825979 | Televízor na skupinu - CDR L. Mikuláš | 459,00 vrátane DPH |
238/11/21 | 24.11.2021 | 02.12.2021 | 30.12.2021 | |
3112021 | Pneus s.r.o. Železničná 1416/22, L. Hrádok |
53574320 | Prezutie pneumatík na služ. mot vozidlách - LM799CX, LM400DP, LM411DP | 64,90 vrátane DPH |
230/10/21 | 02.11.2021 | 10.11.2021 | 29.11.2021 | |
2372021 | Pneus s.r.o. Železničná 1416/22, L. Hrádok |
53574320 | Servis služobného mot. vozidla Dacia Lodgy LM799CX | 13,31 vrátane DPH |
161/07/21 | 06.08.2021 | 13.08.2021 | 27.8.2021 | |
1932021 | Pneus s.r.o. Železničná 1416/22, L. Hrádok |
53574320 | Prezutie a vyváženie pneumatík na služ. mot. vozidlách LM400DP, LM411DP, LM799CX, LM949CA | 93,70 vrátane DPH |
112/05/21 | 06.07.2021 | 09.07.2021 | 3.8.2021 | |
1482021 | Pneus s.r.o. Železničná 1416/22, L. Hrádok |
53574320 | Servis SMV Škoda Fabia LM949CA | 129,46 vrátane DPH |
107/05/21 | 26.05.2021 | 28.05.2021 | 7.6.2021 | |
0852021 | Pneus s.r.o. Železničná 1416/22, L. Hrádok |
53574320 | servis SMV Renault Espace LM379BI | 326,14 vrátane DPH |
75/03/21 | 01.04.2021 | 13.04.2021 | 5.5.2021 | |
3352021 | ekoLiptov, s.r.o. Kráľova Lehota 276 |
53255674 | EkoPeletky bukové/15kg 3 palety pre CDR Kráľova Lehota | 702,00 vrátane DPH |
231/10/21 | 11.11.2021 | 12.11.2021 | 29.11.2021 | |
3102021 | ekoLiptov, s.r.o. Kráľova Lehota 276 |
53255674 | EkoPeletky bukové 15kg/5 paliet - pre CDR Kráľova Lehota | 1170,00 vrátane DPH |
231/10/21 | 02.11.2021 | 04.11.2021 | 29.11.2021 | |
2652021 | ekoLiptov, s.r.o. Kráľova Lehota 276 |
53255674 | EkoPelety bukové 15kg/ 5 paliet | 1095,00 vrátane DPH |
211/08/21 | 16.09.2021 | 21.09.2021 | 5.10.2021 | |
1162021 | ekoLiptov, s.r.o. Kráľova Lehota 276 |
53255674 | EkoPeletky 15kg - 5pal | 995,00 vrátane DPH |
93/04/21 | 27.04.2021 | 04.05.2021 | 7.6.2021 | |
1862021 | Top-text, s.r.o. Zemianska 782/4J, Jacovce |
53251644 | Pilčícky oblek na prax pre dieťa CDR K. Lehota | 59,50 vrátane DPH |
126/06/21 | 01.07.2021 | 06.07.2021 | 3.8.2021 | |
4182021 | Gastro Glass Tatry SK, s.r.o. Nábrežie J. Jánošíka 1920/5 Liptovský Mikuláš |
52657906 | Potreby do domácnosti - vybavenie kuchýň centra | 482,98 vrátane DPH |
282/12/21 | 28.12.2021 | 29.12.2021 | 11.1.2022 | |
1832021 | Správa IT, s.r.o. SNP 171/13 Liptovský Hrádok |
52326764 | Počítačové služby - servis | 72,00 vrátane DPH |
125/06/21 | 28.06.2021 | 06.07.2021 | 3.8.2021 | |
1322021 | Správa IT, s.r.o. SNP 171/13 Liptovský Hrádok |
52326764 | Počítačové služby - pracovisko CDR L. Hrádok | 144,00 vrátane DPH |
98/05/21 | 07.05.2021 | 14.05.2021 | 7.6.2021 | |
2612021 | Stredná priemyselná škola informačných technológií Nábrežná 1325 Kysucké Nové Mesto |
51906201 | Ubytovanie dieťaťa v školskom internáte na obdobie 09-12/2021 | 68,00 vrátane DPH |
179/08/21 | 08.09.2021 | 16.09.2021 | 22.9.2021 | |
2502021 | OZ Mesto medzi ušami Matuškova 410/15 Liptovský Hrádok |
51882591 | Denný letný tábor pre deti CDR KL1 v Liptovskom Jáne | 800,00 vrátane DPH |
177/08/21 | 30.08.2021 | 02.09.2021 | 22.9.2021 | |
2512021 | OZ Mesto medzi ušami Matuškova 410/15 Liptovský Hrádok |
51882591 | Denný letný tábor pre deti CDR KL2 v Liptovskom Jáne | 100,00 vrátane DPH |
178/08/21 | 30.08.2021 | 02.09.2021 | 22.9.2021 | |
0292021 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina |
51865467 | Dodávka el. energie za 02-12/2021 súhrn preddavkových platieb | 15257,00 vrátane DPH |
33836/2017 | 05.02.2021 | 15.02.2021 | 24.2.2021 | |
0142021 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina |
51865467 | Elektr. energia - vyúčtovanie CDR L. Hrádok, Záhradná 121 | 241,77 vrátane DPH |
16446/2017-M ODSM | 18.01.2021 | 21.01.2021 | 3.2.2021 | |
0182021 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina |
51865467 | Elektr. energia - vyúčtovanie CDR L. Porúbka | 843,78 vrátane DPH |
16446/2017-M ODSM | 18.01.2021 | 21.01.2021 | 3.2.2021 | |
0172021 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina |
51865467 | Elektr. energia - vyúčtovanie CDR K. Lehota | 1875,80 vrátane DPH |
16446/2017-M ODSM | 18.01.2021 | 21.01.2021 | 3.2.2021 | |
0162021 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina |
51865467 | Elektr. energia - vyúčtovanie CDR L. Mikuláš | 35,73 vrátane DPH |
16446/2017-M ODSM | 18.01.2021 | 21.01.2021 | 3.2.2021 | |
0152021 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina |
51865467 | Elektr. energia - vyúčtovanie pracovisko CDR L. Trnovec | 5247,85 vrátane DPH |
16446/2017-M ODSM | 18.01.2021 | 21.01.2021 | 3.2.2021 | |
4082021 | LIMEX ČR, s.r.o. Kamenné pole 4557/12 Liptovský Mikuláš |
51689839 | Koberec - DAKAR, páska | 210,87 vrátane DPH |
278/12/21 | 17.12.2021 | 20.12.2021 | 11.1.2022 | |
3522021 | LIMEX ČR, s.r.o. Kamenné pole 4557/12 Liptovský Mikuláš |
51689839 | Nákup kobercov na SUS L. Trnovec | 317,73 vrátane DPH |
247/11/21 | 23.11.2021 | 01.12.2021 | 30.12.2021 | |
3972021 | Merkury Shop, s.r.o. Duklianska 11 Prešov |
51231735 | Nákup - koberec 4ks, komoda, nadstavec, skriňa 2ks, luster | 858,49 vrátane DPH |
274/12/21 | 16.12.2021 | 20.12.2021 | 11.1.2022 | |
3502021 | Merkury Shop, s.r.o. Kamenné pole 4618/9 Liptovský Mikuláš |
51231735 | Interiérové vybavenie - skriňa Karol pre SUS L. Trnovec | 245,05 vrátane DPH |
254/11/21 | 23.11.2021 | 01.12.2021 | 30.12.2021 | |
3512021 | Merkury Shop, s.r.o. Kamenné pole 4618/9 Liptovský Mikuláš |
51231735 | Interiérové vybavenie na SUS K. Lehota | 356,20 vrátane DPH |
253/11/21 | 23.11.2021 | 01.12.2021 | 30.12.2021 | |
0232021 | TS COMP, s.r.o. Vrlíková 1183/6 Liptovský Mikuláš |
50848381 | Upratovanie priestorov na pracovisku CDR K. Lehota. | 460,00 vrátane DPH |
15/01/2021 | 21.01.2021 | 28.01.2021 | 4.2.2021 | |
2662021 | MUDr. Martin Naď, s.r.o. Likavka 890 |
50597531 | Psychodiagnostika detí CDR LM, CDR KL, CDR LH dňa 16.9.2021 | 100,00 vrátane DPH |
193/08/21, 185/08/21, 217/09/21 | 20.09.2021 | 05.10.2021 | 28.10.2021 | |
1702021 | MUDr. Martin Naď, s.r.o. Likavka 890 |
50597531 | Psychodiagnostické vyšetrenie detí CDR L. Hrádok | 100,00 vrátane DPH |
29/02/21, 91/04/21, 92/04/21,90/04/21 | 16.06.2021 | 06.07.2021 | 3.8.2021 | |
1142021 | MUDr. Martin Naď, s.r.o. Likavka 890 |
50597531 | Psychodiagnostické vyšetrenie detí CDR Lipt. Hrádok | 100,00 vrátane DPH |
90/04/21, 92/04/21,29/01/21, | 22.04.2021 | 29.04.2021 | 6.5.2021 | |
3652021 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 12/2021 | 38,40 vrátane DPH |
ZO/2018A15898 | 02.12.2021 | 06.12.2021 | 30.12.2021 | |
3152021 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 11/2021 | 38,40 vrátane DPH |
ZO/2018A15898 | 02.11.2021 | 10.11.2021 | 29.11.2021 | |
2802021 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 10/2021 | 38,40 vrátane DPH |
ZO/2018A15898 | 04.10.2021 | 12.10.2021 | 28.10.2021 | |
2562021 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 09/2021 | 38,40 vrátane DPH |
ZO/2018A15898 | 02.09.2021 | 07.09.2021 | 22.9.2021 | |
2312021 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 08/2021 | 38,40 vrátane DPH |
ZO/2018A15898 | 03.08.2021 | 13.08.2021 | 27.8.2021 | |
2032021 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A Košice |
50528041 | Výkon činnosti zodpovednej osoby za 07-12/2021 | 72,00 vrátane DPH |
WS/2019A15898-1 | 12.07.2021 | 22.07.2021 | 3.8.2021 | |
1892021 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 07/2021 | 38,40 vrátane DPH |
ZO/2018A15898 | 01.07.2021 | 06.07.2021 | 3.8.2021 | |
1542021 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 06/2021 | 38,40 vrátane DPH |
ZO/2018A15898 | 01.06.2021 | 08.06.2021 | 7.7.2021 |