Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4210083 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 42,20 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 6.5.2021 | 10.05.2021 | 20.9.2021 | |
4210053 | Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 42,20 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 8.4.2021 | 12.04.2021 | 19.5.2021 | |
4210031 | Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 42,20 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 8.3.2021 | 15.03.2021 | 19.4.2021 | |
4210016 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 42,20 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 10.2.2021 | 16.02.2021 | 22.3.2021 | |
4210005 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 42,20 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 8.1.2021 | 14.01.2021 | 9.3.2021 | |
4210281 | Osobný údaj s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/2,Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 43,20 bez DPH |
Zmluva č.ZO/2018A16555-1 | 1.12.2021 | 03.12.2021 | 9.2.2022 | |
4210251 | Osobný údaj s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/2,Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A16555-1 | 2.11.2021 | 05.11.2021 | 13.1.2022 | |
4210220 | Osobný údaj s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/2,Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A16555-1 | 7.10.2021 | 11.10.2021 | 11.1.2022 | |
4210215 | Spojená škola internátna Československej armády 183/1,Kremnica |
51958767 | Strava dieťaťa | 43,65 bez DPH |
Sk.010/2021 | 4.10.2021 | 08.10.2021 | 11.1.2022 | |
4210202 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48,Žilina |
51865467 | Dodávka elektriny | 43,02 vrátane DPH |
Príloha č.3 k Rámcovej dohode č.16446/2017-M | 29.9.2021 | 08.10.2021 | 10.1.2022 | |
4210170 | Osobný údaj s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/2,Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A16555-1 | 2.9.2021 | 08.09.2021 | 29.12.2021 | |
4210161 | Osobný údaj s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/2,Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A16555-1 | 19.8.2021 | 27.08.2021 | 16.12.2021 | |
4210128 | Osobný údaj s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/2,Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A16555-1 | 2.7.2021 | 26.07.2021 | 15.12.2021 | |
4210100 | Osobný údaj s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/2,Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A16555 | 2.6.2021 | 09.06.2021 | 20.9.2021 | |
4210069 | Osobný údaj s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/2,Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A16555 | 3.5.2021 | 10.05.2021 | 16.9.2021 | |
4210048 | Osobný údaj.sk.,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A16555-1 | 6.4.2021 | 21.04.2021 | 18.5.2021 | |
4210045 | Osobný údaj .sk,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A16555-1 | 29.3.2021 | 29.03.2021 | 29.4.2021 | |
4210023 | Osobný údaj sk,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018 A16555-1 | 24.2.2021 | 26.02.2021 | 22.3.2021 | |
4210002 | Osobnyudaj.sk Námestie osloboditeľov 3/A,Košice |
50528041 | Výkon činnosti zodpovednej osoby | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018 A 16555-1 | 5.12021 | 20.01.2021 | 9.3.2021 | |
4210219 | Soňa Dudášová Robotnícka 845/6,T.Teplice |
47128062 | Upratovacie práce | 45,00 bez DPH |
82/2021 | 7.10.2021 | 13.10.2021 | 11.1.2022 | |
4210080 | Conti Trade Kollárova 85/B,Martin |
36336556 | Prezutie kolies | 45,79 vrátane DPH |
39/2021 | 5.5.2021 | 10.05.2021 | 20.9.2021 | |
4210024 | IKEA s.r.o. Ivanská cesta 18,Bratislava |
35849436 | Plastový rám | 45,90 vrátane DPH |
5/2021 | 24.2.2021 | 26.02.2021 | 22.3.2021 | |
4210297 | Enviro s.r.o. Gaštanova 1008/27,Bytča |
50520075 | Kuchynský odpad | 46,50 bez DPH |
Dodatok č.2 k zmluve č.02012017 | 20.12.2021 | 29.12.2021 | 9.2.2022 | |
4210278 | Obec Belá Dulice Belá-Dulice |
00316563 | Obedy detí | 46,92 bez DPH |
sk .002 | 30.11.2021 | 03.12.2021 | 9.2.2022 | |
4210273 | Redukačné centrum Trstín |
00163317 | Pobyt dieťaťa | 46,09 bez DPH |
sk.016 | 19.11.2021 | 25.11.2021 | 25.1.2022 | |
4210271 | Conti trade s.r.o. Kollárova 91, Martin |
36336556 | Prezutie kolies | 46,01 vrátane DPH |
96/2021 | 18.11.2021 | 26.11.2021 | 25.1.2022 | |
4210225 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48,Žilina |
51865467 | Upomienka | 46,62 vrátane DPH |
Príloha č.3 k Rámcovej dohode č.16446/2017-M | 8.10.2021 | 13.10.2021 | 11.1.2022 | |
4210221 | Enviro s.r.o. Gaštanova 1008/27,Bytča |
50520075 | Kuchynský odpad | 46,50 bez DPH |
Dodatok č.2 k zmluve č.02012017 | 8.10.2021 | 13.10.2021 | 11.1.2022 | |
4210121 | Enviro s.r.o. Gaštanova 1008/27,Bytča |
50520075 | Evidencia kuchynského odpadu | 46,50 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č.02012017 | 30.6.2021 | 08.07.2021 | 15.12.2021 | |
4210081 | Conti Trade Kollárova 85/B,Martin |
36336556 | Prezutie kolies | 46,31 vrátane DPH |
40/2021 | 5.5.2021 | 10.05.2021 | 20.9.2021 | |
4210052 | Enviro ways s.r.o. Gaštanova 1008/27,Bytča |
50520075 | Kuchynský odpad január - marec 2021 | 46,50 bez DPH |
Dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní služieb č.02012017 | 7.4.2021 | 12.04.2021 | 19.5.2021 | |
4210001 | Enviro ways s.r.o. Gaštanová 1008/27 , Bytča |
50520075 | Kuchynský odpad oktober - december 2020 | 46,50 bez DPH |
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytovaní služieb pri zbere kuchynského odpadu | 5.1.2021 | 20.01.2021 | 9.3.2021 | |
4210296 | Obec Necpaly Necpaly 168 |
00316814 | Strava detí zo ZŠ | 47,88 bez DPH |
sk.004 | 15.12.2021 | 17.12.2021 | 9.2.2022 | |
4210300 | Demro Martin 29.augusta 11 Martin |
17852188 | Čistiace potreby | 50,50 vrátane DPH |
99/2021 | 28.12.2021 | 30.12.2021 | 9.2.2022 | |
4210223 | Mgr.Zuzana Tomášková P.Mudroňa 16 Martin |
36139203 | Psychologické vyšetrenie | 50,00 bez DPH |
83/2021 | 8.10.2021 | 13.10.2021 | 11.1.2022 | |
4210200 | Mgr.Zuzana Tomášková P.Mudroňa 16 Martin |
36139203 | Psychologické vyšetrenie | 50,00 bez DPH |
81/2021 | 29.9.2021 | 06.10.2021 | 30.12.2021 | |
4210172 | Mgr.Zuzana Tomášková Mudroňova 16,Martin |
36139203 | Psychologické vyšetrenie | 50,00 bez DPH |
71/2021 | 3.9.2021 | 08.09.2021 | 29.12.2021 | |
4210159 | Mgr.Zuzana Tomášková P.Mudroňa 16 Martin |
36139203 | Psychologické vyšetrenie | 50,00 bez DPH |
29/2021 | 16.8.2021 | 27.08.2021 | 16.12.2021 | |
4210147 | Mgr.Zuzana Tomášková P.Mudroňa 16 Martin |
36139203 | Psychologické vyšetrenie | 50,00 bez DPH |
63/2021 | 28.7.2021 | 04.08.2021 | 16.12.2021 | |
4210073 | Mgr.Zuzana Tomášková P. Mudroňa 46,Martin |
36139203 | Psychologické vyšetrenie | 50,00 bez DPH |
34/2021 | 3.5.2021 | 10.05.2021 | 16.9.2021 |