Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4210043 | Spojená škola Školskám447/2,T.Teplice |
37906216 | Poplatok za nebytové priestory | 169 bez DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov | 25.3.2021 | 29.03.2021 | 29.4.2021 | |
4210042 | Spojená škola Školská 447/2 T.Teplice |
37906216 | Nájomné za nebytové priestory | 169 bez DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov | 25.3.2021 | 29.03.2021 | 29.4.2021 | |
4210041 | Spojená škola Školská 447/2,Turčianske Teplice |
37906216 | Poplatok za nebytové priestory | 169 bez DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov | 25.3.2021 | 29.03.2021 | 29.4.2021 | |
4210040 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48,Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny | 211,33 vrátane DPH |
Príloha č.3 k Rámcovej dohode č.16446/2017-M | 17.3.2021 | 29.03.2021 | 29.4.2021 | |
4210038 | Allianz Slovenská poisťovňa Dostojevského rad 4,Bratislava |
00151700 | Vyúčtovanie poistného | 678,25 bez DPH |
Poistná zmluva č.9970047894 | 17.3.2021 | 21.04.2021 | 29.4.2021 | |
4210035 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 3 100,38 bez DPH |
Príloha č.6 k Rámcovej dohode č.8669/2019-M | 11.3.2021 | 22.03.2021 | 21.4.2021 | |
4210034 | Ing.Janka Matisová Nekrasova 14,Martin |
41244001 | Prenájom priestorov | 335,00 bez DPH |
Zmluva o prenájme nebytových priestorov | 11.3.2021 | 15.03.2021 | 21.4.2021 | |
4210032 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 146,09 vrátane DPH |
Zmluva o predaji motorových palív | 8.3.2021 | 15.03.2021 | 21.4.2021 | |
4210031 | Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 42,20 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 8.3.2021 | 15.03.2021 | 19.4.2021 | |
4210029 | Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 63,00 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 26.2.2021 | 09.03.2021 | 19.4.2021 | |
4210028 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | Hlasový paušál | 224,85 vrátane DPH |
Dodatok č.1 zmluve o poskytovaní služby č.2/2016 | 26.2.2021 | 09.03.2021 | 19.4.2021 | |
4210025 | Flaga spol.s.r.o. Šenkvická 14/R,Pezinok |
34116940 | Flaga plyn 7 | 7 252,68 vrátane DPH |
Zmluvač.90010/02 | 25.2.2021 | 09.03.2021 | 22.3.2021 | |
4210023 | Osobný údaj sk,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018 A16555-1 | 24.2.2021 | 26.02.2021 | 22.3.2021 | |
4210022 | Ing.Janka Matisová Nekrasova 14,Martin |
41244001 | Prenájom priestorov Škultétyho 4 Martin | 335,00 bez DPH |
Zmluva o prenájme nebytových priestorov | 22.2.2021 | 22.02.2021 | 22.3.2021 | |
4210020 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 3490,62 bez DPH |
Príloha č.6 k Rámcovej dohode č.8669/2019-M | 16.2.2021 | 26.02.2021 | 22.3.2021 | |
4210019 | Flaga spol.s.r.o. Šenkvická 14/R,Pezinok |
34116940 | Dodávka plynu | 6828,60 vrátane DPH |
Zmluva č.90010/02 | 11.2.2021 | 16.02.2021 | 22.3.2021 | |
4210018 | SE a.s. Pri Rajčianke 8591/48,Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny | 231,88 vrátane DPH |
Príloha č.3 k Rámcovej dohode č.16446/2017-M | 11.2.2021 | 16.02.2021 | 22.3.2021 | |
4210016 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 42,20 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 10.2.2021 | 16.02.2021 | 22.3.2021 | |
4210014 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | Odber PHM | 33,95 vrátane DPH |
Zmluva o predaji motorových palív č.20005792 | 10.2.2021 | 16.02.2021 | 22.3.2021 | |
4210013 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 63,00 vrátane DPH |
Zmluva o pripojeníč.0296907 | 5.2.2021 | 09.02.2021 | 22.3.2021 | |
4210010 | Allianz Slovenská poisťovňa Dostojeského rad 4,Bratislava |
00151700 | Poistenie vozidla MAX | 385,44 bez DPH |
Poistná zmluva č.9970047894 | 23.1.2021 | 09.02.2021 | 22.3.2021 | |
4210009 | Ing.Janka Matisová Nekrasova 14,Martin |
41244001 | Prenájom priestorov | 335,00 bez DPH |
Zmluva o prenájme nebytových priestorov | 20.1.2021 | 25.01.2021 | 10.3.2021 | |
4210008 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48,Žilina |
51865467 | Dodávka energie | 589,92 vrátane DPH |
Príloha č.3 k Rámcovej dohode č.16446/2017-M | 15.1.2021 | 20.01.2021 | 10.3.2021 | |
4210007 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | Hlasový paušál | 436,11 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služby č.2/2016 | 11.1.2021 | 12.01.2021 | 10.3.2021 | |
4210006 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 140,81 vrátane DPH |
Zmluva opredaji motorových palív č.20005792 | 11.1.2021 | 14.01.2021 | 10.3.2021 | |
4210005 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 42,20 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 8.1.2021 | 14.01.2021 | 9.3.2021 | |
4210003 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 3 774,81 bez DPH |
Príloha č.6 k rámcovej dohode č.8669/2019-M | 7.1.2021 | 12.01.2021 | 9.3.2021 | |
4210002 | Osobnyudaj.sk Námestie osloboditeľov 3/A,Košice |
50528041 | Výkon činnosti zodpovednej osoby | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018 A 16555-1 | 5.12021 | 20.01.2021 | 9.3.2021 | |
4210001 | Enviro ways s.r.o. Gaštanová 1008/27 , Bytča |
50520075 | Kuchynský odpad oktober - december 2020 | 46,50 bez DPH |
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytovaní služieb pri zbere kuchynského odpadu | 5.1.2021 | 20.01.2021 | 9.3.2021 | |
4210027 | Skynet energy s.r.o. Turčiansky Peter 98 |
36398233 | Náplne do tlačiarní | 328,80 vrátane DPH |
7, 9/2021 | 26.2.2021 | 15.03.2021 | 19.4.2021 | |
4210260 | Obec Belá - Dulice Školská jedáleň Belá-Dulice |
00316563 | Obedy detí tretia skupina | 62,10 bez DPH |
002/2021 | 12.11.2021 | 19.11.2021 | 24.1.2022 | |
4210259 | Obec Belá - Dulice Školská jedáleň Belá - Dulice |
00316563 | Obedy detí druhá skupina | 82,80 bez DPH |
002/2021 | 12.11.2021 | 19.11.2021 | 24.1.2022 | |
4210258 | Obec Belá - Dulice Školská Jedáleň Belá - Dulice |
00316563 | Obedy detí 1.sk | 52,44 bez DPH |
002/2021 | 12.11.2021 | 19.11.2021 | 24.1.2022 | |
4210265 | Obec Necpaly Necpaly 168 |
00316814 | Strava detí | 193,40 bez DPH |
004/2021 | 15.11.2021 | 19.11.2021 | 24.1.2022 | |
4210060 | Špeciálna základná škola Kúpeľná 97,Liptovský Ján |
42224233 | Strava za mesiac apríl 2021 | 37,52 bez DPH |
012 sk. | 19.4.2021 | 26.04.2021 | 21.6.2021 | |
4210061 | Špeciálna základná škola P.Mudroňa 46,Martin |
36134252 | Strava žiaka | 3,30 bez DPH |
013 sk. | 19.4.2021 | 26.04.2021 | 21.6.2021 | |
4210062 | špeciálna základná škola P.Mudroňa č.46 , Martin |
36134252 | Strava žiačky | 19,80 bez DPH |
013sk. | 19.4.2021 | 26.04.2021 | 21.6.2021 | |
4210012 | Pavol Pastorek Rajecká Lesná 98 |
45714525 | Oprava vodovodu s materiálom | 600,00 vrátane DPH |
1/2021 | 25.1.2021 | 09.02.2021 | 22.3.2021 | |
4210030 | Skynet energy s.r.o. Turčiansky Peter 98 |
36398233 | Oprava tlačiarne | 295,20 vrátane DPH |
10/2021 | 5.3.2021 | 16.03.2021 | 19.4.2021 | |
4210305 | NAY a.s. Tuhovská 15,Bratislava |
35739487 | Chladnička | 339,00 vrátane DPH |
100/2021 | 30.12.2021 | 31.12.2021 | 9.2.2022 |