
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4210041 | Spojená škola Školská 447/2,Turčianske Teplice |
37906216 | Poplatok za nebytové priestory | 169 bez DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov | 25.3.2021 | 29.03.2021 | 29.4.2021 | |
4210294 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48,Žilina |
51865467 | Poplatok za el.energiu | 679,94 vrátane DPH |
Príloha č.3 k Rámcovej dohode č.16446/2017-M | 13.12.2021 | 15.12.2021 | 9.2.2022 | |
4210135 | Turvod a.s. Kuzmányho 25,Martin |
36672084 | Poplatok vodné a stočné | 875,18 vrátane DPH |
dodatok č.1 k Zmluve č.200618544 | 12.7.2021 | 14.07.2021 | 15.12.2021 | |
4210187 | Obec Necpaly Necpaly 168 |
00316814 | Poplatok za žiakov v ŠKD Necpaly | 54,00 bez DPH |
Sk 004,005,006 | 17.9.2021 | 29.09.2021 | 30.12.2021 | |
4210289 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 42,20 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 9.12.2021 | 15.12.2021 | 9.2.2022 | |
4210255 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 42,20 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 8.11.2021 | 26.11.2021 | 24.1.2022 | |
4210245 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 63,00 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 28.10.2021 | 08.11.2021 | 12.1.2022 | |
4210224 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 42,20 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 8.10.2021 | 13.10.2021 | 11.1.2022 | |
4210178 | Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 42,20 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 8.9.2021 | 16.09.2021 | 29.12.2021 | |
4210134 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 42,20 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 12.7.2021 | 14.07.2021 | 15.12.2021 | |
4210031 | Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 42,20 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 8.3.2021 | 15.03.2021 | 19.4.2021 | |
4210029 | Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 63,00 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 26.2.2021 | 09.03.2021 | 19.4.2021 | |
4210016 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 42,20 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 10.2.2021 | 16.02.2021 | 22.3.2021 | |
4210013 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 63,00 vrátane DPH |
Zmluva o pripojeníč.0296907 | 5.2.2021 | 09.02.2021 | 22.3.2021 | |
4210005 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 42,20 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 8.1.2021 | 14.01.2021 | 9.3.2021 | |
4210010 | Allianz Slovenská poisťovňa Dostojeského rad 4,Bratislava |
00151700 | Poistenie vozidla MAX | 385,44 bez DPH |
Poistná zmluva č.9970047894 | 23.1.2021 | 09.02.2021 | 22.3.2021 | |
4210115 | Allianz Slov.poisťovňa Dostojevského rad 4,Bratislava |
00151700 | Poistenie osôb | 21,84 bez DPH |
25/2021 | 22.6.2021 | 24.06.2021 | 22.9.2021 | |
4210209 | Allianz Slov.poisťovňa Dostojevského rad 4,Bratislava |
00151700 | Poistenie Moje auto | 111,72 bez DPH |
Poistná zmluva č.9970047894 | 4.10.2021 | 05.10.2021 | 10.1.2022 | |
4210207 | Allianz Slov.poisťovňa Dostojevského rad 4,Bratislava |
00151700 | Poistenie Moje auto | 111,72 bez DPH |
Poistná zmluva č.9970047894 | 30.9.2021 | 01.10.2021 | 10.1.2022 | |
4210288 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 79,69 vrátane DPH |
Zmluva o predaji motorových palív č.20005792 | 9.12.2021 | 15.12.2021 | 9.2.2022 | |
4210254 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 235,42 bez DPH |
Zmluva o predaji motorových palív | 8.11.2021 | 19.11.2021 | 24.1.2022 | |
4210222 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 252,18 vrátane DPH |
Zmluva o predaji motorových palív č.20005792 | 8.10.2021 | 13.10.2021 | 11.1.2022 | |
4210152 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 167,55 bez DPH |
Zmluva o predaji motorových palív č.20005792 | 6.8.2021 | 11.08.2021 | 16.12.2021 | |
4210084 | Slovnat a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 114,08 vrátane DPH |
Zmluva o predaji motorových palív č.20005792 | 7.5.2021 | 14.05.2021 | 20.9.2021 | |
4210032 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 146,09 vrátane DPH |
Zmluva o predaji motorových palív | 8.3.2021 | 15.03.2021 | 21.4.2021 | |
4210006 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 140,81 vrátane DPH |
Zmluva opredaji motorových palív č.20005792 | 11.1.2021 | 14.01.2021 | 10.3.2021 | |
4210283 | Redukačné centrum Trstín |
00163317 | Pobyt dieťaťa | 195,83 bez DPH |
sk.016 | 9.12.2021 | 09.12.2021 | 9.2.2022 | |
4210273 | Redukačné centrum Trstín |
00163317 | Pobyt dieťaťa | 46,09 bez DPH |
sk.016 | 19.11.2021 | 25.11.2021 | 25.1.2022 | |
4210131 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | Platba za Pohonné hmoty | 332,12 vrátane DPH |
Zmluva o predaji motorových palív č.20005792 | 8.7.2021 | 12.07.2021 | 15.12.2021 | |
4210137 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48,Žilina |
51865467 | Platba za elektrinu | 69,53 vrátane DPH |
Príloha č.3 k Rámcovej dohode č.16446/2017-M | 13.7.2021 | 26.07.2021 | 15.12.2021 | |
4210110 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48,Žilina |
51865467 | Platba za elektrinu | 92,76 vrátane DPH |
Príloha č.3 k Rámcovej dohode č.16446/2017-M | 14.6.2021 | 15.06.2021 | 22.9.2021 | |
4210024 | IKEA s.r.o. Ivanská cesta 18,Bratislava |
35849436 | Plastový rám | 45,90 vrátane DPH |
5/2021 | 24.2.2021 | 26.02.2021 | 22.3.2021 | |
20210595 | Juraj Maťaš Pekáreň Pekáreň Šandal 99 |
34826998 | Pekárenské výrobky 11/2021 1.SUS | 247,43 vrátane DPH |
330/11/2021 | 13.12.2021 | 09.12.2021 | 15.12.2021 | |
4210125 | Turiec a.s. Vajanského 1,Martin |
36387959 | Parkovacie karty | 100,00 vrátane DPH |
58/2021 | 2.7.2021 | 16.07.2021 | 15.12.2021 | |
4210026 | SKYNET energy,s.r.o. Turčiansky Peter 98 |
36398233 | Oprava zhoreného routera v CDR Necpaly | 289,20 vrátane DPH |
6/2021 | 22.2.2021 | 22.02.2021 | 22.3.2021 | |
4210012 | Pavol Pastorek Rajecká Lesná 98 |
45714525 | Oprava vodovodu s materiálom | 600,00 vrátane DPH |
1/2021 | 25.1.2021 | 09.02.2021 | 22.3.2021 | |
4210280 | Ľudovít Levák-PLYNSTAV Poľnohospodárska1134/ T.Teplice |
40630064 | Oprava vodovodného potrubia | 1084,38 vrátane DPH |
52/2021 | 30.11.2021 | 07.12.2021 | 9.2.2022 | |
4210030 | Skynet energy s.r.o. Turčiansky Peter 98 |
36398233 | Oprava tlačiarne | 295,20 vrátane DPH |
10/2021 | 5.3.2021 | 16.03.2021 | 19.4.2021 | |
4210036 | Autona s.r.o. Hurbanova 29,Martin |
31598048 | Oprava spojky - Renault | 145,50 vrátane DPH |
11/2021 | 15.3.2021 | 29.03.2021 | 21.4.2021 | |
4210111 | Conti Trade Kollárova 85/B,Martin |
36336556 | Oprava auta Renault | 120,42 vrátane DPH |
36/2021 | 17.6.2021 | 23.06.2021 | 22.9.2021 |