Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20210595 | Juraj Maťaš Pekáreň Pekáreň Šandal 99 |
34826998 | Pekárenské výrobky 11/2021 1.SUS | 247,43 vrátane DPH |
330/11/2021 | 13.12.2021 | 09.12.2021 | 15.12.2021 | |
4210015 | Jaroslava Demačková DEMRO 29.augusta 11,Martin |
17852188 | Doplnky do WC | 64,07 vrátane DPH |
2/2021 | 10.2.2021 | 16.02.2021 | 22.3.2021 | |
4210208 | Janka Matisová Nekrasova 14,Martin |
41244001 | Prenájom priestorov | 335,00 bez DPH |
Zmluva o prenájme | 1.10.2021 | 08.10.2021 | 10.1.2022 | |
4210150 | Ján Voštinák Teplická877/13,T.Teplice |
40631567 | Nátery chodieb a schodiska | 3 596,00 bez DPH |
30/2021 | 3.8.2021 | 13.08.2021 | 16.12.2021 | |
4210113 | JADRAN travel s.r.o. Dénešova 4,Košice |
48068012 | ´´Učastnícky poplatok | 500,00 bez DPH |
46/2021 | 21.6.2021 | 22.06.2021 | 22.9.2021 | |
4210272 | J.M.Martin spol.s.r.o. Kollárova 85/B,Martin |
30229766 | Servis Nissan | 777,90 vrátane DPH |
97/2021 | 9.11.2021 | 15.11.2021 | 25.1.2022 | |
4210241 | J.M. Martin Kollárova 85/B,Martin |
30229766 | Výmena akumulátora Nissan | 76,38 vrátane DPH |
67/2021 | 25.10.2021 | 28.10.2021 | 12.1.2022 | |
4210162 | J.M. Martin Kollárova 85/B,Martin |
30229766 | Servis mot.vozidla Nissan | 236,79 vrátane DPH |
67/2021 | 19.8.2021 | 27.08.2021 | 16.12.2021 | |
4210033 | IVES Košice Čsl.armády 20,Košice |
00162957 | Licencia - Registratúra | 119,50 vrátane DPH |
12/2021 | 9.3.2021 | 16.03.2021 | 21.4.2021 | |
4210257 | Inštitút rodinnej terapie Dielenská kružná 4, Vrútky |
42434271 | Individuálna supervízia | 30,00 bez DPH |
91/2021 | 12.11.2021 | 19.11.2021 | 24.1.2022 | |
4210037 | Ing.Mariana Kohútová J.G.Tajovského 261/21,Kláštor pod Znievom |
50623516 | Spracovanie podkladov -Znečistenie ovzdušia | 20,00 bez DPH |
13/2021 | 16.3.2021 | 22.03.2021 | 21.4.2021 | |
4210057 | Ing.Janka MatisováNekrasova 14 03601 Martin |
41244001 | Prenájom priestorov | 335,00 bez DPH |
Zmluva nebytových priestorov | 9.4.2021 | 15.04.2021 | 15.6.2021 | |
4210285 | Ing.Janka Matisová Nekrasova 14,Martin |
41244001 | Prenájom priestorov | 335,00 bez DPH |
Zmluva o prenájme | 6.12.2021 | 09.12.2021 | 9.2.2022 | |
4210263 | Ing.Janka Matisová Nekrasova 14,Martin |
41244001 | Prenájom priestorov | 335,00 bez DPH |
Zmluva oprenájme nebytových priestorov | 15.11.2021 | 19.11.2021 | 24.1.2022 | |
4210176 | Ing.Janka Matisová Nekrasova 14,Martin |
41244001 | Prenájom priestorov | 335,00 bez DPH |
Zmluva o prenájme | 6.9.2021 | 08.09.2021 | 29.12.2021 | |
4210151 | Ing.Janka Matisová Nekrasova 14,Martin |
41244001 | Prenájom priestorov | 335,00 bez DPH |
Zmluva o prenájme | 4.8.2021 | 11.08.2021 | 16.12.2021 | |
4210130 | Ing.Janka Matisová Nekrasova 14,Martin |
41244001 | Prenájom priestorov | 335,00 bez DPH |
Zmluva o prenájme | 8.7.2021 | 12.07.2021 | 15.12.2021 | |
4210103 | Ing.Janka Matisová Nekrasova 14,Martin |
41244001 | Prenájom priestorov | 335,00 bez DPH |
Zmluva o prenájme | 4.6.2021 | 11.06.2021 | 22.9.2021 | |
4210082 | Ing.Janka Matisová Nekrasova 14,Martin |
41244001 | Prenájom priestorov | 335,00 bez DPH |
Zmluva o prenájme | 6.5.2021 | 14.05.2021 | 20.9.2021 | |
4210034 | Ing.Janka Matisová Nekrasova 14,Martin |
41244001 | Prenájom priestorov | 335,00 bez DPH |
Zmluva o prenájme nebytových priestorov | 11.3.2021 | 15.03.2021 | 21.4.2021 | |
4210022 | Ing.Janka Matisová Nekrasova 14,Martin |
41244001 | Prenájom priestorov Škultétyho 4 Martin | 335,00 bez DPH |
Zmluva o prenájme nebytových priestorov | 22.2.2021 | 22.02.2021 | 22.3.2021 | |
4210009 | Ing.Janka Matisová Nekrasova 14,Martin |
41244001 | Prenájom priestorov | 335,00 bez DPH |
Zmluva o prenájme nebytových priestorov | 20.1.2021 | 25.01.2021 | 10.3.2021 | |
4210195 | Ing.Erika Kusyová R.Jašíka 1874/10,Zvolen |
41654196 | Pracovné stretnutie riaditeľov | 120,00 bez DPH |
76/2021 | 23.9.2021 | 29.09.2021 | 30.12.2021 | |
4210179 | Info Consult s.r.o. Martina Rázusa 29,Lučenec |
36007561 | Dodanie 2.kusov čipové karty MD 940 | 51,41 vrátane DPH |
72/2021 | 8.9.2021 | 16.09.2021 | 29.12.2021 | |
4210024 | IKEA s.r.o. Ivanská cesta 18,Bratislava |
35849436 | Plastový rám | 45,90 vrátane DPH |
5/2021 | 24.2.2021 | 26.02.2021 | 22.3.2021 | |
4210290 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 1564,02 bez DPH |
Príloha č.6 k rámcovej dohode č.8669/2019-M | 9.12.2021 | 15.12.2021 | 9.2.2022 | |
4210253 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 3 388,51 bez DPH |
Príloha č.6 kRámcovej dohode | 8.11.2021 | 26.11.2021 | 24.1.2022 | |
4210232 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 2 554,98 bez DPH |
Príloha č.6 k rámcovej dohode č.8669/2019-M | 12.10.2021 | 18.10.2021 | 11.1.2022 | |
4210177 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 3076,32 bez DPH |
Príloha č.6 k rámcovej dohode č.8669/2019-M | 6.9.2021 | 28.09.2021 | 29.12.2021 | |
4210153 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 3 359,51 bez DPH |
Príloha č.6 k rámcovej dohode č.8669/2019-M | 6.8.2021 | 23.08.2021 | 16.12.2021 | |
4210133 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 3 637,61 bez DPH |
Príloha č.6 k rámcovej dohode č.8669/2019-M | 12.7.2021 | 28.07.2021 | 15.12.2021 | |
4210107 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 3 890,55 bez DPH |
Príloha č.6 k rámcovej dohode č.8669/2019-M | 10.6.2021 | 15.06.2021 | 22.9.2021 | |
4210088 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 3736,86 bez DPH |
Príloha č.6 k rámcovej dohode č.8669/2019-M | 11.5.2021 | 18.05.2021 | 20.9.2021 | |
4210054 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 4599,37 bez DPH |
Rámcová dohoda č.8669/2019-M | 8.4.2021 | 15.04.2021 | 15.6.2021 | |
4210035 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 3 100,38 bez DPH |
Príloha č.6 k Rámcovej dohode č.8669/2019-M | 11.3.2021 | 22.03.2021 | 21.4.2021 | |
4210020 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 3490,62 bez DPH |
Príloha č.6 k Rámcovej dohode č.8669/2019-M | 16.2.2021 | 26.02.2021 | 22.3.2021 | |
4210003 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 3 774,81 bez DPH |
Príloha č.6 k rámcovej dohode č.8669/2019-M | 7.1.2021 | 12.01.2021 | 9.3.2021 | |
4210066 | Flaga spol.s.r.o. Šenkvická 14/R, Pezinok |
34116940 | Flaga plyn 7 | 7 840,68 vrátane DPH |
Zmluva č.90010/02 | 26.4.2021 | 30.04.2021 | 21.6.2021 | |
4210055 | Flaga spol.s.r.o. Šenkvická 14/R,Pezinok |
34116940 | Revízia zásobníka | 180,00 vrátane DPH |
Zmluva č.90010/02 | 8.4.2021 | 15.04.2021 | 15.6.2021 | |
4210025 | Flaga spol.s.r.o. Šenkvická 14/R,Pezinok |
34116940 | Flaga plyn 7 | 7 252,68 vrátane DPH |
Zmluvač.90010/02 | 25.2.2021 | 09.03.2021 | 22.3.2021 |