Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4210110 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48,Žilina |
51865467 | Platba za elektrinu | 92,76 vrátane DPH |
Príloha č.3 k Rámcovej dohode č.16446/2017-M | 14.6.2021 | 15.06.2021 | 22.9.2021 | |
4210095 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48,Žilina |
51865467 | Dodávka elektriny | 274,91 vrátane DPH |
Príloha č.3 k Rámcovej dohode č.16446/2017-M | 24.5.2021 | 04.06.2021 | 20.9.2021 | |
4210040 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48,Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny | 211,33 vrátane DPH |
Príloha č.3 k Rámcovej dohode č.16446/2017-M | 17.3.2021 | 29.03.2021 | 29.4.2021 | |
4210018 | SE a.s. Pri Rajčianke 8591/48,Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny | 231,88 vrátane DPH |
Príloha č.3 k Rámcovej dohode č.16446/2017-M | 11.2.2021 | 16.02.2021 | 22.3.2021 | |
4210008 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48,Žilina |
51865467 | Dodávka energie | 589,92 vrátane DPH |
Príloha č.3 k Rámcovej dohode č.16446/2017-M | 15.1.2021 | 20.01.2021 | 10.3.2021 | |
4210290 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 1564,02 bez DPH |
Príloha č.6 k rámcovej dohode č.8669/2019-M | 9.12.2021 | 15.12.2021 | 9.2.2022 | |
4210240 | Flaga spol. s.r.o. Šenkvická 14,Pezinok |
34116940 | Flaga plyn | 8 991,00 vrátane DPH |
Príloha č.6 k rámcovej dohode č.8669/2019-M | 25.10.2021 | 28.10.2021 | 12.1.2022 | |
4210232 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 2 554,98 bez DPH |
Príloha č.6 k rámcovej dohode č.8669/2019-M | 12.10.2021 | 18.10.2021 | 11.1.2022 | |
4210177 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 3076,32 bez DPH |
Príloha č.6 k rámcovej dohode č.8669/2019-M | 6.9.2021 | 28.09.2021 | 29.12.2021 | |
4210153 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 3 359,51 bez DPH |
Príloha č.6 k rámcovej dohode č.8669/2019-M | 6.8.2021 | 23.08.2021 | 16.12.2021 | |
4210133 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 3 637,61 bez DPH |
Príloha č.6 k rámcovej dohode č.8669/2019-M | 12.7.2021 | 28.07.2021 | 15.12.2021 | |
4210107 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 3 890,55 bez DPH |
Príloha č.6 k rámcovej dohode č.8669/2019-M | 10.6.2021 | 15.06.2021 | 22.9.2021 | |
4210088 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 3736,86 bez DPH |
Príloha č.6 k rámcovej dohode č.8669/2019-M | 11.5.2021 | 18.05.2021 | 20.9.2021 | |
4210035 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 3 100,38 bez DPH |
Príloha č.6 k Rámcovej dohode č.8669/2019-M | 11.3.2021 | 22.03.2021 | 21.4.2021 | |
4210020 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 3490,62 bez DPH |
Príloha č.6 k Rámcovej dohode č.8669/2019-M | 16.2.2021 | 26.02.2021 | 22.3.2021 | |
4210003 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 3 774,81 bez DPH |
Príloha č.6 k rámcovej dohode č.8669/2019-M | 7.1.2021 | 12.01.2021 | 9.3.2021 | |
4210063 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591,Žilina |
51865467 | Dodávka energie | 283,43 vrátane DPH |
Prílpha č.3 k Rámcovej dohode | 19.4.2021 | 26.04.2021 | 21.6.2021 | |
4210054 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 4599,37 bez DPH |
Rámcová dohoda č.8669/2019-M | 8.4.2021 | 15.04.2021 | 15.6.2021 | |
4210100 | Osobný údaj s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/2,Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A16555 | 2.6.2021 | 09.06.2021 | 20.9.2021 | |
4210069 | Osobný údaj s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/2,Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A16555 | 3.5.2021 | 10.05.2021 | 16.9.2021 | |
4210295 | Flaga spol. s.r.o. Šenkvická 14,Pezinok |
34116940 | Flaga plyn 7 | 8131,20 vrátane DPH |
Zmluva č.90010/02 | 14.12.2021 | 31.12.2021 | 9.2.2022 | |
4210066 | Flaga spol.s.r.o. Šenkvická 14/R, Pezinok |
34116940 | Flaga plyn 7 | 7 840,68 vrátane DPH |
Zmluva č.90010/02 | 26.4.2021 | 30.04.2021 | 21.6.2021 | |
4210055 | Flaga spol.s.r.o. Šenkvická 14/R,Pezinok |
34116940 | Revízia zásobníka | 180,00 vrátane DPH |
Zmluva č.90010/02 | 8.4.2021 | 15.04.2021 | 15.6.2021 | |
4210019 | Flaga spol.s.r.o. Šenkvická 14/R,Pezinok |
34116940 | Dodávka plynu | 6828,60 vrátane DPH |
Zmluva č.90010/02 | 11.2.2021 | 16.02.2021 | 22.3.2021 | |
4210002 | Osobnyudaj.sk Námestie osloboditeľov 3/A,Košice |
50528041 | Výkon činnosti zodpovednej osoby | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018 A 16555-1 | 5.12021 | 20.01.2021 | 9.3.2021 | |
4210023 | Osobný údaj sk,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018 A16555-1 | 24.2.2021 | 26.02.2021 | 22.3.2021 | |
4210281 | Osobný údaj s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/2,Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 43,20 bez DPH |
Zmluva č.ZO/2018A16555-1 | 1.12.2021 | 03.12.2021 | 9.2.2022 | |
4210264 | Osobný údaj s.r.o. Nám.osloboditeľov 3/A, Košice |
52695352 | Činnosť zodpovednej osoby | 140,00 bez DPH |
Zmluva č.ZO/2018A16555-1 | 15.11.2021 | 26.11.2021 | 24.1.2022 | |
4210251 | Osobný údaj s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/2,Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A16555-1 | 2.11.2021 | 05.11.2021 | 13.1.2022 | |
4210220 | Osobný údaj s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/2,Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A16555-1 | 7.10.2021 | 11.10.2021 | 11.1.2022 | |
4210170 | Osobný údaj s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/2,Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A16555-1 | 2.9.2021 | 08.09.2021 | 29.12.2021 | |
4210161 | Osobný údaj s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/2,Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A16555-1 | 19.8.2021 | 27.08.2021 | 16.12.2021 | |
4210128 | Osobný údaj s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/2,Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A16555-1 | 2.7.2021 | 26.07.2021 | 15.12.2021 | |
4210048 | Osobný údaj.sk.,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A16555-1 | 6.4.2021 | 21.04.2021 | 18.5.2021 | |
4210045 | Osobný údaj .sk,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A16555-1 | 29.3.2021 | 29.03.2021 | 29.4.2021 | |
4210057 | Ing.Janka MatisováNekrasova 14 03601 Martin |
41244001 | Prenájom priestorov | 335,00 bez DPH |
Zmluva nebytových priestorov | 9.4.2021 | 15.04.2021 | 15.6.2021 | |
4210093 | BTI s.r.o. Bánovecká cesta 2835/6,Žilina |
47619503 | Sanácia čističky odpadových vôd pri budove CDR | 10 383,98 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č.20210409 | 21.5.2021 | 28.05.2021 | 20.9.2021 | |
4210262 | Spojená škola Školská 447/2,T.Teplice |
37906216 | Nájomné | 169,00 bez DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov | 15.11.2021 | 24.11.2021 | 24.1.2022 | |
4210043 | Spojená škola Školskám447/2,T.Teplice |
37906216 | Poplatok za nebytové priestory | 169 bez DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov | 25.3.2021 | 29.03.2021 | 29.4.2021 | |
4210042 | Spojená škola Školská 447/2 T.Teplice |
37906216 | Nájomné za nebytové priestory | 169 bez DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov | 25.3.2021 | 29.03.2021 | 29.4.2021 |