Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4210065 | Poradca Podnikateľa s,r,o Martina Rázusa 23/A,Žilina |
31592503 | Verejná správa - Ročný prístup | 165,00 vrátane DPH |
24/2021 | 22.4.2021 | 30.04.2021 | 21.6.2021 | |
4210064 | Zuzana Tomášková P.Mudroňa 16,Martin |
36139203 | Psychologické vyšetrenie | 50,00 bez DPH |
23/2021 | 21.4.2021 | 26.04.2021 | 21.6.2021 | |
4210063 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591,Žilina |
51865467 | Dodávka energie | 283,43 vrátane DPH |
Prílpha č.3 k Rámcovej dohode | 19.4.2021 | 26.04.2021 | 21.6.2021 | |
4210062 | špeciálna základná škola P.Mudroňa č.46 , Martin |
36134252 | Strava žiačky | 19,80 bez DPH |
013sk. | 19.4.2021 | 26.04.2021 | 21.6.2021 | |
4210061 | Špeciálna základná škola P.Mudroňa 46,Martin |
36134252 | Strava žiaka | 3,30 bez DPH |
013 sk. | 19.4.2021 | 26.04.2021 | 21.6.2021 | |
4210060 | Špeciálna základná škola Kúpeľná 97,Liptovský Ján |
42224233 | Strava za mesiac apríl 2021 | 37,52 bez DPH |
012 sk. | 19.4.2021 | 26.04.2021 | 21.6.2021 | |
4210059 | Mediatel spol.s.r.o. Miletičova 21,Bratislava |
35859415 | WEB Balíček | 115,20 vrátane DPH |
22/2021 | 15.4.2021 | 21.04.2021 | 15.6.2021 | |
4210058 | Orange a.s. Metodova 7,Bratislava |
35697270 | Hlasový paušál | 201,39 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služby | 12.4.2021 | 21.04.2021 | 15.6.2021 | |
4210057 | Ing.Janka MatisováNekrasova 14 03601 Martin |
41244001 | Prenájom priestorov | 335,00 bez DPH |
Zmluva nebytových priestorov | 9.4.2021 | 15.04.2021 | 15.6.2021 | |
4210056 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | Odber PHM | 203,87 vrátane DPH |
Zmluva o predaji motorových palív č.20005792 | 9.4.2021 | 15.04.2021 | 15.6.2021 | |
4210055 | Flaga spol.s.r.o. Šenkvická 14/R,Pezinok |
34116940 | Revízia zásobníka | 180,00 vrátane DPH |
Zmluva č.90010/02 | 8.4.2021 | 15.04.2021 | 15.6.2021 | |
4210054 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 4599,37 bez DPH |
Rámcová dohoda č.8669/2019-M | 8.4.2021 | 15.04.2021 | 15.6.2021 | |
4210053 | Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 42,20 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 8.4.2021 | 12.04.2021 | 19.5.2021 | |
4210052 | Enviro ways s.r.o. Gaštanova 1008/27,Bytča |
50520075 | Kuchynský odpad január - marec 2021 | 46,50 bez DPH |
Dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní služieb č.02012017 | 7.4.2021 | 12.04.2021 | 19.5.2021 | |
4210051 | SKYNET s.r.o. Turčiansky Peter 98 |
36398233 | Náplne do tlačiarni | 399,12 bez DPH |
17/2021 | 7.4.2021 | 15.04.2021 | 19.5.2021 | |
4210050 | BOZiPo s.r.o. Budovateľov 1/4,Martin |
36735795 | Zabezpečenie činnosti BTS | 240,00 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení zdravotného dohľaduč.01042017 | 7.4.2021 | 12.04.2021 | 19.5.2021 | |
4210049 | Zdravotka - PZS,s.r.o.,Martin Budovateľov 1/4,Martin |
36733237 | Zabezpečenie zdravotného dohľadu | 106,70 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení zdravot.dohľadu č.01042017 | 7.4.2021 | 12.04.2021 | 18.5.2021 | |
4210048 | Osobný údaj.sk.,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A16555-1 | 6.4.2021 | 21.04.2021 | 18.5.2021 | |
4210047 | Špeciálna základná škola P.Mudroňa č.46,Martin |
36134252 | Strava žiaka | 14,30 bez DPH |
sk 13/2021 | 6.4.2021 | 21.04.2021 | 18.5.2021 | |
4210046 | Poľnohospodárske družstvo Ńecpaly - Žabokreky |
00196771 | Úprava okolia | 69,12 vrátane DPH |
7/2021 | 1.4.2021 | 12.04.2021 | 18.5.2021 | |
4210045 | Osobný údaj .sk,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A16555-1 | 29.3.2021 | 29.03.2021 | 29.4.2021 | |
4210044 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 63,00 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 26.3.2021 | 07.04.2021 | 29.4.2021 | |
4210043 | Spojená škola Školskám447/2,T.Teplice |
37906216 | Poplatok za nebytové priestory | 169 bez DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov | 25.3.2021 | 29.03.2021 | 29.4.2021 | |
4210042 | Spojená škola Školská 447/2 T.Teplice |
37906216 | Nájomné za nebytové priestory | 169 bez DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov | 25.3.2021 | 29.03.2021 | 29.4.2021 | |
4210041 | Spojená škola Školská 447/2,Turčianske Teplice |
37906216 | Poplatok za nebytové priestory | 169 bez DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov | 25.3.2021 | 29.03.2021 | 29.4.2021 | |
4210040 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48,Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny | 211,33 vrátane DPH |
Príloha č.3 k Rámcovej dohode č.16446/2017-M | 17.3.2021 | 29.03.2021 | 29.4.2021 | |
4210039 | NAC systems,spol.s.r.o. Francúzskych partizánov 42,Vrútky |
36400611 | Komponenty k počítaču | 34,90 vrátane DPH |
15/2021 | 17.3.2021 | 29.03.2021 | 29.4.2021 | |
4210038 | Allianz Slovenská poisťovňa Dostojevského rad 4,Bratislava |
00151700 | Vyúčtovanie poistného | 678,25 bez DPH |
Poistná zmluva č.9970047894 | 17.3.2021 | 21.04.2021 | 29.4.2021 | |
4210037 | Ing.Mariana Kohútová J.G.Tajovského 261/21,Kláštor pod Znievom |
50623516 | Spracovanie podkladov -Znečistenie ovzdušia | 20,00 bez DPH |
13/2021 | 16.3.2021 | 22.03.2021 | 21.4.2021 | |
4210036 | Autona s.r.o. Hurbanova 29,Martin |
31598048 | Oprava spojky - Renault | 145,50 vrátane DPH |
11/2021 | 15.3.2021 | 29.03.2021 | 21.4.2021 | |
4210035 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 3 100,38 bez DPH |
Príloha č.6 k Rámcovej dohode č.8669/2019-M | 11.3.2021 | 22.03.2021 | 21.4.2021 | |
4210034 | Ing.Janka Matisová Nekrasova 14,Martin |
41244001 | Prenájom priestorov | 335,00 bez DPH |
Zmluva o prenájme nebytových priestorov | 11.3.2021 | 15.03.2021 | 21.4.2021 | |
4210033 | IVES Košice Čsl.armády 20,Košice |
00162957 | Licencia - Registratúra | 119,50 vrátane DPH |
12/2021 | 9.3.2021 | 16.03.2021 | 21.4.2021 | |
4210032 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 146,09 vrátane DPH |
Zmluva o predaji motorových palív | 8.3.2021 | 15.03.2021 | 21.4.2021 | |
4210031 | Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 42,20 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 8.3.2021 | 15.03.2021 | 19.4.2021 | |
4210030 | Skynet energy s.r.o. Turčiansky Peter 98 |
36398233 | Oprava tlačiarne | 295,20 vrátane DPH |
10/2021 | 5.3.2021 | 16.03.2021 | 19.4.2021 | |
4210029 | Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 63,00 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 26.2.2021 | 09.03.2021 | 19.4.2021 | |
4210028 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | Hlasový paušál | 224,85 vrátane DPH |
Dodatok č.1 zmluve o poskytovaní služby č.2/2016 | 26.2.2021 | 09.03.2021 | 19.4.2021 | |
4210027 | Skynet energy s.r.o. Turčiansky Peter 98 |
36398233 | Náplne do tlačiarní | 328,80 vrátane DPH |
7, 9/2021 | 26.2.2021 | 15.03.2021 | 19.4.2021 | |
4210026 | SKYNET energy,s.r.o. Turčiansky Peter 98 |
36398233 | Oprava zhoreného routera v CDR Necpaly | 289,20 vrátane DPH |
6/2021 | 22.2.2021 | 22.02.2021 | 22.3.2021 |