Faktúry 2021 (CDaR Necpaly, Necpaly 44)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
4210217   Demro Martin
29.augusta 11 Martin
17852188  Kancelárske potreby  77,31 
vrátane DPH
  80/2021  7.10.2021  11.10.2021  11.1.2022 
4210168   Demro Martin
29.augusta 11 Martin
17852188  Kancelárske potreby  57,75 
vrátane DPH
  69/2021  30.8.2021  08.09.2021  29.12.2021 
4210071   Demro Martin
29.augusta 11 Martin
17852188  Kancelárske potreby  114,47 
vrátane DPH
  32/2021  3.5.2021  14.05.2021  16.9.2021 
4210138   Asociácia supervízorov
Mokrohájska cesta 3,Bratislava
31803989  Individuálne supervízie  340,70 
bez DPH
  20,21/2021  14.7.2021  28.07.2021  15.12.2021 
4210257   Inštitút rodinnej terapie
Dielenská kružná 4, Vrútky
42434271  Individuálna supervízia  30,00 
bez DPH
  91/2021  12.11.2021  19.11.2021  24.1.2022 
4210305   NAY a.s.
Tuhovská 15,Bratislava
35739487  Chladnička  339,00 
vrátane DPH
  100/2021  30.12.2021  31.12.2021  9.2.2022 
4210004   COOP JEDNOTA Martin
SNP 136,Turčianske Teplice
00168980  Hygiena 1.sk  25,54 
vrátane DPH
  sk.1/2021  8.1.2021  14.01.2021  9.3.2021 
4210290   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy  1564,02 
bez DPH
Príloha č.6 k rámcovej dohode č.8669/2019-M    9.12.2021  15.12.2021  9.2.2022 
4210253   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy  3 388,51 
bez DPH
Príloha č.6 kRámcovej dohode    8.11.2021  26.11.2021  24.1.2022 
4210232   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy  2 554,98 
bez DPH
Príloha č.6 k rámcovej dohode č.8669/2019-M    12.10.2021  18.10.2021  11.1.2022 
4210177   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy  3076,32 
bez DPH
Príloha č.6 k rámcovej dohode č.8669/2019-M    6.9.2021  28.09.2021  29.12.2021 
4210153   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy  3 359,51 
bez DPH
Príloha č.6 k rámcovej dohode č.8669/2019-M    6.8.2021  23.08.2021  16.12.2021 
4210133   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy  3 637,61 
bez DPH
Príloha č.6 k rámcovej dohode č.8669/2019-M    12.7.2021  28.07.2021  15.12.2021 
4210107   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy  3 890,55 
bez DPH
Príloha č.6 k rámcovej dohode č.8669/2019-M    10.6.2021  15.06.2021  22.9.2021 
4210088   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy  3736,86 
bez DPH
Príloha č.6 k rámcovej dohode č.8669/2019-M    11.5.2021  18.05.2021  20.9.2021 
4210054   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy  4599,37 
bez DPH
Rámcová dohoda č.8669/2019-M    8.4.2021  15.04.2021  15.6.2021 
4210035   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy  3 100,38 
bez DPH
Príloha č.6 k Rámcovej dohode č.8669/2019-M    11.3.2021  22.03.2021  21.4.2021 
4210020   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy  3490,62 
bez DPH
Príloha č.6 k Rámcovej dohode č.8669/2019-M    16.2.2021  26.02.2021  22.3.2021 
4210003   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy  3 774,81 
bez DPH
Príloha č.6 k rámcovej dohode č.8669/2019-M    7.1.2021  12.01.2021  9.3.2021 
4210291   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  Hlasový paušál  201,69 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č.02012017    9.12.2021  15.12.2021  9.2.2022 
42100256   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  Hlasový paušál  203,36 
bez DPH
Dodatok č.1 k Zmluve č.2/2016    9.11.2021  09.12.2021  24.1.2022 
4210229   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  Hlasový paušál  203,80 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k Zmluve č.2/2016    8.10.2021  25.10.2021  11.1.2022 
4210182   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  Hlasový paušál  195,97 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k Zmluve č.2/2016    14.9.2021  29.09.2021  29.12.2021 
4210155   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  Hlasový paušál  202,80 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k Zmluve č.2/2016    9.8.2021  16.09.2021  16.12.2021 
4210108   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  Hlasový paušál  207,67 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služby    10.6.2021  15.06.2021  22.9.2021 
4210087   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  Hlasový paušál  201,51 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služby    11.5.2021  18.05.2021  20.9.2021 
4210058   Orange a.s.
Metodova 7,Bratislava
35697270  Hlasový paušál  201,39 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služby    12.4.2021  21.04.2021  15.6.2021 
4210028   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  Hlasový paušál  224,85 
vrátane DPH
Dodatok č.1 zmluve o poskytovaní služby č.2/2016    26.2.2021  09.03.2021  19.4.2021 
4210007   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  Hlasový paušál  436,11 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služby č.2/2016    11.1.2021  12.01.2021  10.3.2021 
4210206   Allianz Slov.poisťovňa
Dostojevského rad 4,Bratislava
00151700  Havarijné poistenie  433,23 
bez DPH
Poistná zmluva č.9970047894    29.9.2021  25.10.2021  10.1.2022 
4210139   Kannah s.r.o.
Jána Fraňa 16,Martin
47224487  Fólie na okná a logo na autá  228,00 
vrátane DPH
  61/2021  16.7.2021  28.07.2021  15.12.2021 
4210295   Flaga spol. s.r.o.
Šenkvická 14,Pezinok
34116940  Flaga plyn 7  8131,20 
vrátane DPH
Zmluva č.90010/02    14.12.2021  31.12.2021  9.2.2022 
4210066   Flaga spol.s.r.o.
Šenkvická 14/R, Pezinok
34116940  Flaga plyn 7  7 840,68 
vrátane DPH
Zmluva č.90010/02    26.4.2021  30.04.2021  21.6.2021 
4210025   Flaga spol.s.r.o.
Šenkvická 14/R,Pezinok
34116940  Flaga plyn 7  7 252,68 
vrátane DPH
Zmluvač.90010/02    25.2.2021  09.03.2021  22.3.2021 
4210240   Flaga spol. s.r.o.
Šenkvická 14,Pezinok
34116940  Flaga plyn  8 991,00 
vrátane DPH
Príloha č.6 k rámcovej dohode č.8669/2019-M    25.10.2021  28.10.2021  12.1.2022 
4210239   Skynet energy,s.r.o.
Turčiansky Peter 114
36398233  FA za tovar a služby videovrátnik  1 857,60 
bez DPH
  51/2021  21.10.2021  28.10.2021  12.1.2022 
4210092   Skynet energy,s.r.o.
Turčiansky Peter 98
36398233  FA za tovar a služby  232,80 
vrátane DPH
  19/2021  20.5.2021  01.06.2021  20.9.2021 
4210121   Enviro s.r.o.
Gaštanova 1008/27,Bytča
50520075  Evidencia kuchynského odpadu  46,50 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č.02012017    30.6.2021  08.07.2021  15.12.2021 
4210141   Bc.Jaroslav Ondrejčík
Turčiansky Peter 114
40992721  Dorábka dátových káblov  880,70 
bez DPH
  62/2021  23.7.2021  28.07.2021  15.12.2021 
4210015   Jaroslava Demačková DEMRO
29.augusta 11,Martin
17852188  Doplnky do WC  64,07 
vrátane DPH
  2/2021  10.2.2021  16.02.2021  22.3.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Necpaly, Necpaly 44

Tlačiť