Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4210021 | ELBEK s.r.o. Príbovce 182, |
46646710 | Správa a prevádzkovanie Stĺpovej TS | 600,00 vrátane DPH |
4/2021 | 16.2.2021 | 22.02.2021 | 22.3.2021 | |
4210290 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 1564,02 bez DPH |
Príloha č.6 k rámcovej dohode č.8669/2019-M | 9.12.2021 | 15.12.2021 | 9.2.2022 | |
4210253 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 3 388,51 bez DPH |
Príloha č.6 kRámcovej dohode | 8.11.2021 | 26.11.2021 | 24.1.2022 | |
4210232 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 2 554,98 bez DPH |
Príloha č.6 k rámcovej dohode č.8669/2019-M | 12.10.2021 | 18.10.2021 | 11.1.2022 | |
4210177 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 3076,32 bez DPH |
Príloha č.6 k rámcovej dohode č.8669/2019-M | 6.9.2021 | 28.09.2021 | 29.12.2021 | |
4210153 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 3 359,51 bez DPH |
Príloha č.6 k rámcovej dohode č.8669/2019-M | 6.8.2021 | 23.08.2021 | 16.12.2021 | |
4210133 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 3 637,61 bez DPH |
Príloha č.6 k rámcovej dohode č.8669/2019-M | 12.7.2021 | 28.07.2021 | 15.12.2021 | |
4210107 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 3 890,55 bez DPH |
Príloha č.6 k rámcovej dohode č.8669/2019-M | 10.6.2021 | 15.06.2021 | 22.9.2021 | |
4210088 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 3736,86 bez DPH |
Príloha č.6 k rámcovej dohode č.8669/2019-M | 11.5.2021 | 18.05.2021 | 20.9.2021 | |
4210054 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 4599,37 bez DPH |
Rámcová dohoda č.8669/2019-M | 8.4.2021 | 15.04.2021 | 15.6.2021 | |
4210035 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 3 100,38 bez DPH |
Príloha č.6 k Rámcovej dohode č.8669/2019-M | 11.3.2021 | 22.03.2021 | 21.4.2021 | |
4210020 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 3490,62 bez DPH |
Príloha č.6 k Rámcovej dohode č.8669/2019-M | 16.2.2021 | 26.02.2021 | 22.3.2021 | |
4210003 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 3 774,81 bez DPH |
Príloha č.6 k rámcovej dohode č.8669/2019-M | 7.1.2021 | 12.01.2021 | 9.3.2021 | |
4210219 | Soňa Dudášová Robotnícka 845/6,T.Teplice |
47128062 | Upratovacie práce | 45,00 bez DPH |
82/2021 | 7.10.2021 | 13.10.2021 | 11.1.2022 | |
4210173 | Soňa Dudášová Robotnícka 845/6,T.Teplice |
47128062 | Upratovacie práce | 256,00 bez DPH |
74/2021 | 3.9.2021 | 08.09.2021 | 29.12.2021 | |
4210148 | Soňa Dudášová Robotnícka 845/6,T.Teplice |
47128062 | Upratovacie práce | 224,00 bez DPH |
64/2021 | 2.8.2021 | 04.08.2021 | 16.12.2021 | |
4210132 | Soňa Dudášová Robotnícka 845/6,T.Teplice |
47128062 | Upratovacie práce | 129,00 bez DPH |
60/2021 | 9.7.2021 | 16.07.2021 | 15.12.2021 | |
4210126 | Soňa Dudášová Robotnícka 845/6,T.Teplice |
47128062 | Upratovacie práce | 160,00 bez DPH |
59/2021 | 2.7.2021 | 16.07.2021 | 15.12.2021 | |
4210086 | Soňa Dudášová Robotnícka 845/6,T.Teplice |
47128062 | Upratovacie práce | 85,00 bez DPH |
16/2021 | 11.5.2021 | 18.05.2021 | 20.9.2021 | |
4210139 | Kannah s.r.o. Jána Fraňa 16,Martin |
47224487 | Fólie na okná a logo na autá | 228,00 vrátane DPH |
61/2021 | 16.7.2021 | 28.07.2021 | 15.12.2021 | |
4210160 | KasTrans s.r.o. Žabokreky 195 |
47339128 | Preprava detí Margita Ilona | 648,00 vrátane DPH |
66/2021 | 19.8.2021 | 30.08.2021 | 16.12.2021 | |
4210158 | Miror s.r.o. Hurbanova 7,Martin |
47609826 | Čistenie komína | 114,44 bez DPH |
65/2021 | 12.8.2021 | 23.08.2021 | 16.12.2021 | |
4210017 | Miror s.r.o Hurbanova 7,Martin |
47609826 | Kontrola a čistenie komína | 114,44 vrátane DPH |
3/2021 | 11.2.2021 | 16.02.2021 | 22.3.2021 | |
4210093 | BTI s.r.o. Bánovecká cesta 2835/6,Žilina |
47619503 | Sanácia čističky odpadových vôd pri budove CDR | 10 383,98 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č.20210409 | 21.5.2021 | 28.05.2021 | 20.9.2021 | |
4210113 | JADRAN travel s.r.o. Dénešova 4,Košice |
48068012 | ´´Učastnícky poplatok | 500,00 bez DPH |
46/2021 | 21.6.2021 | 22.06.2021 | 22.9.2021 | |
4210297 | Enviro s.r.o. Gaštanova 1008/27,Bytča |
50520075 | Kuchynský odpad | 46,50 bez DPH |
Dodatok č.2 k zmluve č.02012017 | 20.12.2021 | 29.12.2021 | 9.2.2022 | |
4210221 | Enviro s.r.o. Gaštanova 1008/27,Bytča |
50520075 | Kuchynský odpad | 46,50 bez DPH |
Dodatok č.2 k zmluve č.02012017 | 8.10.2021 | 13.10.2021 | 11.1.2022 | |
4210121 | Enviro s.r.o. Gaštanova 1008/27,Bytča |
50520075 | Evidencia kuchynského odpadu | 46,50 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č.02012017 | 30.6.2021 | 08.07.2021 | 15.12.2021 | |
4210052 | Enviro ways s.r.o. Gaštanova 1008/27,Bytča |
50520075 | Kuchynský odpad január - marec 2021 | 46,50 bez DPH |
Dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní služieb č.02012017 | 7.4.2021 | 12.04.2021 | 19.5.2021 | |
4210001 | Enviro ways s.r.o. Gaštanová 1008/27 , Bytča |
50520075 | Kuchynský odpad oktober - december 2020 | 46,50 bez DPH |
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytovaní služieb pri zbere kuchynského odpadu | 5.1.2021 | 20.01.2021 | 9.3.2021 | |
4210281 | Osobný údaj s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/2,Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 43,20 bez DPH |
Zmluva č.ZO/2018A16555-1 | 1.12.2021 | 03.12.2021 | 9.2.2022 | |
4210251 | Osobný údaj s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/2,Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A16555-1 | 2.11.2021 | 05.11.2021 | 13.1.2022 | |
4210220 | Osobný údaj s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/2,Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A16555-1 | 7.10.2021 | 11.10.2021 | 11.1.2022 | |
4210170 | Osobný údaj s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/2,Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A16555-1 | 2.9.2021 | 08.09.2021 | 29.12.2021 | |
4210161 | Osobný údaj s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/2,Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A16555-1 | 19.8.2021 | 27.08.2021 | 16.12.2021 | |
4210128 | Osobný údaj s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/2,Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A16555-1 | 2.7.2021 | 26.07.2021 | 15.12.2021 | |
4210100 | Osobný údaj s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/2,Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A16555 | 2.6.2021 | 09.06.2021 | 20.9.2021 | |
4210069 | Osobný údaj s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/2,Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A16555 | 3.5.2021 | 10.05.2021 | 16.9.2021 | |
4210048 | Osobný údaj.sk.,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A16555-1 | 6.4.2021 | 21.04.2021 | 18.5.2021 | |
4210045 | Osobný údaj .sk,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A16555-1 | 29.3.2021 | 29.03.2021 | 29.4.2021 |