Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4210306 | Turvod a.s. Kuzmányho 25,Martin |
36672084 | Vodné -stočné | 79,42 vrátane DPH |
dodatok č.1 k Zmluve č.200618544 | 30.12.2021 | 31.12.2021 | 9.2.2022 | |
4210306 | Turvod a.s. Kuzmányho 25,Martin |
36672084 | Vodné -stočné | 79,42 vrátane DPH |
dodatok č.1 k Zmluve č.200618544 | 30.12.2021 | 31.12.2021 | 9.2.2022 | |
4210305 | NAY a.s. Tuhovská 15,Bratislava |
35739487 | Chladnička | 339,00 vrátane DPH |
100/2021 | 30.12.2021 | 31.12.2021 | 9.2.2022 | |
4210304 | Turvod a.s. Kuzmányho 25,Martin |
36672084 | Vodné- stočné | 2223,47 vrátane DPH |
dodatok č.1 k Zmluve č.200618544 | 30.12.2021 | 31.12.2021 | 9.2.2022 | |
4210303 | Zdravotka-PZS s.r.o. Budovateľov 1/4,Martin |
36733237 | Zdravotný dohľad | 104,65 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení zdravotného dohľadu č.01042017 | 30.12.2021 | 31.12.2021 | 9.2.2022 | |
4210302 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 63,00 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 29.12.2021 | 30.12.2021 | 9.2.2022 | |
4210301 | Allianz Slov.poisťovňa Dostojevského rad 4,Bratislava |
00151700 | Komplexné poistenie podnikateľov | 678,25 bez DPH |
Poistná zmluva č.9970047894 | 28.12.2021 | 30.12.2021 | 9.2.2022 | |
4210300 | Demro Martin 29.augusta 11 Martin |
17852188 | Čistiace potreby | 50,50 vrátane DPH |
99/2021 | 28.12.2021 | 30.12.2021 | 9.2.2022 | |
4210299 | Bc.Jaroslav Ondrejčík Turčiansky Peter 114 |
40992721 | Tlačiareň do kancelárií | 254,31 bez DPH |
98/2021 | 22.12.2021 | 30.12.2021 | 9.2.2022 | |
4210298 | BOZiPo s.r.o. Budovateľov 1/4,Martin |
36735795 | Služby v oblasti inšpekcie práce | 240,00 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení činnosti | 20.12.2021 | 29.12.2021 | 9.2.2022 | |
4210297 | Enviro s.r.o. Gaštanova 1008/27,Bytča |
50520075 | Kuchynský odpad | 46,50 bez DPH |
Dodatok č.2 k zmluve č.02012017 | 20.12.2021 | 29.12.2021 | 9.2.2022 | |
4210296 | Obec Necpaly Necpaly 168 |
00316814 | Strava detí zo ZŠ | 47,88 bez DPH |
sk.004 | 15.12.2021 | 17.12.2021 | 9.2.2022 | |
4210295 | Flaga spol. s.r.o. Šenkvická 14,Pezinok |
34116940 | Flaga plyn 7 | 8131,20 vrátane DPH |
Zmluva č.90010/02 | 14.12.2021 | 31.12.2021 | 9.2.2022 | |
4210294 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48,Žilina |
51865467 | Poplatok za el.energiu | 679,94 vrátane DPH |
Príloha č.3 k Rámcovej dohode č.16446/2017-M | 13.12.2021 | 15.12.2021 | 9.2.2022 | |
4210292 | Úsmev ako dar Ševčenkova 21,Bratislava |
17316537 | Rozvoj dieťaťa | 30,00 bez DPH |
56/2021 | 13.12.2021 | 15.12.2021 | 9.2.2022 | |
20210595 | Juraj Maťaš Pekáreň Pekáreň Šandal 99 |
34826998 | Pekárenské výrobky 11/2021 1.SUS | 247,43 vrátane DPH |
330/11/2021 | 13.12.2021 | 09.12.2021 | 15.12.2021 | |
4210293 | Spojená škola Školská 447/2 Turčianske Teplice |
37906216 | Mesačné nájomné | 169,00 bez DPH |
Zmluva o prenájme | 10.12.2021 | 29.12.2021 | 9.2.2022 | |
4210291 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | Hlasový paušál | 201,69 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č.02012017 | 9.12.2021 | 15.12.2021 | 9.2.2022 | |
4210290 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 1564,02 bez DPH |
Príloha č.6 k rámcovej dohode č.8669/2019-M | 9.12.2021 | 15.12.2021 | 9.2.2022 | |
4210289 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 42,20 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 9.12.2021 | 15.12.2021 | 9.2.2022 | |
4210288 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 79,69 vrátane DPH |
Zmluva o predaji motorových palív č.20005792 | 9.12.2021 | 15.12.2021 | 9.2.2022 | |
4210283 | Redukačné centrum Trstín |
00163317 | Pobyt dieťaťa | 195,83 bez DPH |
sk.016 | 9.12.2021 | 09.12.2021 | 9.2.2022 | |
4210287 | Spojená škola internátna Československej armády 183/1,Kremnica |
51958767 | Ubytovanie dieťaťa | 20,00 bez DPH |
Sk.015 | 7.12.2021 | 09.12.2021 | 9.2.2022 | |
4210286 | Spojená škola internátna Československej armády 183/1,Kremnica |
51958767 | Strava žiačky | 17,52 bez DPH |
Sk.015 | 7.12.2021 | 09.12.2021 | 9.2.2022 | |
4210285 | Ing.Janka Matisová Nekrasova 14,Martin |
41244001 | Prenájom priestorov | 335,00 bez DPH |
Zmluva o prenájme | 6.12.2021 | 09.12.2021 | 9.2.2022 | |
4210284 | Obec Necpaly Necpaly 168 |
00316814 | Školné žiakov | 96 bez DPH |
sk.004 | 6.12.2021 | 09.12.2021 | 9.2.2022 | |
4210282 | Obchodná akadémia Martin Bernolákova 2,Martin |
00162078 | Obedy žiačky | 34,20 bez DPH |
Sk.015 | 1.12.2021 | 03.12.2021 | 9.2.2022 | |
4210281 | Osobný údaj s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/2,Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 43,20 bez DPH |
Zmluva č.ZO/2018A16555-1 | 1.12.2021 | 03.12.2021 | 9.2.2022 | |
4210280 | Ľudovít Levák-PLYNSTAV Poľnohospodárska1134/ T.Teplice |
40630064 | Oprava vodovodného potrubia | 1084,38 vrátane DPH |
52/2021 | 30.11.2021 | 07.12.2021 | 9.2.2022 | |
4210279 | Obec Belá Dulice Belá-Dulice |
00316563 | 37,26 bez DPH |
Sk.002 | 30.11.2021 | 03.12.2021 | 9.2.2022 | ||
4210278 | Obec Belá Dulice Belá-Dulice |
00316563 | Obedy detí | 46,92 bez DPH |
sk .002 | 30.11.2021 | 03.12.2021 | 9.2.2022 | |
4210277 | Obec Belá Dulice Belá-Dulice |
00316563 | Obedy detí | 37,26 bez DPH |
sk .002 | 30.11.2021 | 03.12.2021 | 9.2.2022 | |
4210276 | Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 63,00 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 29.11.2021 | 03.12.2021 | 7.2.2022 | |
4210275 | Stredná odborná škola pedagogická SNP 509/116 T.Teplice |
00162817 | Ubytovanie žiačky | 27,00 bez DPH |
Sk.014 | 29.11.2021 | 03.12.2021 | 7.2.2022 | |
4210274 | Allianz Slov.poisťovňa Dostojevského rad 4,Bratislava |
00151700 | Povinné zmluvné poistenie | 25,99 bez DPH |
Poistná zmluva č.9970047894 | 23.11.2021 | 30.12.2021 | 31.1.2022 | |
4210273 | Redukačné centrum Trstín |
00163317 | Pobyt dieťaťa | 46,09 bez DPH |
sk.016 | 19.11.2021 | 25.11.2021 | 25.1.2022 | |
4210271 | Conti trade s.r.o. Kollárova 91, Martin |
36336556 | Prezutie kolies | 46,01 vrátane DPH |
96/2021 | 18.11.2021 | 26.11.2021 | 25.1.2022 | |
4210270 | Conti Trade s.r.o. Kollárova 91,Martin |
36336556 | Prezutie kolies | 29,84 vrátane DPH |
95/2021 | 18.11.2021 | 26.11.2021 | 25.1.2022 | |
4210269 | Conti Trade Slovakia s.r.o. Kollárova 91,Martin |
36336556 | Prezutie kolies | 41,12 vrátane DPH |
94/2021 | 18.11.2021 | 26.11.2021 | 25.1.2022 | |
4210268 | Conti Trade Slovakia s.r.o. Kollárova 91, Martin |
36336556 | Výmena kolies | 33,22 vrátane DPH |
93/2021 | 18.11.2021 | 26.11.2021 | 25.1.2022 |