
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | Orange a.s Metodova 8,Bratislava |
35697270 | poplatky za telekom .služby | 177,91 vrátane DPH |
A13452234 | 02.03.2021 | 11.03.2021 | 31.5.2021 | |
107 | Technik Servis-HB Veľké rovné 115 |
36382116 | Servis a správa počítačovej a sieťovej infraštruktúry | 474 vrátane DPH |
4/2021 | 14.05.2021 | 18.05.2021 | 20.5.2021 | |
104 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | platby za el.energiu - H.Orechové | 1737,53 vrátane DPH |
3/2020 | 13.5.2021 | 18.05.2021 | 20.5.2021 | |
105 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | platby za el.energiu-Semeteš | 27,85 vrátane DPH |
3/2020 | 14.05.2021 | 18.05.2021 | 20.5.2021 | |
66 | Orange a.s Metodova 8,Bratislava |
35697270 | úhrada telefon.poplatkov -mobil.hovory | 180,10 vrátane DPH |
A13452234 | 29.03.2021 | 06.05.2021 | 14.5.2021 | |
100 | Flaga s.r.o Šenkvická 14 ,Pezinok |
34116940 | platba za plyn -Semeteš | 1495,20 vrátane DPH |
1023045 | 01.05.2021 | 12.05.2021 | 14.5.2021 | |
99 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | úhrada za el.energiu -H.Orechové | 204,- vrátane DPH |
3/2020 | 01.05.2021 | 12.05.2021 | 14.5.2021 | |
98 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | platba za el.energiu -Semeteš | 367,- vrátane DPH |
3/2020 | 01.05.2021 | 12.05.2021 | 14.5.2021 | |
97 | CDR -Bratislava Rontgenova 6,Bratislava |
31753485 | prenájom priestorov | 507,15 vrátane DPH |
5/2020 | 06.05.2021 | 12.05.2021 | 14.5.2021 | |
96 | Lindstrom s.r.o Orešianska ulica č.3,Trnava |
51270986 | prenájom a pranie rohoží | 14,18 vrátane DPH |
8/2018 | 05.05.2021 | 12.05.2021 | 14.5.2021 | |
95 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | poplatka za telekom služby - Semeteš | 25,28 vrátane DPH |
9923578693 / 9919966195 | 06.05.2021 | 12.05.2021 | 14.5.2021 | |
94 | Global Network Systems Obrancov Mieru 1773/36,Dubnica |
45513686 | platba internet -H.Orechové | 54 vrátane DPH |
7356831 | 01.05.2021 | 15.05.2021 | 14.5.2021 | |
92 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | poplatky za telekom služby | 79,12 vrátane DPH |
9923578693 / 9919966195 | 28.04.2021 | 06.05.2021 | 14.5.2021 | |
89 | Ivpek ,Petráš M.A.Bazovského 1169/3,Teplička n Váhom |
41805461 | cyklická údržba + oprava čističky na vodu | 584,40 vrátane DPH |
2/2020 | 26.04.2021 | 30.04.2021 | 4.5.2021 | |
88 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | nedoplatok el.energia -H.Orechové | 2115,26 vrátane DPH |
3/2020 | 16.04.2021 | 26.04.2021 | 4.5.2021 | |
87 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | nedoplatok el.energia -semeteš | 56,76 vrátane DPH |
3/2020 | 16.04.2021 | 26.04.2021 | 4.5.2021 | |
83 | Ivpek ,Petráš M.A.Bazovského 1169/3,Teplička n Váhom |
41805461 | rozbor vody | 164,40 bez DPH |
2/2020 | 14.04.2021 | 30.04.2021 | 4.5.2021 | |
82 | CDR -Bratislava Rontgenova 6,Bratislava |
31753485 | fa za nájom priestorov | 507,15 vrátane DPH |
5/2020 | 05.04.2021 | 13.04.2021 | 26.4.2021 | |
80 | Ivpek ,Petráš M.A.Bazovského 1169/3,Teplička n Váhom |
41805461 | cyklická údržba vodárne | 866,40 vrátane DPH |
2/2020 | 06.04.2021 | 20.04.2021 | 26.4.2021 | |
78 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | telekom.poplatky | 28,09 vrátane DPH |
9923578693 / 9919966195 | 08.04.2021 | 20.04.2021 | 26.4.2021 | |
76 | Lindstrom s.r.o Orešianska ulica č.3,Trnava |
35742364 | pranie a prenájom rohoží | 14,18 vrátane DPH |
8/2018 | 08.04.2021 | 12.04.2021 | 19.4.2021 | |
75 | Flaga s.r.o Šenkvická 14 ,Pezinok |
34116940 | splátka za plyn | 1495,20 vrátane DPH |
1023045 | 01.04.2021 | 12.04.2021 | 19.4.2021 | |
74 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | úhrada za e.energiu Semeteš | 204 vrátane DPH |
3/2020 | 01.04.2021 | 12.04.2021 | 19.4.2021 | |
73 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | uhrada za el.energiu H.Orechové | 367 vrátane DPH |
3/2020 | 01.04.2021 | 12.04.2021 | 19.4.2021 | |
72 | Global Network Systems Obrancov Mieru 1773/36,Dubnica |
45513686 | internet H.Orechové | 54 vrátane DPH |
7356831 | 6.4.2021 | 12.04.2021 | 19.4.2021 | |
65 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | poplatky za telekom služby | 79,12 vrátane DPH |
9923578693 / 9919966195 | 29.03.2021 | 06.04.2021 | 7.4.2021 | |
60 | Priečko -Kadaja Janka Kráľa 2594/17,Čadca |
10845411 | školenie BOZP+ PO | 250 vrátane DPH |
BOZP-PO 2021/08/ | 16.03.2021 | 24.03.2021 | 7.4.2021 | |
59 | CDR -Bratislava Rontgenova 6,Bratislava |
31753485 | nájom priestorov - energie | 507,15 vrátane DPH |
052020 | 03.03.2021 | 18.03.2021 | 22.3.2021 | |
57 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | úhrada el.energie nedoplatok H.Orechové | 2329,98 vrátane DPH |
3/2020 | 15.03.2021 | 18.03.2021 | 22.3.2021 | |
56 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | úhrada el,energie nedoplatok Semeteš | 44,35 vrátane DPH |
3/2020 | 15.03.2021 | 18.03.2021 | 22.3.2021 | |
54 | Lindstrom s.r.o Orešianska ulica č.3,Trnava |
51270986 | prenájom a pranie rohoží | 14,18 vrátane DPH |
8/2018 | 10.03.2021 | 18.03.2021 | 22.3.2021 | |
52 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | poplatky za telekom.poplatky | 28,09 vrátane DPH |
9923578693 / 9919966195 | 08.03.2021 | 18.03.2021 | 22.3.2021 | |
50 | Flaga s.r.o Šenkvická 14 ,Pezinok |
34116940 | úhrada za plyn Semeteš | 1495,20 vrátane DPH |
1023045 | 01.03.2021 | 11.03.2021 | 18.3.2021 | |
49 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | úhrada za el.energiu - H.Orechové | 204,- vrátane DPH |
3/2020 | 01.03.2021 | 11.03.2021 | 18.3.2021 | |
48 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | úhrada za el.energiu Semeteš | 367,- vrátane DPH |
3/2020 | 01.03.2021 | 11.03.2021 | 18.3.2021 | |
47 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | úhrada za telekom služby | 79,12 vrátane DPH |
9923578693 / 9919966195 | 02.03.2021 | 11.03.2021 | 18.3.2021 | |
46 | Global Network Systems Obrancov Mieru 1773/36,Dubnica |
45513686 | úhrada za internet -H.Orechové | 54 vrátane DPH |
7356831 | 02.03.2021 | 11.03.2021 | 18.3.2021 | |
44 | GGFS s.r.o Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | dobitie stravných kariet zamestnancom | 1904,01 vrátane DPH |
3/2019 | 04.03.2021 | 11.03.2021 | 18.3.2021 | |
35 | GGFS s.r.o Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | uhrada za dobitie stravných kariet | 2586,73 vrátane DPH |
3/2019 | 12.02.2021 | 04.03.2021 | 15.3.2021 | |
34 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | uhrada za el.energiu H.Orechové | 2534,90 vrátane DPH |
3/2020 | 12.02.2021 | 16.02.2021 | 15.3.2021 |